Chào các anh chị!
Em đang gặp một vấn đề cần giúp đỡ ạ! Công ty em có khai sai 1 hóa đơn đầu ra ạ!
Trên HĐ doanh thu là 200tr VAT là 20tr. Nhưng kê khai sai là doanh thu 20tr, VAT là 2tr. Giờ bên em chuẩn bị quyết toán thuế. Em muốn làm sai theo tờ khai. Ẩn phần chênh lệch vào một tài khoản nào đó. Nếu thuế phát hiện ra thì chịu còn ko thì thui. Xin các anh chị cho em ý kiến nên hạch toán như thế nào ạ!
Em đang gặp một vấn đề cần giúp đỡ ạ! Công ty em có khai sai 1 hóa đơn đầu ra ạ!
Trên HĐ doanh thu là 200tr VAT là 20tr. Nhưng kê khai sai là doanh thu 20tr, VAT là 2tr. Giờ bên em chuẩn bị quyết toán thuế. Em muốn làm sai theo tờ khai. Ẩn phần chênh lệch vào một tài khoản nào đó. Nếu thuế phát hiện ra thì chịu còn ko thì thui. Xin các anh chị cho em ý kiến nên hạch toán như thế nào ạ!