Em chào anh chị ah! đây là lần đầu tiên em nộp tờ khai điều chỉnh thuế GTGT, mọi người cho em hỏi là em phải nộp qua mạng hay đi nộp trực tiếp ah? nếu nộp trực tiếp thì ký điện tử phải làm như thế nào ah? em rất cảm ơn ah!
Em chào anh chị ah! đây là lần đầu tiên em nộp tờ khai điều chỉnh thuế GTGT, mọi người cho em hỏi là em phải nộp qua mạng hay đi nộp trực tiếp ah? nếu nộp trực tiếp thì ký điện tử phải làm như thế nào ah? em rất cảm ơn ah!
Mình cũng chuẩn bị làm tờ khai bổ sung cho hóa đơn đầu vào bị sai trong kỳ kê khai quý 4/2013. Cho mình hỏi kê khai bổ sung làm trên HTKK 3.1.7 hay 3.2.0 vậy?
Many thanks!!!!
Mình cũng chuẩn bị làm tờ khai bổ sung cho hóa đơn đầu vào bị sai trong kỳ kê khai quý 4/2013. Cho mình hỏi kê khai bổ sung làm trên HTKK 3.1.7 hay 3.2.0 vậy?
Many thanks!!!!
Mình cũng đang đâu đầu về cái vụ điều chỉnh hóa đơn đây ah:Mong nhận sự giúp đỡ từ các bạn, Cty mình
Tháng 01/2010 có hai tờ hóa đơn chưa kê khai, sang tháng 2/2010 kế toán cũ lại kê khai trực tiếp vào tờ khai tháng 2/2010. Số tiền thuế lệch là 10.400.000đ.
*Tờ khai chưa điều chỉnh
- Thang 1: +Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ là ( Thuế GTGT): 50.000đ
+ Hàng Hoa DV bán ra chịu thuế ( Thuế GTGT) 11.350.000Đ
=>Thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 11.300.000đ
- Tháng 2: +Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ là ( Thuế GTGT): 39.906đ
+ Hàng Hoa DV bán ra chịu thuế ( Thuế GTGT) 10.600.000 đ
=>Thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 10.560.094 đ
và đã nộp vào ngân sách theo hai tờ khai trên. Mình đã làm tờ khai bổ sung Tháng 01/2010, điều chỉnh tháng 02/2010 như sau:
*Tờ khai điều chỉnh
- Thang 1: +Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ là ( Thuế GTGT): 50.000đ
+ Hàng Hoa DV bán ra chịu thuế ( Thuế GTGT) 21.750.000Đ
=>Thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 21.700.000đ
- Tháng 2: +Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ là ( Thuế GTGT): 39.906đ
+ Hàng Hoa DV bán ra chịu thuế ( Thuế GTGT) 200.000 đ
=>Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này: 19.906 đ
Nhưng giờ không biết nên đưa vầ chỉ tiêu [37], [38] như thế nào, Mình hỏi bộ phận tuyên truyền chi cục thuế thì chị tư vấn bảo mình chỉ đưa vào chỉ tiêu 38, nhưng khi minh lên lại sổ sách, thì không khớp. Mình mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ các bạn.
Em chưa hiểu rõ lắm ah. Em nộp qua mạng thì có phải nộp bản giấy ở BP 1 của nữa không ah? và nếu nộp bản giấy thì vãn ký và đóng giấu bình thường chứ ah?
Mình cũng phải kê khai bổ sung tờ khai VAT của tháng 1/2014, nhưng khi in ra PDF để nộp qua mạng thì chỉ in được tờ khai bổ sung, còn phần giải trình (KHBS) thì ko thấy đâu (mình chỉ điều chỉnh số hóa đơn, ko điều chỉnh số thuế phải nộp). bạn nào biết giúp mình với
Mình cũng phải kê khai bổ sung tờ khai VAT của tháng 1/2014, nhưng khi in ra PDF để nộp qua mạng thì chỉ in được tờ khai bổ sung, còn phần giải trình (KHBS) thì ko thấy đâu (mình chỉ điều chỉnh số hóa đơn, ko điều chỉnh số thuế phải nộp). bạn nào biết giúp mình với
Em chào anh chị ah! đây là lần đầu tiên em nộp tờ khai điều chỉnh thuế GTGT, mọi người cho em hỏi là em phải nộp qua mạng hay đi nộp trực tiếp ah? nếu nộp trực tiếp thì ký điện tử phải làm như thế nào ah? em rất cảm ơn ah!