Ng­ười mua trả lại hàng!

Ðề: Ng­ười mua trả lại hàng!

Như vậy là ghi số âm phải không bác Kid

a bác ơi, sao lại ghi số âm ạ
N333 là giảm thuế phải nộp rùi
C133 là giảm thuế đc khấu trừ rùi
bình thường tăng là
N133 VÀ C333 mà
 
Ðề: Ng­ười mua trả lại hàng!

a bác ơi, sao lại ghi số âm ạ
N333 là giảm thuế phải nộp rùi
C133 là giảm thuế đc khấu trừ rùi
bình thường tăng là
N133 VÀ C333 mà
Mình không hỏi cách hạch toán, mình đang nói đến việc kê khai vào tờ khai thuế GTGT kìa. Trên tờ khai đâu có thể ghi có 133 hay ghi nợ 333 được.
 
Ðề: Ng­ười mua trả lại hàng!

Mình không hỏi cách hạch toán, mình đang nói đến việc kê khai vào tờ khai thuế GTGT kìa. Trên tờ khai đâu có thể ghi có 133 hay ghi nợ 333 được.

Thì tất nhiên là ghi âm rồi, hàng bán bị trả lại ghi âm trên bảng kê bán ra 01-1/GTGT, hàng mua xuất trả lại người bán ghi âm trên 01-2/GTGT :muongita:
 
Ðề: Ng­ười mua trả lại hàng!

Thì tất nhiên là ghi âm rồi, hàng bán bị trả lại ghi âm trên bảng kê bán ra 01-1/GTGT, hàng mua xuất trả lại người bán ghi âm trên 01-2/GTGT :muongita:
Cảm ơn bác, mấy cái nghiệp vụ này trên sách vở thì gặp nhiều nhưng thực tế thì em ít SD lắm. Chẳng may có bị trả lại hàng thi đề nghị bên trả lại hàng xuất cho cái HĐ ghi hẳn là bán hàng chứ không phải là hàng trả lại nữa. Như vậy hạch toán và kê khai thuế đêu đơn giản hơn. Về bản chất vấn đề cũng không khác nhau mấy.
 
Ðề: Ng­ười mua trả lại hàng!

Cảm ơn bác, mấy cái nghiệp vụ này trên sách vở thì gặp nhiều nhưng thực tế thì em ít SD lắm. Chẳng may có bị trả lại hàng thi đề nghị bên trả lại hàng xuất cho cái HĐ ghi hẳn là bán hàng chứ không phải là hàng trả lại nữa. Như vậy hạch toán và kê khai thuế đêu đơn giản hơn. Về bản chất vấn đề cũng không khác nhau mấy.

Có khác đấy.
Thực chất là giảm doanh thu nhưng xử lý như bạn lại là tăng chi phí. ==> Khác nhau chưa :giavo:
 
Ðề: Ng­ười mua trả lại hàng!

Các bác cho em hỏi: Công ty em Tháng 2 có xuất hàng bán cho 1 cty học chưa thanh toán. Sau 1 thời gian họ dùng, vì phụ tùn không phù hợp nên họ cứ lần nữa mãi mới thanh toán cho cty em, trong đó có 1 số phụ tùng trả lại, bên em đã làm công nợ với những đồ họ đã dùng, còn cái chưa dùng bên đó trả lại và trong công nợ bên em tính tiền thuế của hoá đơn mà bên em giao cho cty đó tháng 2, họ đã thanh toán trong tháng 4. bây giờ em phải hạch toán thế nào ạ. Các bác giúp em với, Thanks mọi người.

-Hoá đơn bán hàng t2
-Tháng 4 thanh toán công nợ gồm 1 phần tiền hàng+ thuế GTGT 5% của hoá đơn
-> Bây giờ em phải làm j?( Có phải yêu cầu bên mua xuất hoá đơn với hàng họ trả lại không? )
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ng­ười mua trả lại hàng!

Có khác đấy.
Thực chất là giảm doanh thu nhưng xử lý như bạn lại là tăng chi phí. ==> Khác nhau chưa :giavo:
Khác nhau rồi bác Bao.
Em nói là không khác mấy mà vì KQSXKD không đổi, chỉ có các TK phát sinh nhiều hơn một ít thôi mà.:pangcheo:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top