nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

nếu vậy thì ghi nhận doanh thu nội bộ đưa vào 512, ghi nhận giá vốn 632
 
Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

nếu vậy thì ghi nhận doanh thu nội bộ đưa vào 512, ghi nhận giá vốn 632

Cty mình cũng kinh doanh máy in khi mua máy về thì mình nhập cào kho nhưng khi xuất ra sử dụng mình chỉ hạch toán N632/C1561 có đc ko bạn?
 
Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

Cty mình cũng kinh doanh máy in khi mua máy về thì mình nhập cào kho nhưng khi xuất ra sử dụng mình chỉ hạch toán N632/C1561 có đc ko bạn?

Ghi cho đầy đủ chứ :
+ Phản ánh DT nội bộ
+ Ghi nhận giá vốn
+ Phản ánh thuế GTGT : 133/3331
Quên, phải xuất hóa đơn ghi nhận hàng xuất sử dụng nội bộ
 
Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

Ghi cho đầy đủ chứ :
+ Phản ánh DT nội bộ
+ Ghi nhận giá vốn
+ Phản ánh thuế GTGT : 133/3331
Quên, phải xuất hóa đơn ghi nhận hàng xuất sử dụng nội bộ

Bên mình bán máy in nên khi có khách đến vẫn lấy mực in và giấy ra để chạy thử máy vậy cho mình hỏi mỗi khi xuất dùng như thế mình hạch toán N6421/C1561 như thế có đúng ko bạn?
 
Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

Bên mình bán máy in nên khi có khách đến vẫn lấy mực in và giấy ra để chạy thử máy vậy cho mình hỏi mỗi khi xuất dùng như thế mình hạch toán N6421/C1561 như thế có đúng ko bạn?

Bạn không thể hạch toán như thế được.
Thuế GTGT quy định là khi xuất hàng hóa sử dụng phục vụ SXKD thì phải xuất hóa đơn GTGT. Vì thế nên nếu bạn muốn ghi nhận CP cho các khoản đó thì cũng phải xuất hóa đơn ghi nhận DT nội bộ và CP SXKD
 
Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

Khi bạn nhập máy in thì bạn đã được khấu trừ thuế VAT rồi. Nên khi xuất dùng thì bạn cũng phải xuất hóa đơn GTGT để cấn trừ số thuế VAT đã được khấu trừ.
Bạn vẫn ghi nhận doanh thu và giá vốn bình thường. Nếu không xuất hóa đơn thì khi thuế kiểm tra sẽ truy thu phần đó.
 
Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

Vậy mình viết hóa đơn thế nào ah, chỗ người mua hàng mình vẫn ghi tên cty va MST và khi khai báo mình vẫn kê bảng kê mua vào và bán ra pải ko ah.
 
Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

uhm, đúng rồi bạn. Công ty mình cũng làm vậy.
 
Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

theo mình thì cho vào CCDC phục vụ văn phòng
sau đó rồi phân bổ
nếu máy in dưới 10 triệu
còn nếu trên 10 triệu thì cho vào TSCĐ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top