Khách hàng trả tiền trước

Melody

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà, cho em hỏi là khách hàng của bên Công ty em trả tiền trước hợp đồng qua chuyển khoản. Lúc đó Công ty em chưa mua được hóa đơn nên trong báo cáo thuế em vẫn ghi là chưa có doanh thu. Vậy khi em làm sổ thì dựa vào ngày tháng trên lệnh chuyển có của ngân hàng để ghi khách hàng trả tiền trước còn khi em xuất hóa đơn thì vẫn ghi doanh thu bình thường hả bác? Vậy khoản khách hàng trả tiền này là cuối năm 2007 thì làm báo cáo vẫn treo khoản đó để khi nào xuất hóa đơn thì hạch toán vào năm 2008 hả các bác? Cảm ơn các bác rất nhiều.
 
Ðề: Khách hàng trả tiền trước

Chào cả nhà, cho em hỏi là khách hàng của bên Công ty em trả tiền trước hợp đồng qua chuyển khoản. Lúc đó Công ty em chưa mua được hóa đơn nên trong báo cáo thuế em vẫn ghi là chưa có doanh thu. Vậy khi em làm sổ thì dựa vào ngày tháng trên lệnh chuyển có của ngân hàng để ghi khách hàng trả tiền trước còn khi em xuất hóa đơn thì vẫn ghi doanh thu bình thường hả bác? Vậy khoản khách hàng trả tiền này là cuối năm 2007 thì làm báo cáo vẫn treo khoản đó để khi nào xuất hóa đơn thì hạch toán vào năm 2008 hả các bác? Cảm ơn các bác rất nhiều.

Chính xác. Bạn có thể hạch toán khi nhận được tiền gửi ngân hàng trả trước tiền hàng.

Nợ TK 112
Có TK 131

Khi nào xuất HĐ thì hạch toán
Nợ TK 131( Đã thanh toán trước)
Nợ TK 112,111(số tiền khách hàng thanh toán còn thiếu)
Có TK 511
Có TK 3331

Thân!
 
Ðề: Khách hàng trả tiền trước

Chính xác. Bạn có thể hạch toán khi nhận được tiền gửi ngân hàng trả trước tiền hàng.

Nợ TK 112
Có TK 131

Khi nào xuất HĐ thì hạch toán
Nợ TK 131( Đã thanh toán trước)
Nợ TK 112,111(số tiền khách hàng thanh toán còn thiếu)
Có TK 511
Có TK 3331

Thân!

* Sao ko bỏ cái đo đỏ đi ?/? khách hàng mua trả tiền ngay qua ah - Ngoài ra hiện tại các chường trình Phần mềm ko định khoản nhiều nợ nhiều có được => tách riêng bút toán thu tiền và ghi nhận doanh thu bán hàng ra nhé !!! :cheers1:
 
Ðề: Khách hàng trả tiền trước

* Sao ko bỏ cái đo đỏ đi ?/? khách hàng mua trả tiền ngay qua ah - Ngoài ra hiện tại các chường trình Phần mềm ko định khoản nhiều nợ nhiều có được => tách riêng bút toán thu tiền và ghi nhận doanh thu bán hàng ra nhé !!! :cheers1:

Hờ hờ, em đang định khoản cho bạn nhé Pác, em ko nói hạch toán trên phần mềm đâu ạ. he he
nếu bác thích tách thì đơn giản quá
treo tuốt nó vào TK 131
Rùi trả tiền kiểu nào ta hạch toán kiểu đó:cheers1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top