Bên cty em mới bị quyết toán của 2011-2013. Thuế có quyết định cty em phải điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra phải nộp do có hóa đơn mua vào mà không hạch toán dẫn tới hàng bán ra cũng không kê khai DT nên thuế áp định mức giá bán và tính thuế 3331 cho CTy luôn. em Đk nợ 4211/có 3331: 25 triệu. Nhưng cty năm 2014 lãi có 11 triệu,thành ra em định khoản vậy nó âm luôn tk 4211. Mọi người cho em hỏi là cái điều chỉnh này có được loại ra khi tính thuế TNDN không? để e hạch toán luôn vào năm nay Em không hiểu bản chất nó lắm nên mấy hnay đau đầu với nó quá.Cảm ơn mọi người!