đợt vừa rồi cty em có nhập khẩu 1 lô hàng.Ngoài thuế GTGT và thuế NK , em thấy có 1 "Phiếu thu tiền cước vận chuyển" với tổng tiền là 4.780.000đ và thuế GTGT là 240.000. Thuế khác 110.000.
Vậy cho em hỏi,thuế GTGT này có đc kê khai thuế GTGT ko ah??
đợt vừa rồi cty em có nhập khẩu 1 lô hàng.Ngoài thuế GTGT và thuế NK , em thấy có 1 "Phiếu thu tiền cước vận chuyển" với tổng tiền là 4.780.000đ và thuế GTGT là 240.000. Thuế khác 110.000.
Vậy cho em hỏi,thuế GTGT này có đc kê khai thuế GTGT ko ah??
đợt vừa rồi cty em có nhập khẩu 1 lô hàng.Ngoài thuế GTGT và thuế NK , em thấy có 1 "Phiếu thu tiền cước vận chuyển" với tổng tiền là 4.780.000đ và thuế GTGT là 240.000. Thuế khác 110.000.
Vậy cho em hỏi,thuế GTGT này có đc kê khai thuế GTGT ko ah??
bạn hãy kiểm tra xem cái phiếu thu này có đính kèm theo hoá đơn nào không nếu không thì nó có được coi là hoá đơn GTGT tự in theo công văn của Tổng cục thuế cấp cho đơn vị bán không , nếu không có cả hai thứ này thì kiểm tra người làm chứng từ xuất nhập khẩu để hiểu rõ vấn đề thì mới hạch toán cho đúng được.
đợt vừa rồi cty em có nhập khẩu 1 lô hàng.Ngoài thuế GTGT và thuế NK , em thấy có 1 "Phiếu thu tiền cước vận chuyển" với tổng tiền là 4.780.000đ và thuế GTGT là 240.000. Thuế khác 110.000.
Vậy cho em hỏi,thuế GTGT này có đc kê khai thuế GTGT ko ah??
Nếu có ghi dòng chữ "phát hành theo Công văn số ... ngày ... tháng .... năm ... của Tổng cục thuê, cục thuế.." thì đây là hóa đơn đặc thù và bạn kê khai khấu trừ thuế bình thường, còn nếu không có dòng chữ đó thì loại nó ra
chỉ có hoá đơn của thuế GTGT và thuế NK của lô hàng thôi chi ah..ko có hoá đơn của phiếu thu này
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nếu có ghi dòng chữ "phát hành theo Công văn số ... ngày ... tháng .... năm ... của Tổng cục thuê, cục thuế.." thì đây là hóa đơn đặc thù và bạn kê khai khấu trừ thuế bình thường, còn nếu không có dòng chữ đó thì loại nó ra
đợt vừa rồi cty em có nhập khẩu 1 lô hàng.Ngoài thuế GTGT và thuế NK , em thấy có 1 "Phiếu thu tiền cước vận chuyển" với tổng tiền là 4.780.000đ và thuế GTGT là 240.000. Thuế khác 110.000.
Vậy cho em hỏi,thuế GTGT này có đc kê khai thuế GTGT ko ah??
Phiếu thu như bạn nói mình thấy nó giống như một loại vé (máy bay,vé tàu xe).Bạn xem lại,nếu là HĐ đặc thù thì kê khai bình thường nếu ko phải thì bạn lên hệ với bên kia để được xuất HĐ vì CP này cug ko nhỏ.
chỉ có hoá đơn của thuế GTGT và thuế NK của lô hàng thôi chi ah..ko có hoá đơn của phiếu thu này
-----------------------------------------------------------------------------------------
nó khi là ban hành theo quyết định 18/2007/QD-BTC 22/03/2007
Ko đc kê khai thuế nhưng vẫn đc xem là CP hợp lý đúng ko ah?
chỉ có hoá đơn của thuế GTGT và thuế NK của lô hàng thôi chi ah..ko có hoá đơn của phiếu thu này
-----------------------------------------------------------------------------------------
nó khi là ban hành theo quyết định 18/2007/QD-BTC 22/03/2007
Ko đc kê khai thuế nhưng vẫn đc xem là CP hợp lý đúng ko ah?
Cái này là hóa đơn đặc thù( vé điện tử) có mẫu do BTC ban hành theo quyết định trên nên bạn được phép kê khai khấu trừ thuế bình thường, và chi phí này là chi phí hợp lý của DN bạn.