Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

saobang

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho mình hỏi tí nha!
Trường hợp khách hàng thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng nhiều đợt, sau khi khách hàng thanh toán hết mới xuất HĐ thì có sao ko nhỉ?
Những khoản thanh toán ấy mình có cần ghi nhận phát sinh nghiệp vụ ko hay khi xuất hóa đơn mới hạch toán???
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Mọi người cho mình hỏi tí nha!
Trường hợp khách hàng thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng nhiều đợt, sau khi khách hàng thanh toán hết mới xuất HĐ thì có sao ko nhỉ?
Những khoản thanh toán ấy mình có cần ghi nhận phát sinh nghiệp vụ ko hay khi xuất hóa đơn mới hạch toán???

Bạn oi như khách hàng trả tiền trước nhé
N112/C131
* Vấn đề là bạn có xuất Hdon khi giao hàng hay ko thui ?/? :thumbdown:
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Bạn oi như khách hàng trả tiền trước nhé
N112/C131
* Vấn đề là bạn có xuất Hdon khi giao hàng hay ko thui ?/? :thumbdown:

Hic, cả năm 2006 đến t6/2007 bên mình toàn hạch toán N131/C5113 khi xuất hóa đơn, cái TK131 cứ treo số dư nợ riết (khách hàng đã thanh toán chuyển khoản rồi). Giờ mình phải làm sao đây khi số dư Nợ 112 ko khớp với giấy báo có của ngân hàng? Help me!
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Hic, cả năm 2006 đến t6/2007 bên mình toàn hạch toán N131/C5113 khi xuất hóa đơn, cái TK131 cứ treo số dư nợ riết (khách hàng đã thanh toán chuyển khoản rồi). Giờ mình phải làm sao đây khi số dư Nợ 112 ko khớp với giấy báo có của ngân hàng? Help me!

Vậy khi nhận được tiền hàng bạn hạch toán như thế nào ?/? :confuse1:
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Hic, cả năm 2006 đến t6/2007 bên mình toàn hạch toán N131/C5113 khi xuất hóa đơn, cái TK131 cứ treo số dư nợ riết (khách hàng đã thanh toán chuyển khoản rồi). Giờ mình phải làm sao đây khi số dư Nợ 112 ko khớp với giấy báo có của ngân hàng? Help me!

Khà khà thế này nhé. Bây giờ tạm thời giải quyết như sau:
+ Bạn đã hạch toán
Nợ TK 131
Có TK 5113
( Khi xuất HĐ GTGT không có thuế GTGT hả?)
Số Dư nợ TK 112 không khớp với TK 131 là sao hả bạn? 112 thiếu hay dư so với 131?
Nếu KH chưa thanh toán hết thì tạm thời chưa hạch toán vào thằng 131 vội, nhỡ rùi mà.
+ Khi KH chuyển khoản thanh toán đủ thì ,làm cái bản thanh toán công nợ rùi hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 131

Vậy nhé!
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Sư Tử Trắng;89436[COLOR="Blue" nói:
+ Khi KH chuyển khoản thanh toán đủ thì ,làm cái bản thanh toán công nợ rùi hạch toán [/COLOR]
Nợ TK 112
Có TK 131
Chỗ này ko bít khi nhận tiền saobang đưa vào đâu hay lại ko hạch toán, ghi nhận trên sổ sách nên mới có chênh lệch giữa sổ phụ & sổ KT TK112 :confuse1:
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Chỗ này ko bít khi nhận tiền saobang đưa vào đâu hay lại ko hạch toán, ghi nhận trên sổ sách nên mới có chênh lệch giữa sổ phụ & sổ KT TK112 :confuse1:

Từ năm 2006 -> tháng 6/2007 kế toán bên mình ko ghi nhận phát sinh nghiệp vụ ngân hàng mà cứ hạch toán:
Nợ TK 131
Có TK 33311
Có TK 5113


Đến tháng 7/2007 khi mình tiếp nhận kế toán thì mọi phát sinh chuyển khoản thanh toán của khách hàng, mình hạch toán như bạn Kid nói ở trên:
- Khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng: Nợ TK 112/Có TK 131
- Khi xuất hóa đơn cho khách hàng:Nợ TK 131/Có TK 5113

Bởi vậy số dư Nợ TK112 mới chênh lệch với sổ phụ ngân hàng. Giờ mình ghi nhận lại phát sinh (Từ năm 2006 -> tháng 6/2007 ) thì có phải điều chỉnh lại báo cáo TC năm trước ko mấy bạn?
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Từ năm 2006 -> tháng 6/2007 kế toán bên mình ko ghi nhận phát sinh nghiệp vụ ngân hàng mà cứ hạch toán:
Nợ TK 131
Có TK 33311
Có TK 5113


Đến tháng 7/2007 khi mình tiếp nhận kế toán thì mọi phát sinh chuyển khoản thanh toán của khách hàng, mình hạch toán như bạn Kid nói ở trên:
- Khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng: Nợ TK 112/Có TK 131
- Khi xuất hóa đơn cho khách hàng:Nợ TK 131/Có TK 5113

Bởi vậy số dư Nợ TK112 mới chênh lệch với sổ phụ ngân hàng. Giờ mình ghi nhận lại phát sinh (Từ năm 2006 -> tháng 6/2007 ) thì có phải điều chỉnh lại báo cáo TC năm trước ko mấy bạn?

Sai lầm quá em ơi! Em phang double Có TK 5113 thế kia là chít chắc roài, còn không double DT thì bút toán
Nợ TK 112
Có TK 131

Nợ TK 131
Có TK 5113
Em vất mất tiêu cái
Có TK 3331 của anh đi đâu roài, ặc ặc
!


Chỗ này ko bít khi nhận tiền saobang đưa vào đâu hay lại ko hạch toán, ghi nhận trên sổ sách nên mới có chênh lệch giữa sổ phụ & sổ KT TK112 :confuse1:

Trường hợp này là phát sinh từ năm trước do vậy cái thằng 131 kia nó vẫn lơ lửng.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Từ năm 2006 -> tháng 6/2007 kế toán bên mình ko ghi nhận phát sinh nghiệp vụ ngân hàng mà cứ hạch toán:
Nợ TK 131
Có TK 33311
Có TK 5113


Đến tháng 7/2007 khi mình tiếp nhận kế toán thì mọi phát sinh chuyển khoản thanh toán của khách hàng, mình hạch toán như bạn Kid nói ở trên:
- Khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng: Nợ TK 112/Có TK 131
- Khi xuất hóa đơn cho khách hàng:Nợ TK 131/Có TK 5113

Bởi vậy số dư Nợ TK112 mới chênh lệch với sổ phụ ngân hàng. Giờ mình ghi nhận lại phát sinh (Từ năm 2006 -> tháng 6/2007 ) thì có phải điều chỉnh lại báo cáo TC năm trước ko mấy bạn?

* Điều chỉnh lại số tiền trên cột số liệu năm trước của TK131 & 112 trong BCTC năm nay - bạn đọc lại CMKT 29 và thông tư hường dẫn nhé. :happy3:
* Khi xuất hóa đơn cho KH bạn quên định khoản thuế đầu ra ?/? :stretcher:
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?


Sai lầm quá em ơi! Em phang double Có TK 5113 thế kia là chít chắc roài!

Mình đâu có "phang double Có TK 5113" hồi nào đâu, đó là 2 khoảng tgian khác nhau mà đối tượng khách hàng thanh toán cũng khác muh. Bạn xem nè:

Đối tượng là khách hàng A:
Từ năm 2006 -> tháng 6/2007 kế toán bên mình ko ghi nhận phát sinh nghiệp vụ ngân hàng mà cứ hạch toán:
Nợ TK 131
Có TK 33311
Có TK 5113


Đối tượng là khách hàng B:
Đến tháng 7/2007 khi mình tiếp nhận kế toán thì mọi phát sinh chuyển khoản thanh toán của khách hàng, mình hạch toán như bạn Kid nói ở trên:
- Khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng: Nợ TK 112/Có TK 131
- Khi xuất hóa đơn cho khách hàng:Nợ TK 131/Có TK 5113


Phải giải quyết sao với cái Nợ 131 treo lơ lửng đây??
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

* Điều chỉnh lại số tiền trên cột số liệu năm trước của TK131 & 112 trong BCTC năm nay - bạn đọc lại CMKT 29 và thông tư hường dẫn nhé. :happy3:
* Khi xuất hóa đơn cho KH bạn quên định khoản thuế đầu ra ?/? :stretcher:

Đó chính là cái chênh lệch cốt lõi giữa 112 và 131 đó Bác KID
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Phải giải quyết sao với cái Nợ 131 treo lơ lửng đây??

* Làm bút toán điều chỉnh trong năm 2007, khi làm BCTC bạn sửa lại số dư của năm trước trên cột sô liệu năm trước => cái này có vẻ giống hồi tố nhỉ :cray:

Đó chính là cái chênh lệch cốt lõi giữa 112 và 131 đó Bác KID

Bạn saobăng quên ko định khoản nghiệp vụ N112/C131 nên số dư TK112 ko trùng với sổ phụ bank đó ku :gun_guns::after_boom:
* Saobang giải thích giúp sao lại thiếu C333 trong định khoản bán hàng nhỉ :stretcher:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

* Điều chỉnh lại số tiền trên cột số liệu năm trước của TK131 & 112 trong BCTC năm nay - bạn đọc lại CMKT 29 và thông tư hường dẫn nhé. :happy3:
* Khi xuất hóa đơn cho KH bạn quên định khoản thuế đầu ra ?/? :stretcher:

CMKT 29 và thông tư hướng dẫn nào vậy bạn? Nói rõ cho mình biết với! Nều sửa vậy có bị phạt hông vậy?

* Làm bút toán điều chỉnh trong năm 2007, khi làm BCTC bạn sửa lại số dư của năm trước trên cột sô liệu năm trước => cái này có vẻ giống hồi tố nhỉ :cray:



Bạn saobăng quên ko định khoản nghiệp vụ N112/C131 nên số dư TK112 ko trùng với sổ phụ bank đó ku :gun_guns::after_boom:
* Saobang giải thích giúp sao lại thiếu C333 trong định khoản bán hàng nhỉ :stretcher:

Lúc nãy viết vội nên thiếu mất TK ấy, hi.. Có TK 333 nữa chứ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

CMKT 29 và thông tư hướng dẫn nào vậy bạn? Nói rõ cho mình biết với! Nều sửa vậy có bị phạt hông vậy?

Lúc nãy viết vội nên thiếu mất TK ấy, hi.. Có TK 333 nữa chứ

Chuẩn mực kế toán VN số 29 và thông tư hướng dẫn bạn kiếm trong thư viện danketoan nhé :driving:
Chúc thành công :hands:
 
Ðề: Nhận tiền chuyển khoản rồi mới xuất hóa đơn, làm sao đây?

Chuẩn mực kế toán VN số 29 và thông tư hướng dẫn bạn kiếm trong thư viện danketoan nhé :driving:
Chúc thành công :hands:

Thanks bạn Kid và Sư tử trắng nhiều nha!!! Chúc cuối ngày vui vẻ:rolleyes:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top