Ngày Xuất HĐ trước ngày HĐ đầu vào

hongnga

New Member
Hội viên mới
Khách hàng yêu cầu mình xuất HĐ hàng đã bán, nhưng món hàng này bên bán hàng chưa xuất HĐ cho cty mình.Mình yêu cầu xuất thì kế toán bên họ bảo cứ xuất đi không sao đâu, còn HĐ họ sẽ xuất cho mình sau . Như vậy có vấn đề gì không??? Giúp mình với.
 
Ðề: Ngày Xuất HĐ trước ngày HĐ đầu vào

Khách hàng yêu cầu mình xuất HĐ hàng đã bán, nhưng món hàng này bên bán hàng chưa xuất HĐ cho cty mình.Mình yêu cầu xuất thì kế toán bên họ bảo cứ xuất đi không sao đâu, còn HĐ họ sẽ xuất cho mình sau . Như vậy có vấn đề gì không??? Giúp mình với.

Thực tế có hàng X.bán thì được.
Đầu vào thuộc dạng HÀNG VỀ TRƯỚC HĐ VỀ SAU.
 
Ðề: Ngày Xuất HĐ trước ngày HĐ đầu vào

Cám ơn nha, minh se xuất cho KH
 
Ðề: Ngày Xuất HĐ trước ngày HĐ đầu vào

Khách hàng yêu cầu mình xuất HĐ hàng đã bán, nhưng món hàng này bên bán hàng chưa xuất HĐ cho cty mình.Mình yêu cầu xuất thì kế toán bên họ bảo cứ xuất đi không sao đâu, còn HĐ họ sẽ xuất cho mình sau . Như vậy có vấn đề gì không??? Giúp mình với.

Theo mình bạn cứ làm bình thường là được. Bạn cứ xuất hóa đơn cho bên mua hàng của công ty bạn. Còn HĐ bên bán hàng cho công ty bạn cứ từ từ lấy cũng được.
HÓA ĐƠN CHỈ LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH THUẾ THÔI.
Lúc cty bạn nhận hàng của bên bán (Chưa hóa đơn) Cty bạn hạch toán. Lúc nhận hàng CẦN CÓ BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG GIỮA BÊN BẠN VÀ BÊN BÁN
Nợ 156
Có 331 (Theo giá tạm tính)
Lúc có hóa đơn rồi mình sẽ tính toán lại và thêm VAT đầu vào
Lúc bán cho công ty khác
Nợ 632
Có 156 (Giá tạm tính)
Nợ 131
Có 511
Có 3331 (Theo Giá bán của công ty bạn)

LÚC HÓA ĐƠN BÊN BÁN CHO CÔNG TY BẠN TỚI. THÌ BẠN ĐIỀU CHỈNH LẠI CÁC KHOẢN MỤC NÀY
Thân Chào
 
Ðề: Ngày Xuất HĐ trước ngày HĐ đầu vào

Theo mình bạn cứ làm bình thường là được. Bạn cứ xuất hóa đơn cho bên mua hàng của công ty bạn. Còn HĐ bên bán hàng cho công ty bạn cứ từ từ lấy cũng được.
HÓA ĐƠN CHỈ LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH THUẾ THÔI.
Lúc cty bạn nhận hàng của bên bán (Chưa hóa đơn) Cty bạn hạch toán. Lúc nhận hàng CẦN CÓ BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG GIỮA BÊN BẠN VÀ BÊN BÁN
Nợ 156
Có 331 (Theo giá tạm tính)
Lúc có hóa đơn rồi mình sẽ tính toán lại và thêm VAT đầu vào
Lúc bán cho công ty khác
Nợ 632
Có 156 (Giá tạm tính)
Nợ 131
Có 511
Có 3331 (Theo Giá bán của công ty bạn)

LÚC HÓA ĐƠN BÊN BÁN CHO CÔNG TY BẠN TỚI. THÌ BẠN ĐIỀU CHỈNH LẠI CÁC KHOẢN MỤC NÀY
Thân Chào

Lúc mua hàng về có phiếu xuất kho thì lấy giá trên phiếu xuất luôn, cần gì phải lấy giá tạm tính, trừ trường hợp trên phiếu xuất chỉ ghi số lượng thôi.
Lúc mua hàng về thì hạch tóan:
N156
C331

Lúc nhận hóa đơn:
N133
C331

Lúc thanh toán:
N331
C111
 
Ðề: Ngày Xuất HĐ trước ngày HĐ đầu vào

Lúc mua hàng về có phiếu xuất kho thì lấy giá trên phiếu xuất luôn, cần gì phải lấy giá tạm tính, trừ trường hợp trên phiếu xuất chỉ ghi số lượng thôi.
Lúc mua hàng về thì hạch tóan:
N156
C331

Lúc nhận hóa đơn:
N133
C331

Lúc thanh toán:
N331
C111

Mình không đồng tình với bạn lắm. Phiếu xuất kho là phiếu của người bán. Phiếu đó họ ghi theo GVHB của bên họ chứ. Mình dựa vào đó để hạch toán vào giá mua hàng của minh à ????????
Có hai cách là TẠM TÍNH GIÁ CỦA HÀNG HÓA MÌNH MUA VÀO
HOẶC MÌNH NGHĨ TRÊN HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG ĐÃ CÓ GIÁ RỒI BẠN DỰA VÀO ĐÓ ĐỂ HẠCH TOÁN PHẦN TIỀN HÀNG MÌNH MUA (NỢ 156/ CÓ 331)
Thân Chào
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top