Chào mọi người, cho mình xin hướng giải quyết,
Công ty thành lập năm 2014,2015, cuối năm 2016 doanh thu > 1tỳ lĩnh vực giáo dục mình dùng phương pháp trực tiếp nộp thuế 2%, (mặc dù lĩnh vực giáo dục nhưng vì không có giấy phép con nên phải nộp thuế) - HIện tại đang dùng Hóa đơn bán hàng đặt in
Đến năm 2017, bên mình vẫn tiếp tục dùng phương pháp trực tiếp, vì công ty mình chi phí chủ yếu là tiền lương, điện nước, điện thoại.
Do không có chi phí, nên mình làm công văn xin tiếp tục dùng phương pháp trực tiếp, nhưng thuế ko chấp nhận Doanh thu >1ty là tự động chuyển sang khấu trừ.
Đến tháng 9/2017 này thuếmời lên làm việc và nói chuyển sang phương pháp khấu trừ
Bên mình nộp tờ khai thuếtheo phương pháp trực tiếp đến quý 2, đã xuất gần xong quý 3,
Thuế bắt phải thu hồi hoá đơn từ tháng 1/2017 đến bây giờ,
Đặt in và xuất lại Hóa đơn gtgt khấu trừ 10%, kê khai lại từ quý 1/ 2017 , nộp phần thuế chênh lệch
Nhưng thật tình là ko thu hồi được vì cá nhân/ công ty không liên hệ được,
Như vậy hoá đơn không thu hồi đc sẽ giải quyết như thế nào?.
Hóa đơn thu hồi về giải quyết như thế nào ? Hủy hay lưu trữ?,
Các công ty khác thì đã khai thuế rồi - giải quyết thếnào để ổn thỏa?.
Nếu nộp trễ coi như nộp phạt.
Mong các anh chị admin hoặc anh chi nào có kinh nghiệp giải quyết vấn đề này thì giúp mình,
Mình cảm ơn,
Công ty thành lập năm 2014,2015, cuối năm 2016 doanh thu > 1tỳ lĩnh vực giáo dục mình dùng phương pháp trực tiếp nộp thuế 2%, (mặc dù lĩnh vực giáo dục nhưng vì không có giấy phép con nên phải nộp thuế) - HIện tại đang dùng Hóa đơn bán hàng đặt in
Đến năm 2017, bên mình vẫn tiếp tục dùng phương pháp trực tiếp, vì công ty mình chi phí chủ yếu là tiền lương, điện nước, điện thoại.
Do không có chi phí, nên mình làm công văn xin tiếp tục dùng phương pháp trực tiếp, nhưng thuế ko chấp nhận Doanh thu >1ty là tự động chuyển sang khấu trừ.
Đến tháng 9/2017 này thuếmời lên làm việc và nói chuyển sang phương pháp khấu trừ
Bên mình nộp tờ khai thuếtheo phương pháp trực tiếp đến quý 2, đã xuất gần xong quý 3,
Thuế bắt phải thu hồi hoá đơn từ tháng 1/2017 đến bây giờ,
Đặt in và xuất lại Hóa đơn gtgt khấu trừ 10%, kê khai lại từ quý 1/ 2017 , nộp phần thuế chênh lệch
Nhưng thật tình là ko thu hồi được vì cá nhân/ công ty không liên hệ được,
Như vậy hoá đơn không thu hồi đc sẽ giải quyết như thế nào?.
Hóa đơn thu hồi về giải quyết như thế nào ? Hủy hay lưu trữ?,
Các công ty khác thì đã khai thuế rồi - giải quyết thếnào để ổn thỏa?.
Nếu nộp trễ coi như nộp phạt.
Mong các anh chị admin hoặc anh chi nào có kinh nghiệp giải quyết vấn đề này thì giúp mình,
Mình cảm ơn,