lập hóa đơn GTGT

thanh thuy85

Member
Hội viên mới
Xin chào cả nhà , cả nhà giúp đỡ mình với
Việc là như vầy, cty mình có một lô hàng(TK1561) muốn đưa vào sản xuất ,nhưng để tránh việc lập hóa đơn mình có thể chuyển lô hàng này từ 1561 sang 152 rồi mới sản xuất được ko
mong cả nhà giúp đỡ . Xin cảm ơn nhiều
:hypo::hypo::confuse1::confuse1:
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

Xin chào cả nhà , cả nhà giúp đỡ mình với
Việc là như vầy, cty mình có một lô hàng(TK1561) muốn đưa vào sản xuất ,nhưng để tránh việc lập hóa đơn mình có thể chuyển lô hàng này từ 1561 sang 152 rồi mới sản xuất được ko
mong cả nhà giúp đỡ . Xin cảm ơn nhiều
:hypo::hypo::confuse1::confuse1:

Mua hàng về vừa để bán vừa phục vụ sản xuất thì bạn đưa vào 156 hay 152 cũng đều được cả - ko nhất thiết phải chuyển từ 156 qua 152 làm gì cho phức tạp !! bạn cứ xuất kho mang đi SX bình thường thôi
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

nhưng nếu để 156 thì khi xuất dùng nội bộ phải xuất hóa đơn. còn mình muốn tránh viec xuất HĐ nên chuyển từ 156 sang 152 được ko
mong các bạn góp ý kiến giúp mình
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

theo mình nếu không muốn phải lập hóa đơn thì lô hàng mua vào dùng cho SXKD hạch toán vào TK 152 đi. Mua hàng hóa nhưng xuất dùng cho SXKD vậy đối với công ty bạn thì nó là nguyên vật liệu rồi.
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

Xin chào cả nhà , cả nhà giúp đỡ mình với
Việc là như vầy, cty mình có một lô hàng(TK1561) muốn đưa vào sản xuất ,nhưng để tránh việc lập hóa đơn mình có thể chuyển lô hàng này từ 1561 sang 152 rồi mới sản xuất được ko
mong cả nhà giúp đỡ . Xin cảm ơn nhiều
:hypo::hypo::confuse1::confuse1:

Cái này đọc cũng thấy hay hay, theo quy định trong con 32/2007/TT-BTC thì xuất dùng nội bộ cũng phải xuất hóa đơn, trường hợp này là một lô hàng đã hạch toán vào TK 156 muốn đưa sang 152 thì có phải xuất HD không thế các pác?:confuse1: nếu không xuất HD thì nhỡ thuế xuống kiểm tra đúng vào cái đó thì giải trình thế nào? các pác có cao kiến gì không?:confuse1:
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

theo mình nếu không muốn phải lập hóa đơn thì lô hàng mua vào dùng cho SXKD hạch toán vào TK 152 đi. Mua hàng hóa nhưng xuất dùng cho SXKD vậy đối với công ty bạn thì nó là nguyên vật liệu rồi.

Nếu như bạn nói thì vấn đề đã trở nên rất đơn giản rồi, mua về mà đã hạch toán 152 thì không nói làm gì, đằng này đã hạch toán qua TK 1561 rồi, giờ muốn đưa nó vào SXKD thì phải làm sao để không phải xuất HD GTGT cơ mà, hay ta ngược dòng thời gian sửa lại cái bút toán
Nợ TK 1561
Nợ TK 133
Có TK 331,111,112
kia thành
Nợ TK 152
Nợ TK 133
Có TK 331,111,112

Không biết có được không các pác:confuse1:
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

ko ngược dong thơi gian đâu các bạn ơi mình đã hạch toán vào năm ngoái lận nếu trong năm này thì đc roi . Các bạn góp ý kiến giúp mình đi . và xin cam on các ban đã góp ý kiến giúp minh hen
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

ko ngược dong thơi gian đâu các bạn ơi mình đã hạch toán vào năm ngoái lận nếu trong năm này thì đc roi . Các bạn góp ý kiến giúp mình đi . và xin cam on các ban đã góp ý kiến giúp minh hen
Bạn cứ xuất sản xuất bình thường đi. Không vấn đề gì đâu
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm hàng hoá tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản.

Hàng hoá là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (Bán buôn và bán lẻ). Giá gốc hàng hoá mua vào, bao gồm: Giá mua theo hoá đơn và chi phí thu mua hàng hoá. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá về để bán lại nhưng vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc khả năng bán của hàng hoá thì trị giá hàng mua gồm giá mua theo hoá đơn cộng (+) chi phí gia công, sơ chế. Đối với hàng hoá của đơn vị nhập khẩu, ngoài các chi phí trên còn bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu (nếu có), thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu không được khấu trừ), chi phí bảo hiểm,. . .

Trường hợp hàng hoá mua về vừa dùng để bán, vừa dùng để sản xuất, kinh doanh không phân biệt rõ ràng giữa hai mục đích bán lại hay để sử dụng thì vẫn phản ánh vào Tài khoản 156 “Hàng hoá”.


Những trường hợp sau đây không phản ánh vào Tài khoản 156 “Hàng hoá”:

1. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận giữ hộ cho các doanh nghiệp khác (Ghi vào Tài khoản 002 “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”, hoặc Tài khoản 003 “Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đôi kế toán).

2. Hàng hoá mua về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (Ghi vào các Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu” hoặc Tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”,. . .).

Nhưng bạn vẫn phải xuất hóa đơn
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

như thế này ạ
theo như thông tư 32 hoặc 30 thì khi tiêu dùng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì xuất hóa dơn như bán hàng hóa thông thường vậy đó nhưng cty thúy chi chuyển kho từ hàng hóa sang nguyên vật liệu chứ chứa tiêu dung mà vậy có cần xuất hóa đơn ko
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

nhưng nếu để 156 thì khi xuất dùng nội bộ phải xuất hóa đơn. còn mình muốn tránh viec xuất HĐ nên chuyển từ 156 sang 152 được ko
mong các bạn góp ý kiến giúp mình

như thế này ạ
theo như thông tư 32 hoặc 30 thì khi tiêu dùng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì xuất hóa dơn như bán hàng hóa thông thường vậy đó nhưng cty thúy chi chuyển kho từ hàng hóa sang nguyên vật liệu chứ chứa tiêu dung mà vậy có cần xuất hóa đơn ko

Chưa tiêu dùng chỉ là trong giai đoạn hạch toán từ TK 156 sang TK 152 thôi :tooth1: Bản chất là cty bạn xuất hàng hoá (bình thường để bán) để tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh nên theo quy định phải xuất hoá đơn, không tính doanh thu, không tính thuế và dùng hoá đơn làm chứng từ hạch toán.

Nếu trong danh sách vật tư, nguyên vật liệu của bạn bình thường có mã hàng hoá đó thì còn có thể chấp nhận việc xuất chuyển kho (xem như trước kia hạch toán nhầm :happy3:) nhưng nếu nó đích thị là hàng dùng để bán thì không nên lắt léo làm chi, cứ theo quy định mà làm cho chắc, với lại chỉ xuất hoá đơn thì có gì không ổn mà phải tránh vậy bạn :confuse1:
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

trời ơi nếu bây giờ đem hàng hóa đi sx thì thúy ko ngại ngần gi ma ko xuất hóa đơn
đằng này thúy muốn chuyển kho hàng hóa vào đầu tháng và đem sản xuất vào giữa tháng (cty thúy cuối tháng mới hạch toán vào sổ nhật ký chung ) nên bây giờ ko co hóa đơn để mà xuất
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

trời ơi nếu bây giờ đem hàng hóa đi sx thì thúy ko ngại ngần gi ma ko xuất hóa đơn
đằng này thúy muốn chuyển kho hàng hóa vào đầu tháng và đem sản xuất vào giữa tháng (cty thúy cuối tháng mới hạch toán vào sổ nhật ký chung ) nên bây giờ ko co hóa đơn để mà xuất

Trời! cái dòng màu đỏ đó của bạn là sao? Tại sao lại không có HĐ để xuất,:confuse1: chậc chậc vậy khi nào bạn mới có HĐ để xuất cho lô hàng kia? việc hạch toán vào sổ của bạn có thể để sau, nhưng việc xuất HĐ GTGT cho lô hàng kia thì bạn nên làm bây giờ, bên bạn xuất HĐ tiêu dùng nội bộ khó thế sao?
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

nói trắng ra la như thế này
bên mình xuất sản xuất dung vào giữa thang nhưng quên xuất hóa đơn nên bây giờ mới nghi ra cách là đầu tháng chuyển hàng hóa từ kho hàng hóa sang kho nguyên vật liệu rồi giữa tháng xuất dùng để tránh việc xuất hóa đơn (vì chuyển kho đâu có tiêu dung ) nhưng các bạn lại nói là phải xuất hóa đơn nên bây giờ hổng biết tính sao
Trong khi đó mình có hỏi cô của mình rồi ko cần xuất hóa dơn cũng đc nhưng sợ bên thuế nó bắt chẹt mình mà thôi
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

nói trắng ra la như thế này
bên mình xuất sản xuất dung vào giữa thang nhưng quên xuất hóa đơn nên bây giờ mới nghi ra cách là đầu tháng chuyển hàng hóa từ kho hàng hóa sang kho nguyên vật liệu rồi giữa tháng xuất dùng để tránh việc xuất hóa đơn (vì chuyển kho đâu có tiêu dung ) nhưng các bạn lại nói là phải xuất hóa đơn nên bây giờ hổng biết tính sao
Trong khi đó mình có hỏi cô của mình rồi ko cần xuất hóa dơn cũng đc nhưng sợ bên thuế nó bắt chẹt mình mà thôi

Bên thuế họ không bắt chẹt bạn làm gì đâu. Họ chỉ hướng dẫn bạn làm đúng luật thôi.
Bạn vẫn có quyền không xuất hóa đơn nếu bạn không thích xuất. Nhưng sau này sẽ phải giải trình mệt và cộng thêm tí bạc nộp phạt.
Thế nhé bạn
 
Ðề: lập hóa đơn GTGT

Đối với hàng hóa mua vào mà ban đầu là hàng hóa nhưng sau đó đơn vị cần cải tạo, sửa chữa, chế biến thì phải xuất kho từ kho hàng hóa sang kho nguyên, phụ liệu (phiếu Xuất Kho Kiêm vận chuyển nội bộ) sau đó kho Nguyên, phụ liệu làm phiếu nhập kho kiêm vận chuyển nội bộ. Sau đó bạn xuất kho từ nguyên, vật liệu vào xưởng để sản xuất thôi. Căn cứ phiếu xuất/ nhập mà hạch toán lại thôi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top