Năm 2008 có phát sinh các phí chuyển tiền TT tiền vận chuyển NVLC mình Hạch toán Nợ 6425, Có 1121. và cuối năm 08 đã kết chuyển hết chi phí.
Sang T1/09 mình muốn tập hợp luôn những phí chuyển tiền đó vào TK1521 nên làm bút toán sửa: Nợ 15211, Có 6425. thì có đúng không vì đến khi xem bảng cân đối TK quý I/09 nó lại làm dư Có TK6425 . Giờ mình không biết kết chuyển chi phí như nào nữa (Mình làm như này có dc ko? Nợ 6425, có 1422)
Sang T1/09 mình muốn tập hợp luôn những phí chuyển tiền đó vào TK1521 nên làm bút toán sửa: Nợ 15211, Có 6425. thì có đúng không vì đến khi xem bảng cân đối TK quý I/09 nó lại làm dư Có TK6425 . Giờ mình không biết kết chuyển chi phí như nào nữa (Mình làm như này có dc ko? Nợ 6425, có 1422)