Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

dinhmenh263

Member
Hội viên mới
Chào các đồng nghiệp!
Mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
Tháng 09 năm 2010 KH ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
N131/C111
Kế toán mình làm vậy có đúng ko?
Mong các bạn cho mình ý kiến

:tapta:
 
Chào các đồng nghiệp!
Mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
Tháng 09 năm 2010 KH ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
N131/C111
Kế toán mình làm vậy có đúng ko?
Mong các bạn cho mình ý kiến

:tapta:

Theo mình bạn làm như vậy là chuẩn rồi.
Nếu ko bạn có thể cho vào TK 3388 cũng được nhưng phải hạch toán 2 bút toán
N131
C3388
sau khi trả tiền thừa thì
N3388
C111,112
Nói chung làm theo cách của bạn thì hay hơn, Cách này chỉ là để theo dõi phục vụ quản lý thôi.

:xinloinhe: Em nói thế có đúng ko các bác nhỉ??? Em còn non trẻ!!!! :roile:
 
nếu trả lại tiền thừa luôn thì định khoản như bạn "định mệnh 263" con chưa trả ngay thì định khoản như bạn "đình phán" tại vì có khi tiền thừa đó sang tháng sau mới trả hoặc quý sau mới trả thì sao
 
Ðề: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

theo mình thì nếu KH ứng trước tiền hàng cho cty nhưng cuối tháng mình xuất hóa đơn kg hết thì bạn cứ treo tài khoản KH ứng trước tiền hàng phần tiền còn lại kg cần thêm bút toán nào hết. khi nào KH kg lấy hàng hóa nữa, cty trả lại tiền cho KH thì HT N131/C111.
 
Ðề: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

theo minh nghĩ thế là đủng rồi,nếu bạn trả lại cho kh còn nếu khong trả lại để lại kỳ sau thi khong thục hiên bút toán nào cả
 
Ðề: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

Chào các đồng nghiệp!
Mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
Tháng 09 năm 2010 KH ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
N131/C111
Kế toán mình làm vậy có đúng ko?
Mong các bạn cho mình ý kiến

:tapta:

Nếu còn buôn bán lâu dài , mà khách không đoi lại tiền thì bạn cứ treo ở đó . còn đòi lại thì bạn trả sẽ ghi bút toán như trên . hi` .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top