quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

Thảo luận trong 'Thuế Xuất Nhập Khẩu' bắt đầu bởi casau8784, 10/3/09.

  1. casau8784

    casau8784 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Cho mình hỏi: mình có 1 lô hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.Hàng đã về và mình cũng đã nộp tiền thuế GTGT của lô hàng đó.Lô hàng không có thuế nhập khẩu.Vậy mình phải định khoản những gì? về giá hàng và tiền thuế GTGT.
    Cụ thể: Ngày trên tờ khai 22/2:Gía trị lô hàng là: 11.760USD
    Thuế GTGT là 9.710.000VNĐ
    Nộp thuế GTGT ngày 28/2.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/09
  2. hv2q

    hv2q New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    khi bạn nhập khẩu hàng hoá thì bao giờ cũng có tờ khai HQ trường hợp không có thuế NK chứng tỏ thuế xuất =0%, lúc đó hàng về thì định khoản:
    Nợ TK1561
    Có TK331.
    Nợ TK1331
    Có TK 111/112
    Nếu có CP phát sinh trong quá trình mua hàng:
    Nợ TK1562
    Có TK111/112
    Nhưng thông thường hàng NK đều phải thanh toán qua NH nên khi thanh toán là
    Nợ TK331
    Có TK112
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/09
  3. ngocha_1955

    ngocha_1955 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Khi nhập hàng trên tờ khai HQ có tỷ giá bạn phải lấy tỷ giá đó để tính tiền hàng bằng VND lúc đó bạn hạch tóan nhập hàng hóa Nợ 1561; Có 331 ( Nếu có phát sinh chi phí trong quá trình nhập hàng thì bạn h/t Nợ 1562; Có 1111
    Và nộp thuế GTGT hàng NK ghi Nợ 33312; Có 1111. rồi bạn K/chuyển Có 33312 về Nợ 1332 (khi nào bạn thanh tóan sẽ bị phát sinh chênh lệch tỷ giá)
     
  4. Smily

    Smily New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    và thường thì tỷ giá $ trên tờ khai với tỷ giá thanh toán qua ngân hàng khác nhau.khoản chênh lệch đó phản ánh qua TK 811.
     
  5. Dotuan_ak

    Dotuan_ak New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Với nội dung trên, em hạch toán theo trình tự sau nhé:
    1. Giá trị hàng nhập khẩu( 11.700 USD x tỷ giá ngoại tệ ghi trên TKHQ)
    Nợ TK1561
    Có TK331
    2. Phản ánh khoản tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu( 9.710.000VNĐ)
    Nợ TK133
    Có TK333
    3. ngày 28/02 nộp tiền thuế GTGT hàng NK
    Nợ TK333
    Có TK111; 112...
    4. Khi nào bạn thanh toán tiền hàng cho nhà XK
    Nợ TK331
    Có TK112; 311...
    Khi này sẽ phát sinh phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giữa tỷ giá trên TKHQ và tỷ giá khi thanh toán.
    Phần chênh lệch đưa vào TK413.
    - chênh lệch tăng ghi: Nợ TK413
    Có TK331
    - Chênh lệch giảm ghi: Nợ TK331
    Có TK413
    Chúc em thành công :dotphao:
     
  6. hoanghau025

    hoanghau025 Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Bên mình khi thanh toán cho KH, phần chênh lệch tỷ giá mình thường cho vào 2 TK sau:
    1. Nếu chênh lệch lỗ: Nợ 635/ Có 112
    2. Nếu Lãi: Nợ 112/ Có 515.
     
  7. Dotuan_ak

    Dotuan_ak New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Nếu dùng TK515 hoặc TK635 để hạch toán thì:
    1. Chênh lệch lỗ: Nợ TK635/ Có TK112
    2. Chênh lệch lãi: Nợ TK331/ Có TK515, lúc này ko dùng TK112 nữa.
    bạn xem lại nhé
     
  8. xubim

    xubim New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Hạch toán CLTG như vậy là đúng rùi, nhưng đây là CLTG đã thực hiện khi thanh toán nên sẽ dùng tài khoản 515 hoặc 635, không dùng TK 413 :hi:
     
  9. Redmoon

    Redmoon ♥ Linh hồn đã mất ♥ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Theo mình trong kì bạn đưa 2 phần chênh lệch lỗ hoặc lãi vào 635 và 515 là đúng rồi nhưng cuối kì vẫn chuyển sang 413 chứ đúng ko. hay chuyển thẳng sang 911? Nếu sang 911 thì khi nào mới dùng 413?
     
  10. hoanghau025

    hoanghau025 Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Sai rồi. chênh lệch lỗ thì miễn bàn nhé. nhưng chênh lệch lãi nếu khi thanh toán quốc tế:
    Nợ TK 331: 900.000.000.000(Thanh toán nợ cho KH)
    Có TK 112: 880.000.000.000(Thanh toán = TGNH)
    Có TK 515: 20.000.000(Chênh lệch lãi tỷ giá).
    chứ sao lại cho TK 331 và TK 515 đối ứng nhau đc bạn nhỉ? mình ko rõ lắm. Phải là có TK 112(Thanh toán quốc tế luôn luôn là qua NH. trừ tiểu nghạch.)
    Sau đó K/C TK 515 sang 911 để XĐ TK 421. Hết
     
  11. phuongthu

    phuongthu là TSCĐ...^_^ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    tk 413 thì cuối kỳ hoặc cuối năm mới dùng để đánh giá chênh lệch tỉ giá của các khoản có gốc là ngoại tệ thui, và sau đó cũng chuyển sang 635,or 515... còn nếu trong cùng một kỳ kế toán thì chỉ dùng 515 hoặc 635 thôi nhé.
     
  12. hoanghau025

    hoanghau025 Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    bạn nên tham khảo thêm TK 413 trong QĐ 48/2006 của BTC nhé.
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.