Chào các bạn. công ty mình có mua một lô hàng của người bán và bán cho KH ( là Cty thương mại).
T12/2010 Cty mình thanh toán 50% tiền hàng và bên bán viết hóa đơn GTGT cho cty mình đầy đủ 100% giá trị HH. bướic sang T2/2011, công ty mình thanh toán nốt tiền hàng cho bên bán. Vậy phải hạch toán như thế nào??
Mình làm như trên có ổn không nhé.
THÁNG 12/2010:
Nợ 331/có 112: 50% GTHH ( Lúc chuyển tiền L1 cho người bán)
Nợ 156/ có 331: 100% GTHH (Lúc lấy hóa đơn về)
Chú ý: doanh thu của lô hàng này ghi nhận vào năm 2010 ( Vì cty mua rồi bán lại)
THÁNG 2/2011
Nợ 331/có 112: 50% GTHH ( Chuyển tiền L2 cho người bán)
Như vậy có được không các bạn.
Tại vì liên quan đến 2 năm tài chính nên mình hơi khó.
Mong mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn mọi người nhiều!!!!!!!!!!!!!!
T12/2010 Cty mình thanh toán 50% tiền hàng và bên bán viết hóa đơn GTGT cho cty mình đầy đủ 100% giá trị HH. bướic sang T2/2011, công ty mình thanh toán nốt tiền hàng cho bên bán. Vậy phải hạch toán như thế nào??
Mình làm như trên có ổn không nhé.
THÁNG 12/2010:
Nợ 331/có 112: 50% GTHH ( Lúc chuyển tiền L1 cho người bán)
Nợ 156/ có 331: 100% GTHH (Lúc lấy hóa đơn về)
Chú ý: doanh thu của lô hàng này ghi nhận vào năm 2010 ( Vì cty mua rồi bán lại)
THÁNG 2/2011
Nợ 331/có 112: 50% GTHH ( Chuyển tiền L2 cho người bán)
Như vậy có được không các bạn.
Tại vì liên quan đến 2 năm tài chính nên mình hơi khó.
Mong mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn mọi người nhiều!!!!!!!!!!!!!!