
Em chào các anh chị!Em mới vô nghề, xin anh chị chỉ bảo.Công ty em vừa khai trương nên mới vào hoạt động,nên em muốn hỏi các anh chị về việc khấu hao TS.Theo sự chỉ bảo thì em đưa các chi phí lúc đầu xây dựng công ty vào 241:"Đầu tư xd cơ bản",em hỏi em định khoản thế này đúng không ạ:
Nợ TK 241
Có TK 111
Sau đó, khi cuối năm khấu hao
Nợ TK 642
Có TK 214
Làm vậy có đúng không ạ?. Vả lại có phải nếu khấu hao vào ngày 1/8/2008 thì cuối năm tức 12/2008 là khấu hao phải không ạ?Xin anh chị giup em với, em cám ơn các anh chị nhiều lắm lắm.Em mong chờ tin các anh chị ạ