làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

Thảo luận trong 'THẢO LUẬN KHÁC' bắt đầu bởi Thu_Hà, 13/5/09.

  1. Thu_Hà

    Thu_Hà New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    em mới học môn nguyên lí kế toán nên chưa rõ lắm,hôm học phần lập bảng cân đối số phát sinh em lại nghỉ nên k bit làm dù đã chép bài và xem lại nhưng vẫn k hiểu
    vậy các anh chị có cách nào giúp em dễ hiểu hơn k ạ
    em cảm ơn!
     
  2. pttd2007

    pttd2007 ANH SAO BUON Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    số dư đầu kỳ là của kỳ trước chuyển sang
    số phát sinh là tổng số phát sinh bên Nợ và Có của từng tài khoản
    số dư cuối kỳ là công thức thôi
     
  3. Thu_Hà

    Thu_Hà New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    em cũng bit vậy nhưng khi làm bài thì tổng số các cột k bằng nhau,chị nói rõ hơn đc k ạ
     
  4. huyền thư

    huyền thư New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    tổng giá trọ các cột trong bảng cân đối số phát sinh đâu có bằng nhau như bảng cân đối kế toán đâu em. chỉ là tổng giá trị phát sinh các nghiệp vụ từ các bảng chi tiết em chuyển qua thôi ma.
     
  5. ubn_love

    ubn_love New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    Số dư nợ và số dư có của các cột trong (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ) luôn luôn bằng nhau.Nếu bạn hạch toán đúng thì chắc chắn bạn lên bảng cân đối phát sinh sẽ chính xác.
     
  6. Thu_Hà

    Thu_Hà New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    em cảm ơn mọi ng nhé,em sẽ cố thử lại xem sao
     
  7. leminhduchd

    leminhduchd ... Nhẫn ... Tâm Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    1 thủ thuật nếu làm bị vênh:
    Bạn trừ bên nợ và bên có xem lệch bao nhiêu, có tương ứng với một hay một số tài khoản nào không?
    Kiểm tra lại từng tài khoản xem có bị ghi lộn số không?
    Vào đúng bên nợ, bên có của tài khoản.
    Kiểm tra các tài khoản tổng hợp được lên từ các tài khoản chi tiết.
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.