Tháng 3/2007 mình vào làm cho 1 Cty KD VLXD với 2 mặt hàng chịu thuế suất 5% và 10%, khi mình mới vào rất nhiều việc phải làm vì kế toán trước đã nghỉ cách đó gần 1 tháng nên minh ko để ý đến phần thuế GTGT trước đây như thế nào, mà chỉ lấy số dư ( số còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ) để lập tờ khai của các tháng tiếp theo và cứ như vậy đến hết năm.
Sang đầu năm nay khi lập BCTC ( đã nộp ngày 17/3 ) và giờ quyết toán sổ sách mình mới phát hiện ra tháng 1/2007 kế toán trước đây đã kê nhầm vào bảng kê bán hàng HĐ 5% thành 10% và như vậy thuế GTGT đầu ra của mình tăng thêm 510.000,
Xin các bậc cao nhân cho ý kiến đóng góp !
Chân thành cảm ơn !
Sang đầu năm nay khi lập BCTC ( đã nộp ngày 17/3 ) và giờ quyết toán sổ sách mình mới phát hiện ra tháng 1/2007 kế toán trước đây đã kê nhầm vào bảng kê bán hàng HĐ 5% thành 10% và như vậy thuế GTGT đầu ra của mình tăng thêm 510.000,
Xin các bậc cao nhân cho ý kiến đóng góp !
Chân thành cảm ơn !