Các bạn cho mình hỏi: Mình làm sổ thì số dư TK 131 của mình là 20tr (Khi KH trả tiền trước cho mình qua 112, mình định khoản, sau khi mình xuất hóa đơn thì mình định khoản lại). Bên 511 mình cũng thể hiện khoản này. Khi minh làm ra bảng cân đối số phát sinh thì lệch đúng bằng khoản 20 tr này. Mình đã kiểm tra kỹ nhưng không tìm ra lỗi. Các bạn giúp mình với. Cảm ơn nhiều.