Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

Thảo luận trong 'Tài sản cố định' bắt đầu bởi PGiang, 27/5/09.

  1. PGiang

    PGiang New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
    Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!
     
  2. hoclamktt

    hoclamktt New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    tính giá trị còn lại của TSCD ghi:
    nợ TK 811, 214\có TK 211
    khi bán phản ánh doanh thu tạm tính ghi:
    nợ TK 111, 112\ có 511, 3331
    khi có hoá đơn thì điều chỉnh theo doanh thu trên hoá đơn
     
  3. dalatbuon

    dalatbuon Sống cho ra Sống Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Tháng 4 xuất bán thanh lý TSCĐ mà tháng 5 mới xuất HĐ àh.Như vậy là sai nguyên tắc rồi đó.Bán thanh lý thì sao lại hạch toán vào DT đc.
    Khi bán
    Nợ 111,112,131...
    Nợ 214
    Có 211
    Có 711(Nếu có)
     
  4. Alone888

    Alone888 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Theo mình thì phải có hoá đơn mới hạch toán thuế mà, cái màu đỏ là 711 nhé
     
  5. Vihanh

    Vihanh New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Tớ thấy còn thiếu thiếu cái gì đó, hình như thuế đầu ra khi bán thanh lý!
     
  6. betrangxxx

    betrangxxx {*_*Ms2LúA*_*} Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Cái này cũng sai nè, bạn ko thể hiện Giá trị còn lại của TSCĐ (TK 811), khi bán thanh lý ko chắc mình sẽ bán đc số tiền trùng với Giá trị còn lại của TSCĐ đó.

    Thanh lý TSCĐ hạch toán:
    N811: Gtrị còn lại
    N214: KH lũy kế
    C211: Nguyên giá

    Hạch tóan doanh thu:
    N111/112/131...
    C3331 (nếu có)
    C711

    Tháng 4 thanh lý thì fải xuất hóa đơn,ai cũng bít đó là nguyên tắc nhưng nếu bạn ko xuất thì chỉ ghi nhận doanh thu nội bộ thôi, khi nào xuất hóa đơn thì kê khai thuế.
     
  7. Vihanh

    Vihanh New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Mình thấy đoạn mầu xanh hình như không đúng sao ấy. Ghi như thế nào, có phải chỉ "nội bộ" mình biết thôi à?

    Chưa xuất hoá đơn kịp thời đã sai về sử dụng hoá đơn bị phạt rồi, sao không kê khai thuế luôn cho đúng phần thuế để giảm tiền phạt về vi phạm thuế nhỉ.
    Không có hoá đơn vẫn kê đầu ra được, nghĩ ra mà kê nhé!
     
  8. only love

    only love New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

    khi thanh lý phản ánh
    nợ 811
    nợ 214
    có 211
    khi phản ánh doanh thu tạm tính
    nợ 111/112
    có 711
    có 3331
     
  9. saobang_8x

    saobang_8x New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

    theo mình thì định khoản:
    a, phản ánh doanh thu tạm tính
    Nợ 111, 112
    có 711
    có 3331: nếu có
    b, xoá sổ TSCĐ:
    Nợ 811:
    Nợ 214:
    có 211
    c trường hợp TSCĐ đã khấu hao hết
    Nợ 214
    có 211
     
  10. chien-chien

    chien-chien New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

    Theo mình bạn căn cứ vào biên bản thanh lý TSCĐ và các chứng từ có liên quan định khoản gồm các bút toán sau:
    1, Xóa sổ TSCĐ
    Nợ TK 2141 :giá trị hao mòn
    Nợ TK 811 : giá trị còn lại
    Có TK 211: nguyên giá TSCĐ
    2, Số thu hồi thanh lý
    Nợ TK 111, 112 : nếu thu bằng tiền
    Nợ TK152, 153 : nếu thubawnffg VL, CCDC
    Nợ TK 131,138 : nếu người mua chưa thanh toán
    Có TK 711 : số thu từ thanh lý
    Có TK 33311 : thuế GTGT phải nộp( nếu có)
    3, Tập hợp chi phí thanh lý
    Nợ TK 811 : CP phát sinh
    Nợ TK 1331 : thuế GTGT được khấu trừ
    Có TK 111, 112, 331, ...
    chào bạn nha!
     
  11. trucngan11

    trucngan11 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Trường hợp thanh lý nhượng bán TSCĐ thì khi xuất hóa đơn, kế toán phải đưa vào TK 711- thu nhập khác mới đúng

    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:42 ----------

    Định khoản zậy là sai rùi
     

Chia sẻ trang này