Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

hoanghau025

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà. vừa rồi GĐ cty mình tự viết 1 tờ HĐ GTGT bán ra. Khổ nỗi GĐ lại cộng nhầm số học ở cột tổng cộng DT trên HĐ. làm tăng thêm tiền thuế đã nộp gần 2tr. híc. Liên đỏ đã xé và giờ ko biết đi đâu nưã.(để làm BB hủy- vì xuất cho cá nhân mà). nhưng k tìm thấy rùi.Vậy có bạn nào có cao kiến ji giúp mình xử lý tờ HĐ này ko? để mình kê khai thuế tháng 5 này. thứ 2 phải nộp rùi.
Mình nên kê thuế theo số tiền mà GĐ cộng nhầm hay mình cứ nhân đúng SL, thành tiền rồi nhân thuế các bạn nhỉ? (Nếu làm vậy thì đương nhiên tiền thuế sẽ bị giảm rồi. Điều này mình sợ các cán bộ thuế sau này họ ko chấp nhận vì " Bút sa gà chết" thì toi. :daica:
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Chào cả nhà. vừa rồi GĐ cty mình tự viết 1 tờ HĐ GTGT bán ra. Khổ nỗi GĐ lại cộng nhầm số học ở cột tổng cộng DT trên HĐ. làm tăng thêm tiền thuế đã nộp gần 2tr. híc. Liên đỏ đã xé và giờ ko biết đi đâu nưã.(để làm BB hủy- vì xuất cho cá nhân mà). nhưng k tìm thấy rùi.Vậy có bạn nào có cao kiến ji giúp mình xử lý tờ HĐ này ko? để mình kê khai thuế tháng 5 này. thứ 2 phải nộp rùi.
Mình nên kê thuế theo số tiền mà GĐ cộng nhầm hay mình cứ nhân đúng SL, thành tiền rồi nhân thuế các bạn nhỉ? (Nếu làm vậy thì đương nhiên tiền thuế sẽ bị giảm rồi. Điều này mình sợ các cán bộ thuế sau này họ ko chấp nhận vì " Bút sa gà chết" thì toi. :daica:

Bạn viết bsung thêm cái hóa đơn nữa với nội dung là điều chỉnh phần thuế ở hóa đơn sai,chứ bi giờ bạn kê thế nào cũng sai hết àh(và dĩ nhiên nếu phần thuế giảm thì trong tờ khai là số âm nhé)Gâu nghĩ thế,còn [you]giải quyết thế nào???:daica:
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

nếu kg tìm thấy cá nhân đó mình nghĩ nên kê khai theo số thuế ghi trên HĐ vì tiền thuế do người mua trả mà. Chúc vui vẻ nha bạn.
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

híc. thế là vẫn bị kê à? thế là mất toi 2tr! tiếc nhỉ? bây giờ thì ko thể hủy đc tờ HĐ này rùi. Chỉ còn cách làm thế nào cho an toàn nhất về sau này thôi. nộp thêm thì ko sao .. chứ nộp ít đi chắc có vài.... ngôi sao đi kèm..hị hị... mà rõ ràng là sai do cộng nhầm số học. ai nhìn chả bít thế. sếp cộng : (18tr+8tr=36tr). híc.
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

cái này em chưa gặp bao giờ nhưng chắc là phải kê khai thuế theo số tiền đã ghi trên hđ đó!
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

híc. thế là vẫn bị kê à? thế là mất toi 2tr! tiếc nhỉ? bây giờ thì ko thể hủy đc tờ HĐ này rùi. Chỉ còn cách làm thế nào cho an toàn nhất về sau này thôi. nộp thêm thì ko sao .. chứ nộp ít đi chắc có vài.... ngôi sao đi kèm..hị hị... mà rõ ràng là sai do cộng nhầm số học. ai nhìn chả bít thế. sếp cộng : (18tr+8tr=36tr). híc.

Em xuất thêm tờ hóa đơn điều chỉnh giảm cho tờ hóa đơn đó, rồi kê khai thôi. sai giá trị thanh toán nên mình có thể xuất thêm hóa đơn điều chỉnh mà không cần làm biên bản hủy.
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Linh_suchuoi
Em xuất thêm tờ hóa đơn điều chỉnh giảm cho tờ hóa đơn đó, rồi kê khai thôi. sai giá trị thanh toán nên mình có thể xuất thêm hóa đơn điều chỉnh mà không cần làm biên bản hủy.
Cho mình hỏi, viết hóa đơn điều chỉnh như thế nào ( nội dung ghi, thuế gtgt...)
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Linh_suchuoi
Em xuất thêm tờ hóa đơn điều chỉnh giảm cho tờ hóa đơn đó, rồi kê khai thôi. sai giá trị thanh toán nên mình có thể xuất thêm hóa đơn điều chỉnh mà không cần làm biên bản hủy.
Cho mình hỏi, viết hóa đơn điều chỉnh như thế nào ( nội dung ghi, thuế gtgt...)

Tên hàng hóa ghi "điều chỉnh giảm giá trị hàng của hóa đơn ký hiệu..số...ngày.." ghi phần giá trị giảm, tương ứng ghi phần thuế gtgt, không được ghi âm trên hóa đơn.
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Bạn viết bsung thêm cái hóa đơn nữa với nội dung là điều chỉnh phần thuế ở hóa đơn sai,chứ bi giờ bạn kê thế nào cũng sai hết àh(và dĩ nhiên nếu phần thuế giảm thì trong tờ khai là số âm nhé)Gâu nghĩ thế,còn [you]giải quyết thế nào???:daica:
Tôi nghĩ để giải quyết việc này nhanh gọn, chính xác, hiệu quả tốt nhất mình làm cái văn bản tường trình đúng nội dung ghi sai trên HĐ gửi cơ quan qlý thuế mình và đề nghị họ cho phương án giải quyết. Chúc bạn thành công.
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Chào cả nhà. vừa rồi GĐ cty mình tự viết 1 tờ HĐ GTGT bán ra. Khổ nỗi GĐ lại cộng nhầm số học ở cột tổng cộng DT trên HĐ. làm tăng thêm tiền thuế đã nộp gần 2tr. híc. Liên đỏ đã xé và giờ ko biết đi đâu nưã.(để làm BB hủy- vì xuất cho cá nhân mà). nhưng k tìm thấy rùi.Vậy có bạn nào có cao kiến ji giúp mình xử lý tờ HĐ này ko? để mình kê khai thuế tháng 5 này. thứ 2 phải nộp rùi.
Mình nên kê thuế theo số tiền mà GĐ cộng nhầm hay mình cứ nhân đúng SL, thành tiền rồi nhân thuế các bạn nhỉ? (Nếu làm vậy thì đương nhiên tiền thuế sẽ bị giảm rồi. Điều này mình sợ các cán bộ thuế sau này họ ko chấp nhận vì " Bút sa gà chết" thì toi. :daica:

Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT.

trường hợp bạn là không xác định được người mua không điều chỉnh được. Chịu nộp 2tr rút ra kinh nghiệm thui
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Chào cả nhà. vừa rồi GĐ cty mình tự viết 1 tờ HĐ GTGT bán ra. Khổ nỗi GĐ lại cộng nhầm số học ở cột tổng cộng DT trên HĐ. làm tăng thêm tiền thuế đã nộp gần 2tr. híc. Liên đỏ đã xé và giờ ko biết đi đâu nưã.(để làm BB hủy- vì xuất cho cá nhân mà). nhưng k tìm thấy rùi.Vậy có bạn nào có cao kiến ji giúp mình xử lý tờ HĐ này ko? để mình kê khai thuế tháng 5 này. thứ 2 phải nộp rùi.
Mình nên kê thuế theo số tiền mà GĐ cộng nhầm hay mình cứ nhân đúng SL, thành tiền rồi nhân thuế các bạn nhỉ? (Nếu làm vậy thì đương nhiên tiền thuế sẽ bị giảm rồi. Điều này mình sợ các cán bộ thuế sau này họ ko chấp nhận vì " Bút sa gà chết" thì toi. :daica:
Bạn kê hoá đơn bình thường rồi đi nộp luôn 2 triệu đó. Tiền thuế Khách hàng chịu mà. Cty đâu có chịu.

Nếu KH phát hiện thì tự đông họ llạc để đề nghị Cty bạn xuất lại Hoá đơn khác và Hủy HĐ đó di,
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Tôi nghĩ để giải quyết việc này nhanh gọn, chính xác, hiệu quả tốt nhất mình làm cái văn bản tường trình đúng nội dung ghi sai trên HĐ gửi cơ quan qlý thuế mình và đề nghị họ cho phương án giải quyết. Chúc bạn thành công.

Nếu viết HĐ bổ sung như thế có thể phát sinh thêm phần viết hợp đồng, có phức tạp lắm không bạn ?
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

thôi. tớ chấp nhận nộp 2tr vậy. ko sửa chữa nữa, phức tạp và loằng ngoằng lắm... nộp cho nhanh, đỡ phiền phức vậy. híc.. (Xót xa).:nhaykieumoi:
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

híc. thế là vẫn bị kê à? thế là mất toi 2tr! tiếc nhỉ? bây giờ thì ko thể hủy đc tờ HĐ này rùi. Chỉ còn cách làm thế nào cho an toàn nhất về sau này thôi. nộp thêm thì ko sao .. chứ nộp ít đi chắc có vài.... ngôi sao đi kèm..hị hị... mà rõ ràng là sai do cộng nhầm số học. ai nhìn chả bít thế. sếp cộng : (18tr+8tr=36tr). híc.

Thế khách hàng trả bao nhiu vậy bạn ? :daica:
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Chào cả nhà. vừa rồi GĐ cty mình tự viết 1 tờ HĐ GTGT bán ra. Khổ nỗi GĐ lại cộng nhầm số học ở cột tổng cộng DT trên HĐ. làm tăng thêm tiền thuế đã nộp gần 2tr. híc. Liên đỏ đã xé và giờ ko biết đi đâu nưã.(để làm BB hủy- vì xuất cho cá nhân mà). nhưng k tìm thấy rùi.Vậy có bạn nào có cao kiến ji giúp mình xử lý tờ HĐ này ko? để mình kê khai thuế tháng 5 này. thứ 2 phải nộp rùi.
Mình nên kê thuế theo số tiền mà GĐ cộng nhầm hay mình cứ nhân đúng SL, thành tiền rồi nhân thuế các bạn nhỉ? (Nếu làm vậy thì đương nhiên tiền thuế sẽ bị giảm rồi. Điều này mình sợ các cán bộ thuế sau này họ ko chấp nhận vì " Bút sa gà chết" thì toi. :daica:
theo minh bạn nên làm một tờ trình với cơ quan thuế nếu tờ trình được chấp nhận thì bạn có thể khai vào mẫu 01 kê khai bổ sung. báo cao về việc viết hoá đơn sai ( ở đây sai về mặt số học thui). Ko tốt nhất bạn lên hỏi trực tiếp đội hổ trợ kê khai thuế xem các sử như thế nào, nếu ko được thì bạn chỉ còn việc kê theo hoá đơn đã viết sai thui
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

thôi. tớ chấp nhận nộp 2tr vậy. ko sửa chữa nữa, phức tạp và loằng ngoằng lắm... nộp cho nhanh, đỡ phiền phức vậy. híc.. (Xót xa).:nhaykieumoi:

Cách giải quyết này là tốt nhất, học phí có 2tr còn rẻ chán, nói với Sếp lần sau cộng cho nhiều hơn nữa, giải pháp là như vậy nhưng khi khách hàng phát hiện ra sai sót từ phía công ty bạn thì họ sẽ yêu cầu huỷ hoá đơn và xuất lại thôi.
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Cách giải quyết này là tốt nhất, học phí có 2tr còn rẻ chán, nói với Sếp lần sau cộng cho nhiều hơn nữa, giải pháp là như vậy nhưng khi khách hàng phát hiện ra sai sót từ phía công ty bạn thì họ sẽ yêu cầu huỷ hoá đơn và xuất lại thôi.
Cách giải quyết tốt nhất là ta đã làm là làm triệt để đừng để sau này bên ta or bên tây lại có sự thay đổi nữa
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Cách giải quyết tốt nhất là ta đã làm là làm triệt để đừng để sau này bên ta or bên tây lại có sự thay đổi nữa

Nếu tìm được khách hàng là quá tốt rồi, hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới đằng này không biết khách đi đâu, về đâu nên mới có giải pháp như vậy thôi
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Chào cả nhà. vừa rồi GĐ cty mình tự viết 1 tờ HĐ GTGT bán ra. Khổ nỗi GĐ lại cộng nhầm số học ở cột tổng cộng DT trên HĐ. làm tăng thêm tiền thuế đã nộp gần 2tr. híc. Liên đỏ đã xé và giờ ko biết đi đâu nưã.(để làm BB hủy- vì xuất cho cá nhân mà). nhưng k tìm thấy rùi.Vậy có bạn nào có cao kiến ji giúp mình xử lý tờ HĐ này ko? để mình kê khai thuế tháng 5 này. thứ 2 phải nộp rùi.
Mình nên kê thuế theo số tiền mà GĐ cộng nhầm hay mình cứ nhân đúng SL, thành tiền rồi nhân thuế các bạn nhỉ? (Nếu làm vậy thì đương nhiên tiền thuế sẽ bị giảm rồi. Điều này mình sợ các cán bộ thuế sau này họ ko chấp nhận vì " Bút sa gà chết" thì toi. :daica:

bác ui,e nghĩ là cứ hạch toán số tiền mà giám đốc nhà bác viết sai ah,rồi bác làm bản tường trình bác ah:muongita:,e nghĩ là làm vậy hem biết có đc k nữa:muongita:
 
Ðề: Liệu còn có cách nào xử lý HĐ này hay ko?

Hoá đơn đang xuất bán cho cá nhân (không có đăng ký thuế) phải không bạn, nếu thế thì quá dễ xữ lý, chẳng cần biên bản này nọ. Bạn chỉ cần điều chỉnh giá trị tiền hàng và tiền thuế lại cho đúng ở 1 bên cạnh từng hàng đã ghi sai, đóng dấu đỏ vào là tốt rồi, kê khai bình thường, Cơ quan thuế chảng ai tìm được hoá đơn đỏ đâu để mà đối chiếu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top