em có mấy nghiệp vụ không biết định khoản như nào. mọi người giup em với
1, đối tác nộp phạt nợ từ kỳ trước bằng tiền gửi ngân hàng:100
2, khấu trừ lương thu hồi tạm ứng: 50
3, phân bổ chi phí quảng cáo cho kỳ này: 50
4, chi phí bảo hành thực tế phát sinh chi bằng tiền mặt (đã trích trước):20
5, chi phí lãi vay phải trả kỳ này:50
1, đối tác nộp phạt nợ từ kỳ trước bằng tiền gửi ngân hàng:100
2, khấu trừ lương thu hồi tạm ứng: 50
3, phân bổ chi phí quảng cáo cho kỳ này: 50
4, chi phí bảo hành thực tế phát sinh chi bằng tiền mặt (đã trích trước):20
5, chi phí lãi vay phải trả kỳ này:50