quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

casau8784

New Member
Hội viên mới
Cho mình hỏi: mình có 1 lô hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.Hàng đã về và mình cũng đã nộp tiền thuế GTGT của lô hàng đó.Lô hàng không có thuế nhập khẩu.Vậy mình phải định khoản những gì? về giá hàng và tiền thuế GTGT.
Cụ thể: Ngày trên tờ khai 22/2:Gía trị lô hàng là: 11.760USD
Thuế GTGT là 9.710.000VNĐ
Nộp thuế GTGT ngày 28/2.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

khi bạn nhập khẩu hàng hoá thì bao giờ cũng có tờ khai HQ trường hợp không có thuế NK chứng tỏ thuế xuất =0%, lúc đó hàng về thì định khoản:
Nợ TK1561
Có TK331.
Nợ TK1331
Có TK 111/112
Nếu có CP phát sinh trong quá trình mua hàng:
Nợ TK1562
Có TK111/112
Nhưng thông thường hàng NK đều phải thanh toán qua NH nên khi thanh toán là
Nợ TK331
Có TK112
 
Sửa lần cuối:
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Khi nhập hàng trên tờ khai HQ có tỷ giá bạn phải lấy tỷ giá đó để tính tiền hàng bằng VND lúc đó bạn hạch tóan nhập hàng hóa Nợ 1561; Có 331 ( Nếu có phát sinh chi phí trong quá trình nhập hàng thì bạn h/t Nợ 1562; Có 1111
Và nộp thuế GTGT hàng NK ghi Nợ 33312; Có 1111. rồi bạn K/chuyển Có 33312 về Nợ 1332 (khi nào bạn thanh tóan sẽ bị phát sinh chênh lệch tỷ giá)
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

và thường thì tỷ giá $ trên tờ khai với tỷ giá thanh toán qua ngân hàng khác nhau.khoản chênh lệch đó phản ánh qua TK 811.
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Cho mình hỏi: mình có 1 lô hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.Hàng đã về và mình cũng đã nộp tiền thuế GTGT của lô hàng đó.Lô hàng không có thuế nhập khẩu.Vậy mình phải định khoản những gì? về giá hàng và tiền thuế GTGT.
Cụ thể: Ngày trên tờ khai 22/2:Gía trị lô hàng là: 11.760USD
Thuế GTGT là 9.710.000VNĐ
Nộp thuế GTGT ngày 28/2.

Với nội dung trên, em hạch toán theo trình tự sau nhé:
1. Giá trị hàng nhập khẩu( 11.700 USD x tỷ giá ngoại tệ ghi trên TKHQ)
Nợ TK1561
Có TK331
2. Phản ánh khoản tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu( 9.710.000VNĐ)
Nợ TK133
Có TK333
3. ngày 28/02 nộp tiền thuế GTGT hàng NK
Nợ TK333
Có TK111; 112...
4. Khi nào bạn thanh toán tiền hàng cho nhà XK
Nợ TK331
Có TK112; 311...
Khi này sẽ phát sinh phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giữa tỷ giá trên TKHQ và tỷ giá khi thanh toán.
Phần chênh lệch đưa vào TK413.
- chênh lệch tăng ghi: Nợ TK413
Có TK331
- Chênh lệch giảm ghi: Nợ TK331
Có TK413
Chúc em thành công :dotphao:
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Bên mình khi thanh toán cho KH, phần chênh lệch tỷ giá mình thường cho vào 2 TK sau:
1. Nếu chênh lệch lỗ: Nợ 635/ Có 112
2. Nếu Lãi: Nợ 112/ Có 515.
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Bên mình khi thanh toán cho KH, phần chênh lệch tỷ giá mình thường cho vào 2 TK sau:
1. Nếu chênh lệch lỗ: Nợ 635/ Có 112
2. Nếu Lãi: Nợ 112/ Có 515.

Nếu dùng TK515 hoặc TK635 để hạch toán thì:
1. Chênh lệch lỗ: Nợ TK635/ Có TK112
2. Chênh lệch lãi: Nợ TK331/ Có TK515, lúc này ko dùng TK112 nữa.
bạn xem lại nhé
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Nếu dùng TK515 hoặc TK635 để hạch toán thì:
1. Chênh lệch lỗ: Nợ TK635/ Có TK112
2. Chênh lệch lãi: Nợ TK331/ Có TK515, lúc này ko dùng TK112 nữa.
bạn xem lại nhé

Hạch toán CLTG như vậy là đúng rùi, nhưng đây là CLTG đã thực hiện khi thanh toán nên sẽ dùng tài khoản 515 hoặc 635, không dùng TK 413 :hi:
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Hạch toán CLTG như vậy là đúng rùi, nhưng đây là CLTG đã thực hiện khi thanh toán nên sẽ dùng tài khoản 515 hoặc 635, không dùng TK 413 :hi:

Theo mình trong kì bạn đưa 2 phần chênh lệch lỗ hoặc lãi vào 635 và 515 là đúng rồi nhưng cuối kì vẫn chuyển sang 413 chứ đúng ko. hay chuyển thẳng sang 911? Nếu sang 911 thì khi nào mới dùng 413?
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Nếu dùng TK515 hoặc TK635 để hạch toán thì:
1. Chênh lệch lỗ: Nợ TK635/ Có TK112
2. Chênh lệch lãi: Nợ TK331/ Có TK515, lúc này ko dùng TK112 nữa.
bạn xem lại nhé

Sai rồi. chênh lệch lỗ thì miễn bàn nhé. nhưng chênh lệch lãi nếu khi thanh toán quốc tế:
Nợ TK 331: 900.000.000.000(Thanh toán nợ cho KH)
Có TK 112: 880.000.000.000(Thanh toán = TGNH)
Có TK 515: 20.000.000(Chênh lệch lãi tỷ giá).
chứ sao lại cho TK 331 và TK 515 đối ứng nhau đc bạn nhỉ? mình ko rõ lắm. Phải là có TK 112(Thanh toán quốc tế luôn luôn là qua NH. trừ tiểu nghạch.)
Sau đó K/C TK 515 sang 911 để XĐ TK 421. Hết
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Theo mình trong kì bạn đưa 2 phần chênh lệch lỗ hoặc lãi vào 635 và 515 là đúng rồi nhưng cuối kì vẫn chuyển sang 413 chứ đúng ko. hay chuyển thẳng sang 911? Nếu sang 911 thì khi nào mới dùng 413?

tk 413 thì cuối kỳ hoặc cuối năm mới dùng để đánh giá chênh lệch tỉ giá của các khoản có gốc là ngoại tệ thui, và sau đó cũng chuyển sang 635,or 515... còn nếu trong cùng một kỳ kế toán thì chỉ dùng 515 hoặc 635 thôi nhé.
 
Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Theo mình trong kì bạn đưa 2 phần chênh lệch lỗ hoặc lãi vào 635 và 515 là đúng rồi nhưng cuối kì vẫn chuyển sang 413 chứ đúng ko. hay chuyển thẳng sang 911? Nếu sang 911 thì khi nào mới dùng 413?

bạn nên tham khảo thêm TK 413 trong QĐ 48/2006 của BTC nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top