Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

anh_long178

New Member
Hội viên mới
Lúc đầu họ thanh toán 1/2 số tiền bầng tiền mặt 1/2 lại họ thông báo ho chuyển trả ngân hàng trong vòng 1 tháng
Và lúc sau họ trả 1/2 còn lại nhưng dư 5 triêụ.
Vậy cho mình hỏi mình sẽ định khoản như thế naò về phần dư đó ? :helpsmilie:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mắc vướng

bên họ trả dư 5tr bạn liên lạc với bên họ để giải quyết xem có thể chuyển xang trả trước cho lần giao dịch kinh tế sau nếu 2 bên còn tiếp tục làm ăn với nhau lâu dài còn không thì mình đưa vào kí quỹ giữ hộ
có ai có kiến giải khác không mọi người cho ý kiến

thân chào anh_long178
 
Ðề: Mắc vướng

bạn cứ treo khoản tiền đó trên CTK131. Sau khi thống nhất nếu họ yêu cầu trả lại thì chuyển trả lại và hạch toán NTK131/CTK111(112). Nếu vẫn còn giao dịch với khách hàng đó và số tiền đó trừ vào tiền hàng lần sau thì coi như là người mua trả trước 1 phần tiền hàng.
 
Ðề: Mắc vướng

bạn cứ treo khoản tiền đó trên CTK131. Sau khi thống nhất nếu họ yêu cầu trả lại thì chuyển trả lại và hạch toán NTK131/CTK111(112). Nếu vẫn còn giao dịch với khách hàng đó và số tiền đó trừ vào tiền hàng lần sau thì coi như là người mua trả trước 1 phần tiền hàng.

Bạn nên đưa cái phần trả dư này vào TK 338
Khi thanh toán bằng ngân hàng:
N112
C131
C338: 5tr
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Lúc đầu họ thanh toán 1/2 số tiền bầng tiền mặt 1/2 lại họ thông báo ho chuyển trả ngân hàng trong vòng 1 tháng
Và lúc sau họ trả 1/2 còn lại nhưng dư 5 triêụ.
Vậy cho mình hỏi mình sẽ định khoản như thế naò về phần dư đó ? :helpsmilie:

Khi KH trả = tiền mặt : Ghi N 111 / C 131.
Khi KH trả = CK : ghi nợ 112 / có 131
Nếu còn giao dịch với Kh đó lâu dài thì có thể để tạm trêm 131 9chi tiết của KH đó).
Còn nếu như rất ít giao dịch với họ thì tạm thời treo vào 338 và làm đề nghị trả lại cho họ.
Thân !!
 
Ðề: Mắc vướng

mình nghĩ là cái phần thừa ra đó nên treo trên 338. Bởi trên UNC của bên kia phải ghi rõ là thanh toán tiền cho hợp đồng nào chứ??? nếu vậy thì chỉ có khả năng là họ trả nhầm thôi. Bạn liên lạc với họ rồi xem người ta để phần đó cho lần mua hàng sau (Khi đó Nợ 338/Có 131) hay họ muốn lấy về (Nợ 338/Có 111,112)
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Lúc đầu họ thanh toán 1/2 số tiền bầng tiền mặt 1/2 lại họ thông báo ho chuyển trả ngân hàng trong vòng 1 tháng
Và lúc sau họ trả 1/2 còn lại nhưng dư 5 triêụ.
Vậy cho mình hỏi mình sẽ định khoản như thế naò về phần dư đó ? :helpsmilie:

Theo bên mình thì thu tiền mặt nợ 111/131
còn thu NH thì nợ 112/131
còn số tiền dư mình vẫn treo vào 131 mai mốt KH tiếp tục giao dịch thì cấn trừ tiếp.
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Theo bên mình thì thu tiền mặt nợ 111/131
còn thu NH thì nợ 112/131
còn số tiền dư mình vẫn treo vào 131 mai mốt KH tiếp tục giao dịch thì cấn trừ tiếp.

Nếu khách hàng trả thừa, mình biết thừa thì phải đưa sang 338, nếu để 131 là không đúng bản chất của nó (vì đây là tiền thanh toán thừa mà), cứ treo 338 khi khách hàng quyết định số tiền này thanh toán cho hợp đồng khác thì chuyển sang N338/C131
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Nếu kế toán thanh toán theo dõi nợ theo từng giao dịch thì số thừa này nó sẽ lòng thòng rất lâu. Đưa qua 338 dễ theo dõi hơn. Và tốt hơn là nên chuyển trả lại. 5tr không làm ta giàu có thêm tý nào.

Nếu kế toán thanh toán theo dõi nợ theo số dư lũy kế thì cấn trừ lần sau cũng đơn giản. Khi đó giữ theo dõi ở 131 lại đơn giản hơn.

Tùy theo hình thức theo dõi nợ.
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Lúc đầu họ thanh toán 1/2 số tiền bầng tiền mặt 1/2 lại họ thông báo ho chuyển trả ngân hàng trong vòng 1 tháng
Và lúc sau họ trả 1/2 còn lại nhưng dư 5 triêụ.
Vậy cho mình hỏi mình sẽ định khoản như thế naò về phần dư đó ? :helpsmilie:

Coi như khách hàng trả dư, ghi nhận N112/C131 - nếu tiếp tục mua bán thì cần trừ còn ko thì xuất trả lại theo y/c của KH: N131/C111,112
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Đưa vào 338 là ổn nhất
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Lúc đầu họ thanh toán 1/2 số tiền bầng tiền mặt 1/2 lại họ thông báo ho chuyển trả ngân hàng trong vòng 1 tháng
Và lúc sau họ trả 1/2 còn lại nhưng dư 5 triêụ.
Vậy cho mình hỏi mình sẽ định khoản như thế naò về phần dư đó ? :helpsmilie:

Đúng vậy, cứ hạch toán thu tiền của khách hàng bình thường. Nếu bạn đắn đo về khoản thu thừa đó, bạn liên hệ với khách hàng về khoản thu thừa đó. Sẽ trừ vào số tiền phải thu của khách hàng lần sau (nếu còn giao dịch) hoặc sẽ trả lại bằng tiền mặt nếu không giao dịch nữa. Nếu không liên hệ được với khách hàng, hoặc không phải trả lại khách hàng thì hạch toán vào thu nhập khác.
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Tiện thể cho mình hỏi, nếu khách hàng trả dư một số tiền lớn. Vì một vài lý do như công ty không yêu cầu hoàn trả, mà lại qua đến 3,4 năm. Mình có đưa vào thu nhập khác không nhỉ ?
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Đúng vậy, cứ hạch toán thu tiền của khách hàng bình thường. Nếu bạn đắn đo về khoản thu thừa đó, bạn liên hệ với khách hàng về khoản thu thừa đó. Sẽ trừ vào số tiền phải thu của khách hàng lần sau (nếu còn giao dịch) hoặc sẽ trả lại bằng tiền mặt nếu không giao dịch nữa. Nếu không liên hệ được với khách hàng, hoặc không phải trả lại khách hàng thì hạch toán vào thu nhập khác.

Mình nghĩ ko thể nào hạch toán vào thu nhập khác được,vì đây ko phải là khoản thu nhập của mình mà là khách hàng đưa thừa, nên hạch toán vào 338
 
Ðề: Phần trả dư sẽ đi vô đâu ???

Tiện thể cho mình hỏi, nếu khách hàng trả dư một số tiền lớn. Vì một vài lý do như công ty không yêu cầu hoàn trả, mà lại qua đến 3,4 năm. Mình có đưa vào thu nhập khác không nhỉ ?
Cty bạn k hoàntrả hay cty bạn đã báo mà họ k yêu cầu cty bạn trả lại cho họ (như thế thì kỳ wá) theo mình biết thì khi k xác định dc chủ nhân khoản tiền đó là ai thì đưa vào thu nhập khác còn biết dc nên trả lại cho họ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top