nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

vhthanhvht

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà! Cty mình có nhận thầu công trình thì hóa đơn mua vật liệu được đưa vào chi phí nào? và định khoản thế nào? Công trình chưa hoàn thành nhưng xuất hóa đơn thanh toán đợt 1 và đợt 2 (vì công trình đc thanh toán làm 3 đợt) thì phải hạch toán ghi nhận doanh thu ko ạ? và định khoản thế nào ạ? mình mới ra nghề nên ko rõ lắm, cả nhà giúp mình với! Cảm ơn cả nhà nhiều!
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

Chào cả nhà! Cty mình có nhận thầu công trình thì hóa đơn mua vật liệu được đưa vào chi phí nào? và định khoản thế nào? Công trình chưa hoàn thành nhưng xuất hóa đơn thanh toán đợt 1 và đợt 2 (vì công trình đc thanh toán làm 3 đợt) thì phải hạch toán ghi nhận doanh thu ko ạ? và định khoản thế nào ạ? mình mới ra nghề nên ko rõ lắm, cả nhà giúp mình với! Cảm ơn cả nhà nhiều!

*TK sử dụng: Tài khoản 621 dùng để tập hợp chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất phát sinh trong kỳ, cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Kết cấu TK 621 như sau:

Bên Nợ: Trị giá gốc thực tế của nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm xây lắp.

Bên Có: Trị giá nguyên liệu vật liệu sử dụng không hết nhập kho, Kết chuyển chi phí NVL vào TK 154- Chi phí SXKD dở dang

TK 621 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình.

- Căn cứ vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá trị vật liệu sử dụng, kế toán ghi:

Nợ TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Nợ TK 133: VAT được khấu trừ (nếu có).

Có TK 152: nguyên vật liệu.

Có TK 111, 112, 331…

- Cuối kỳ hạch toán và hoàn thành hạng mục công trình kế toán và thủ kho kiểm kê số vật liệu còn lại chưa dùng để ghi giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng đối tượng hạch toán chi phí.

- Nếu nhập lại kho nguyên vật liệu, giá trị vật liệu còn có thể chưa sử dụng hết, giá trị phế liệu thu hồi kế toán ghi:

Nợ TK 152: Vật liệu, nguyên liệu

Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp

- Cuối kỳ căn cứ vào giá trị kết chuyển hoặc phân bổ nguyên vật liệu cho từng hạng mục công trình, kế toán ghi:
Nợ TK 154: Chi phí SXKD dở dang
Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp
Thông qua kết quả hạch toán chi phí vật liệu tiêu hao thực tế theo từng nơi phát sinh, cho từng đôí tượng chịu chi phí thường xuyên kiểm tra đối chứng với định mức và dự toán để phát hiện kịp thời những lãng phí mất mát hoặc khả năng tiết kiệm vật liệu, xác định nguyên nhân, người chịu trách nhiệm để xử lý hoặc khen thưởng kịp thời.
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

Có thể ghi nhận doanh thu theo từng đợt hoàn thành và xuất hóa đơn Tài chính hoặc có thể hoàn thành công trình rồi xuất luôn.

Ghi nhận vào TK 511 bình thường
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

nếu thanh toán theo tiến độ kế hoạch thi khi xuất hoá đơn thi định khoản
Nợ 131
Có 337
Có 333
Nếu như chưa đến ngày thanh toán nhưng khối lượng công việc được nghiêm thu thi hạch toán Nợ 337/Có 511
Còn nếu thanh toán theo khối lượng công việc thì hạch toán
Nợ 131
Có 511
Có 333
Bạn nên thảm khảo thêm chuẩn mực 15 (ghi nhận doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng)
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

Chào cả nhà! Cty mình có nhận thầu công trình thì hóa đơn mua vật liệu được đưa vào chi phí nào? và định khoản thế nào? Công trình chưa hoàn thành nhưng xuất hóa đơn thanh toán đợt 1 và đợt 2 (vì công trình đc thanh toán làm 3 đợt) thì phải hạch toán ghi nhận doanh thu ko ạ? và định khoản thế nào ạ? mình mới ra nghề nên ko rõ lắm, cả nhà giúp mình với! Cảm ơn cả nhà nhiều!

1- các chi phí trực tiếp cho xây dựng sử dụng các tài khoản :
+ Ghi nợ 621 cho nguyên vật liệu chính
+ 622 cho chi phí nhân công
+ 623 cho chi phí máy thi công
+ 627 cho chi phí SX chung khác ,
cuối kỳ kết chuyển ghi nợ 154 - ghi có : 621.622.623.627 .642( chi phí QLDN phân bổ cho từng công trình )
+ khi công trình hoàn thành kết chuyển giá vốn ghi nợ 632 - ghi có 154
+ xuất hoá đơn ghi nợ 131/ có 511;3331
2- Nếu công trình chia ra nhiều đợt thanh toán thì yêu cầu bên kỹ thuật lập biên bản nghiệm thu khối lượng để có cơ sở tập hợp chứng từ chi phí và viết hoá đơn theo giá trị nghiệm thu đó. mặc dù chia thành từng phần , từng giai đoạn nhưng các bước hạch toán vẫn tuân thủ theo mục 1.
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

1. Tập hợp chi phí phát sinh cho công trình
- nhập vật liệu: N152/C111,331..
- Xuất vật liệu p/v thi công: N621/C152
- Nhân công trực tiếp thi công: N622/C334
- Chi phí chung (lương gián tiếp, chi phí khác...): N627/C334,111,112..
- Kết chuyển chi phí dở dang: N154/C621,622,627
2. Khi công trình nghiệm thu giai đoạn:
Căn cứ vào hồ sơ thanh toán giai đoạn (đã được chủ đầu tư ký nghiệm thu thanh toán)
- Ghi nhận doanh thu: N131/C511,3331
- Đồng thời kết chuyển chi phí dở dang tính giá thành: N632/C154
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

Mua NVl thì HT vào 621, hoặc 152, thực hiện công trình xong phần nào xuất HĐ phần đó, thì phải Ht doanh thu, còn nếu chưa thực hiện mà xuất HĐ tạm ứng thì HT vào 337.
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

vậy khi nhận thầu,chưa xuất hóa đơn mà cty đối tác chuyển khoản trả tiền cho mình đợt 1 và đợt 2 thì minh phải hạch toán:
N112
c131
như vậy có đúng ko ạ?
mà lúc mới ký hợp đồng nhận thầu mình có phải hạch toán bút toán nào ko ạ?
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

vậy khi nào mình kết chuyển vào 632 rồi mình mới kết chuyển vào 911 để xác định KQKD phải ko bạn.
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

bạn định khoản vậy là đúng rồi,lúc mới ký hợp đồng thì k có hạch toán j cả bạn
uhm,
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

vậy khi nhận thầu,chưa xuất hóa đơn mà cty đối tác chuyển khoản trả tiền cho mình đợt 1 và đợt 2 thì minh phải hạch toán:
N112
c131
như vậy có đúng ko ạ?
mà lúc mới ký hợp đồng nhận thầu mình có phải hạch toán bút toán nào ko ạ?
Chưa xuất Hóa đơn mà thu tiền KH thì HT nợ 11/ có 131 là đúngrồi bạn ơi
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

DT, CP bên xây dựng áp dụng chuẩn mực 15 (tìm đọc thêm)
Hợp đồng xây dựng có 2 loại:
- Thanh toán theo tiến độ kế hoạch: khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.

Khi đó áp dụng TK 337:
- Khi có đủ điều kiện như trên hạch toán: Nợ 337/có 511
- Khi xuất hóa đơn: nợ 131/có 337, 3331

Đối với loại hợp đồng xd này cuối năm kế toán nên xác định tiến độ hoàn thành đến 31/12 để xuất hóa đơn cho phần đó, do thuế thường nó hay bắt cái này nếu không sẽ phạt. Còn nếu không xuất hóa đơn khi đó có chênh lệch tạm thời về doanh thu giữa thuế và kế toán khi đó xuất hiện Thuế TNDN hoãn lại đối với phần thuế TNDN tương ứng.

- Thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện: khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Cái này thì hạch toán bình thường thôi
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

Bạn nào biết cho mình hỏi chi phí tiếp khách trong Xây dựng chiếm bao nhiêu phần trăm chi phí công trình nhỉ?
 
Phần mềm kế toán dùng cho tư vấn thiết kế xây dựng

Chào cả nhà ! Công ty mình vừa mới thành lập, nhưng chỉ làm tư vấn thiết kế xây dựng các công trình . Mình muốn tìm một phần mềm kế toán phù hợp cho công ty nhưng ko biết dùng phần mềm gì . Mọi người giúp mình nhé : loaloa:
 
Nhận tiền thanh toán công trình của công ty khác đã giải thể

Công ty mình vừa nhận tiền thanh toán công trình đã hoàn thành, trả tiền thiết kế giám sát của chủ đầu tư ký với một công ty khác nhg cty đó đã giải thể . Nay chuyển sang cho cty mình . Vậy định khoản thế nào và lưu những chứng từ gì ? giúp mình với các bạn ơi ! .
 
Ðề: Nhận tiền thanh toán công trình của công ty khác đã giải thể

Công ty mình vừa nhận tiền thanh toán công trình đã hoàn thành, trả tiền thiết kế giám sát của chủ đầu tư ký với một công ty khác nhg cty đó đã giải thể . Nay chuyển sang cho cty mình . Vậy định khoản thế nào và lưu những chứng từ gì ? giúp mình với các bạn ơi ! .

Không hiểu rõ ý của bạn là gì cả. vừa nhận tiền thanh toán, còn trả tiền cho cty nào giải thể là sao
 
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?

Cho minh hoi chut, ben minh lam theo QD 48 thi dinh khoan the nao cho hop ly bay gio. Minh cung dang lan tan van de nay lam. Minh cam on ca nha.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top