Tài khoản 2413 và 335

trinhhongqua

Member
Hội viên mới
khi sửa chữa lớn TSCD chi phí sửa chữa đã được trích trước vào chi phí phải trả>>như vậy việc ghi bút toán có động tới TK2413 nữa ko các bác???[SHADOW][/SHADOW]
 
Ðề: Tài khoản 2413 và 335

Động tới TK2413 là sao hả bạn?
Đang khấu hao thì vẫn phải khấu hao bình thường
Trích trước vào chi phí phải trả TK335 sau này phân bổ vào TK623,627,641,641 (tùy theo tình hình KD)
Có liên quan jì dến nhau đâu
 
Ðề: Tài khoản 2413 và 335

khi sửa chữa lớn TSCD chi phí sửa chữa đã được trích trước vào chi phí phải trả>>như vậy việc ghi bút toán có động tới TK2413 nữa ko các bác???
Tốt hơn hết là nên ghi vào 2413. Lý do: ta còn phải xem xét lại có nên ghi tăng NG TSCĐ hay không.
Sau khi tập hợp hết vào 2413 ta sẽ xem xét tiếp việc sửa chữa những khoản nào có thể sẽ ghi tăng NG TSCĐ, phần còn lại sẽ cấn trừ vào 335. Phần thừa hoặc thiếu sau đó mới định khoản bổ sung chi phí hoặc hoàn nhập chi phí trích trước.
 
Ðề: Tài khoản 2413 và 335

Động tới TK2413 là sao hả bạn?
Đang khấu hao thì vẫn phải khấu hao bình thường
Trích trước vào chi phí phải trả TK335 sau này phân bổ vào TK623,627,641,641 (tùy theo tình hình KD)
Có liên quan jì dến nhau đâu
2413 là TK gì chị 2 ???
khi sửa chữa lớn TSCD chi phí sửa chữa đã được trích trước vào chi phí phải trả>>như vậy việc ghi bút toán có động tới TK2413 nữa ko các bác???
Có động đến TK 2413 đấy.
Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ :
Nợ TK 627,641,642...
Có TK 335
Tập hợp chi phí sửa chữa lớn :
Nợ TK 2413
Nợ TK 133
Có TK 111,112,152 .....
Khi công việc sửa chữa xong :
Nợ TK 335 (số trích trước)
Nợ TK 627,641,642... (trích thiếu bổ sung nếu có)
Có TK 2413
 
Ðề: Tài khoản 2413 và 335

2413 là TK gì chị 2 ???

Có động đến TK 2413 đấy.
Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ :
Nợ TK 627,641,642...
Có TK 335
Tập hợp chi phí sửa chữa lớn :
Nợ TK 2413
Nợ TK 133
Có TK 111,112,152 .....
Khi công việc sửa chữa xong :
Nợ TK 335 (số trích trước)
Nợ TK 627,641,642... (trích thiếu bổ sung nếu có)
Có TK 2413

Thế này nhé để cho dễ em lấy luôn 1 vd cụ thể;nhờ mọi người giải quyết
Sửa chữa theo kế hoạch một TSCD ở bộ phận sản xuất; chi phí sửa chữa gồm:
-Tiền lương CNV: 4.000
-Phế liệu sử dụng: 6.000
-Dịch vụ mua ngoài 6.600 (gồm VAT 10%)
-Công cụ dụng cụ 10.000
Biết chi phí sửa chữa TS này đã được trích trước vào chi phí phải trả-giá trị:26.000
__________________________________________________________:thumbup:
 
Ðề: Tài khoản 2413 và 335

Thế này nhé để cho dễ em lấy luôn 1 vd cụ thể;nhờ mọi người giải quyết
Sửa chữa theo kế hoạch một TSCD ở bộ phận sản xuất; chi phí sửa chữa gồm:
-Tiền lương CNV: 4.000
-Phế liệu sử dụng: 6.000
-Dịch vụ mua ngoài 6.600 (gồm VAT 10%)
-Công cụ dụng cụ 10.000
Biết chi phí sửa chữa TS này đã được trích trước vào chi phí phải trả-giá trị:26.000
__________________________________________________________:thumbup:
Tự làm đi. Theo như bài trên tôi viết.
Cái gì cũng thích làm sẵn vậy đi học làm gì nữa.
 
Ðề: Tài khoản 2413 và 335

Động tới TK2413 là sao hả bạn?
Đang khấu hao thì vẫn phải khấu hao bình thường
Trích trước vào chi phí phải trả TK335 sau này phân bổ vào TK623,627,641,641 (tùy theo tình hình KD)
Có liên quan jì dến nhau đâu
Khấu hao cái gì ở đây. Đã nhầm TK rồi mà còn ko chịu sai. :smilielol5: :smilielol5:

Không thấy liên quan đến TK2413, tách ra riêng biệt hạnh toán ko dc à??

Sao ko liên quan. Xem lại #4.

.....Khi công việc sửa chữa xong :
Nợ TK 335 (số trích trước)
Nợ TK 627,641,642... (trích thiếu bổ sung nếu có)
Có TK 2413
 
Ðề: Tài khoản 2413 và 335

Sửa chữa lớn thì tập hợp vào TK 241
-----------------------------------------------------------------------------------------


Dịnh khoản như hiền triết là đầy đủ ,chính xác rồi

Vẫm còn thiếu tình huống: số sửa chữa phát sinh nhỏ hơn số đã trích. Khi đó cần hoàn nhập chi phí trích trước:
Nợ 335 / Có 241: chi phí sửa chữa phát sinh thực tế.
Nợ 335 / Có 627, 641, 642: phần chênh lệch đã trích thừa.
 
Ðề: Tài khoản 2413 và 335

giúp e với! em mới ra trường làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm.
Bên em có lò nung gạch được xây dựng từ năm 2010. Mọi hoá đơn đầu vào như: cát, đá, xi măng,... e đều hạch toán nợ 2413, có 111.Nay xây xong lò nung rồi em sẽ làm bút toán gì để chuyển lò nung thành tài sản cố định?Tổng giá trị lên đến 2tỷ. Còn bên bộ phận văn phòng cty, em có hoá đơn mua phụ tùng xe để sửa chữa xe ô tô tải giá trị chỉ có 2.000.000đ.Nhưng em hạch toán vào nợ 2413, có 111. Nay làm sao để đưa vào TK642 được?Em định khoản vậy có thiếu gì không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top