Cả nhà ơi, trường hợp của em gay go thật, dân mới vào nghề em ko biết xử lý sao nữa ah, có thể em trình bày khó hiểu mong mọi người thông cảm
- Cả năm cty em tạm tính Thuế TNDN lãi 3.780.000 đ,
- cuối năm trên quyết toán thúê TNDN cty em lãi 2.457.000,
- Nhưng vì TSCD, và CCDC ko có chứng từ đầu vào nên khi quyết toán em tách ra nên mới lãi chứ thực tế trên báo cáo KQHĐKD cty em lỗ 1.965.000,
Mà trong năm tạm tính em đã nộp tiền 3 quý rồi, còn quý 4 : 1.050.00 em nộp vào T 1/2010,
Vậy Trường hợp của em cứ rối tung thế này em làm sao ah, trên sổ sách thì ứng với mỗi vấn đề em nếu trên đưa vào TK nào thì hợp lý.và trên bảng tình hình thực hiện nôp thuế với nhà nước phần thúe TNDN đưa vào như thế nào ah, mong cả nhà giúp đỡ
- Cả năm cty em tạm tính Thuế TNDN lãi 3.780.000 đ,
- cuối năm trên quyết toán thúê TNDN cty em lãi 2.457.000,
- Nhưng vì TSCD, và CCDC ko có chứng từ đầu vào nên khi quyết toán em tách ra nên mới lãi chứ thực tế trên báo cáo KQHĐKD cty em lỗ 1.965.000,
Mà trong năm tạm tính em đã nộp tiền 3 quý rồi, còn quý 4 : 1.050.00 em nộp vào T 1/2010,
Vậy Trường hợp của em cứ rối tung thế này em làm sao ah, trên sổ sách thì ứng với mỗi vấn đề em nếu trên đưa vào TK nào thì hợp lý.và trên bảng tình hình thực hiện nôp thuế với nhà nước phần thúe TNDN đưa vào như thế nào ah, mong cả nhà giúp đỡ