cả nhà ơi gúp mình với. Cho mình hỏi trên bảng cân đối số phát sinh tài khoản, số dư cuối kỳ TK 131 và 331 có được để số dư cả hai bên nợ và có hay không. cảm ơn cả nhà nhiều
cả nhà ơi gúp mình với. Cho mình hỏi trên bảng cân đối số phát sinh tài khoản, số dư cuối kỳ TK 131 và 331 có được để số dư cả hai bên nợ và có hay không. cảm ơn cả nhà nhiều
Chỉ có số dư nợ hoặc số dư có nhưng bạn có thể chi tiết riêng cho từng mã khách hàng dư nợ hoặc dư có để thuận tiện khi làm BCTC
+ Trong một số PMKT để cả số bên nợ và bên có để bạn dễ theo dõi khách hàng trả trước, còn nợ .....
Theo mình thì trên bảng cân đối tài khoản phải phân rõ thành TK 131 dư nợ, TK 131 dư có, TK 331 dư nợ, TK 331 dư có và bạn viết số dư bên nợ, bên có như bình thường
TK131+TK331 la 2TK hỗn hợp mà,chúg có thể có số dư nợ hoặk số dư có!!từ sơ đồ định khoản nhìn xem 2TK này có số dư nợ hay có mà điền vào bảg cân đối tài khoản cho phù hợp..vậy thui
Theo nhu minh hoc thi 2TK tren la TK lưỡng tính, có thể ở cả 2 bên, như công ty mình khj lam BCDsps thì ghi rõ Nợ 131, Có 131 ở 2 cột luôn, TK 331 cũng tương tự như vậy
cả nhà ơi gúp mình với. Cho mình hỏi trên bảng cân đối số phát sinh tài khoản, số dư cuối kỳ TK 131 và 331 có được để số dư cả hai bên nợ và có hay không. cảm ơn cả nhà nhiều
cả nhà ơi gúp mình với. Cho mình hỏi trên bảng cân đối số phát sinh tài khoản, số dư cuối kỳ TK 131 và 331 có được để số dư cả hai bên nợ và có hay không. cảm ơn cả nhà nhiều
- Trên bảng cân đối số phát sinh thì chỉ để số dư tổng hợp (TK cấp 1) thôi, nó có thể dư nợ hay dư có đều được.
- Trên sổ chi tiết thì phải theo dõi riêng cho từng khách hàng và tổng hợp được số dư nợ và dư có cho mỗi TK để làm căn cứ ghi vào bảng Cân đối kế toán, vì trên bảng CĐKT đã chia ra thành trả trước cho người bán và phải trả người bán (TK 331), phải thu khách hàng và khách hàng trả tiền trước (TK 131).
cả nhà ơi gúp mình với. Cho mình hỏi trên bảng cân đối số phát sinh tài khoản, số dư cuối kỳ TK 131 và 331 có được để số dư cả hai bên nợ và có hay không. cảm ơn cả nhà nhiều
2 tài khoản này là tài khoản lưỡng tính, ở sổ chi tiết có thể cùng 1 lúc dư cả bên có và bên nợ. Nhưng trong bảng cân đối số phát sinh thì chỉ có dư có hoặc dư nợ thôi.
tớ tưởng 2 tk này là tk thanh toán với kh và người bán nên phải là tk lưỡng tính chứ? vì vậy nên phải có cả dư nợ và dư có nữa.
Phuong thu nói đúng rồi, nếu là TK chi tiết thì chỉ có số du Nọ hoạc Có nhung tổng tài khoản thì có cả nọ hoạc có. Nó thể hiện úng truóc và phải của khách hàng
theo mình khi hạch toán thì cần phân biệt dư nợ 131 là phải thu khách hàng, có 131 là khách hàng ứng trước. Có 331 là phải trả người bán, Nợ 331 là ứng trước cho người bán. tất cả nên hạch toán riêng thì sẽ dễ theo dõi hơn