Các chị cho em hỏi là e đang thanh lọc chứng từ thì phát hiện tháng 2.2014 e có 1 hóa đơn đầu ra bị Hủy và đã báo hủy trong BCTHSDHD, nhưng lại vẫn kk trong tờ khai tháng 2 đó và đã nộp đi.
Anh chị cho e hỏi là hiện tại đã gần 1 năm, cách xử lý ntn ạ? e vẫn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh rồi gửi lại đúng ko ạ? số thuế chênh lệch ở cột 43>0 trong tờ khai bs đó thì bg làm thế nào ạ? cũng chỉ có hơn 200 nghìn thôi ạ (số thuế gtgt được khấu trừ tăng sau khi kk dcbs)
Nếu bây giờ e nộp lại tờ khai bổ sung của tháng ấy thì mức phạt tính là bn ạ? công thức thế nào ạ?
Admin và mn giúp em với, E cảm ơn ạ.
Anh chị cho e hỏi là hiện tại đã gần 1 năm, cách xử lý ntn ạ? e vẫn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh rồi gửi lại đúng ko ạ? số thuế chênh lệch ở cột 43>0 trong tờ khai bs đó thì bg làm thế nào ạ? cũng chỉ có hơn 200 nghìn thôi ạ (số thuế gtgt được khấu trừ tăng sau khi kk dcbs)
Nếu bây giờ e nộp lại tờ khai bổ sung của tháng ấy thì mức phạt tính là bn ạ? công thức thế nào ạ?
Admin và mn giúp em với, E cảm ơn ạ.