Các anh chị ơi,tình hình là em đang gặp 1 số vấn đề liên quan tới hóa đơn và kê khai thuế như sau:
- Có 1HĐ ngày 15/11/12 xuất sai,em đã làm biên bản hủy và xuất lại HĐ khác vào ngày 05/12/12 cho khách hàng rồi.Đến khi kê thuế mắt nhắm mắt mở thế nào em lại kê luôn cái tờ hủy vào.
- 1HĐ ngày 19/12/12,e đã kê khai thuế rồi.Mà bây giờ Khách hàng yêu cầu hủy.
Giờ em phải xử lý trường hợp này như thế nào? Làm điều chỉnh mẫu 01/KHBS rồi có phải làm lại tờ khai thuế tháng cũ,với báo cáo quý ko? trên sổ sách thì mình xử lý những số liệu này như thế nào?
- Có 1HĐ ngày 15/11/12 xuất sai,em đã làm biên bản hủy và xuất lại HĐ khác vào ngày 05/12/12 cho khách hàng rồi.Đến khi kê thuế mắt nhắm mắt mở thế nào em lại kê luôn cái tờ hủy vào.
- 1HĐ ngày 19/12/12,e đã kê khai thuế rồi.Mà bây giờ Khách hàng yêu cầu hủy.
Giờ em phải xử lý trường hợp này như thế nào? Làm điều chỉnh mẫu 01/KHBS rồi có phải làm lại tờ khai thuế tháng cũ,với báo cáo quý ko? trên sổ sách thì mình xử lý những số liệu này như thế nào?