thắc mắc về hạch toán liên quan đến cổ phiếu , anh chị góp ý giúp em xem như thế nào cho đúng

mooncake

New Member
Hội viên mới
đề bài :

Bán thanh lý 1 lượng cổ phiếu trong liê doanh để trở thành liên kết. Biết giá trị cổ phần trong liên doanh là 54.000. Giá gốc cổ phiếu bán thanh lý 14000. Bán thu bằng tiền gửi ngân hàng 20.000, chi phí thanh lý chi bằng tiền mặt 5.000

BT1: Nợ TK 223: 40.000
Nợ TK 112: 20.000
Có TK 222: 54.000
Có TK 515: 6000

BT2: Nợ TK 635: 5.000
Có TK 111: 5.000

Sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho QLDN chi phí sửa chữa tập hợp như sau:
_ Vật liệu phụ xuất dùng: 700
_ CCDC xuất dùng thuộc loại phân bổ 1 lần: 80
_ Chi phí khác bằng tiền mặt: 200
Công việc sửa chữa đã hoàn thành trừ vào số đã trích trước biết trước đó trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCD là 2000, TSCD dùng cho PX: 800, cho BH: 500, và dùng cho QLDN: 700

BT1: Nợ TK 2413: 980
Có TK 152: 700
Có TK 153: 80
Có TK 111: 200

BT2: Nợ TK 335: 980
Có TK 2413: 980

BT3: Nợ TK 335 : ( 2000 - 980 )
Có TK 711: ( 2000 - 980 )

Mong các bạn và các anh chị giúp đỡ, kiểm tra giúp em xem định khoản 2 nghiệp vụ như thế đã đúng chưa, nếu sai thì sửa lai cho đúng, em xin cám ơn mọi người nhiểu lắm :)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top