Nguyên vật liệu chưa nhận hóa đơn - trich trước vào 335 được ko?

kimlu

Member
Hội viên mới
Mình thi công NVL đã mua và xây lắp xong, nhưng chưa lấy hóa đơn(Vì thiếu tiền người bán). Mình Xuất hóa đơn và bàn giao công trình( đầu tháng 3) sau đó mới lấy đầu vào về (khoản tháng 4) Vậy chi phí đưa làm sao? Có nên trích trước 335 hay đưa vào 142? Các chứng từ nào giải thích cho khoản chi phí trên? Mong góp Ý.:gatdau:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nguyên vật liệu chưa nhận hóa đơn - trich trước vào 335 được ko?

Theo mình nghĩ khi mua NVL về tuy chưa trả tiền người bán nhưng cũng có phiếu Xuất kho.Bạn mua NVL thiếu tiền người bán chứ có phải bạn trả tiền mua hàng trước cho người bán đâu mà đưa vào TK 142.
Bạn hạch toán bình thường Nợ TK 152,1331/Có TK 331
Nợ TK 621/Có TK 152
Khi công trình hoàn thành,kết chuyển ghi Nợ TK154/Có TK 621,622,627
Nợ TK 155/Có TK 154
Khi bàn giao công trình Nợ TK 632/CÓ TK 155
Khi lấy hóa đơn đầu vào về ghi Nợ TK 331/Có TK111.
 
Ðề: Nguyên vật liệu chưa nhận hóa đơn - trich trước vào 335 được ko?

Theo mình nghĩ khi mua NVL về tuy chưa trả tiền người bán nhưng cũng có phiếu Xuất kho.Bạn mua NVL thiếu tiền người bán chứ có phải bạn trả tiền mua hàng trước cho người bán đâu mà đưa vào TK 142.
Bạn hạch toán bình thường Nợ TK 152,1331/Có TK 331
Nợ TK 621/Có TK 152
Khi công trình hoàn thành,kết chuyển ghi Nợ TK154/Có TK 621,622,627
Nợ TK 155/Có TK 154
Khi bàn giao công trình Nợ TK 632/CÓ TK 155
Khi lấy hóa đơn đầu vào về ghi Nợ TK 331/Có TK111.

Bạn đã lấy hoá đơn đâu mà có cái màu đỏ đấy hả bạn? Bạn nên yêu cầu bên bán xuất cho một cái phiếu xuất kho của họ từ đó bạn hạch toán:
Nợ TK 152...
Có TK 331
Rồi thì phân bổ vào chi phí bình thường. Khi nào bên bán xuất hoá đơn cho bạn thì bạn hạch toán thuế GTGT.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top