Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

PGiang

New Member
Hội viên mới
Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ

Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!
tính giá trị còn lại của TSCD ghi:
nợ TK 811, 214\có TK 211
khi bán phản ánh doanh thu tạm tính ghi:
nợ TK 111, 112\ có 511, 3331
khi có hoá đơn thì điều chỉnh theo doanh thu trên hoá đơn
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ

Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!
Tháng 4 xuất bán thanh lý TSCĐ mà tháng 5 mới xuất HĐ àh.Như vậy là sai nguyên tắc rồi đó.Bán thanh lý thì sao lại hạch toán vào DT đc.
Khi bán
Nợ 111,112,131...
Nợ 214
Có 211
Có 711(Nếu có)
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ

tính giá trị còn lại của TSCD ghi:
nợ TK 811, 214\có TK 211
khi bán phản ánh doanh thu tạm tính ghi:
nợ TK 111, 112\ có 511, 3331
khi có hoá đơn thì điều chỉnh theo doanh thu trên hoá đơn

Theo mình thì phải có hoá đơn mới hạch toán thuế mà, cái màu đỏ là 711 nhé
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ

Tháng 4 xuất bán thanh lý TSCĐ mà tháng 5 mới xuất HĐ àh.Như vậy là sai nguyên tắc rồi đó.Bán thanh lý thì sao lại hạch toán vào DT đc.
Khi bán
Nợ 111,112,131...
Nợ 214
Có 211
Có 711(Nếu có)

Tớ thấy còn thiếu thiếu cái gì đó, hình như thuế đầu ra khi bán thanh lý!
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ

Tháng 4 xuất bán thanh lý TSCĐ mà tháng 5 mới xuất HĐ àh.Như vậy là sai nguyên tắc rồi đó.Bán thanh lý thì sao lại hạch toán vào DT đc.
Khi bán
Nợ 111,112,131...
Nợ 214
Có 211
Có 711(Nếu có)

Cái này cũng sai nè, bạn ko thể hiện Giá trị còn lại của TSCĐ (TK 811), khi bán thanh lý ko chắc mình sẽ bán đc số tiền trùng với Giá trị còn lại của TSCĐ đó.

Thanh lý TSCĐ hạch toán:
N811: Gtrị còn lại
N214: KH lũy kế
C211: Nguyên giá

Hạch tóan doanh thu:
N111/112/131...
C3331 (nếu có)
C711

Tháng 4 thanh lý thì fải xuất hóa đơn,ai cũng bít đó là nguyên tắc nhưng nếu bạn ko xuất thì chỉ ghi nhận doanh thu nội bộ thôi, khi nào xuất hóa đơn thì kê khai thuế.
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ

Tháng 4 thanh lý thì fải xuất hóa đơn,ai cũng bít đó là nguyên tắc nhưng nếu bạn ko xuất thì chỉ ghi nhận doanh thu nội bộ thôi, khi nào xuất hóa đơn thì kê khai thuế.

Mình thấy đoạn mầu xanh hình như không đúng sao ấy. Ghi như thế nào, có phải chỉ "nội bộ" mình biết thôi à?

Chưa xuất hoá đơn kịp thời đã sai về sử dụng hoá đơn bị phạt rồi, sao không kê khai thuế luôn cho đúng phần thuế để giảm tiền phạt về vi phạm thuế nhỉ.
Không có hoá đơn vẫn kê đầu ra được, nghĩ ra mà kê nhé!
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

khi thanh lý phản ánh
nợ 811
nợ 214
có 211
khi phản ánh doanh thu tạm tính
nợ 111/112
có 711
có 3331
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!
theo mình thì định khoản:
a, phản ánh doanh thu tạm tính
Nợ 111, 112
có 711
có 3331: nếu có
b, xoá sổ TSCĐ:
Nợ 811:
Nợ 214:
có 211
c trường hợp TSCĐ đã khấu hao hết
Nợ 214
có 211
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

Theo mình bạn căn cứ vào biên bản thanh lý TSCĐ và các chứng từ có liên quan định khoản gồm các bút toán sau:
1, Xóa sổ TSCĐ
Nợ TK 2141 :giá trị hao mòn
Nợ TK 811 : giá trị còn lại
Có TK 211: nguyên giá TSCĐ
2, Số thu hồi thanh lý
Nợ TK 111, 112 : nếu thu bằng tiền
Nợ TK152, 153 : nếu thubawnffg VL, CCDC
Nợ TK 131,138 : nếu người mua chưa thanh toán
Có TK 711 : số thu từ thanh lý
Có TK 33311 : thuế GTGT phải nộp( nếu có)
3, Tập hợp chi phí thanh lý
Nợ TK 811 : CP phát sinh
Nợ TK 1331 : thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331, ...
chào bạn nha!
 
Ðề: Thanh lý TSCĐ

tính giá trị còn lại của TSCD ghi:
nợ TK 811, 214\có TK 211
khi bán phản ánh doanh thu tạm tính ghi:
nợ TK 111, 112\ có 511, 3331
khi có hoá đơn thì điều chỉnh theo doanh thu trên hoá đơn

Trường hợp thanh lý nhượng bán TSCĐ thì khi xuất hóa đơn, kế toán phải đưa vào TK 711- thu nhập khác mới đúng

---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:42 ----------

Tớ thấy còn thiếu thiếu cái gì đó, hình như thuế đầu ra khi bán thanh lý!
Định khoản zậy là sai rùi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top