cty mình thành lập cuối năm 2007 và năm 2008 làm BCTC cty mình lỗ 60.000.000.đ
Ngày 1/1/2009 mình làm bút toán kết chuyển:
Nợ 4211: 60tr
Có 4212: 60tr
Đến khi lên sổ sách kế toán mình kiểm tra số liệu trong Bảng CĐKT có số phát sinh trong kỳ của các TK như sau:
TK 4211: Số tiền PS Nợ: 60tr, Số tiền PS Có = 0
TK 4212: Số tiền PS Nợ: 61tr, Số tiền PS Có = 108tr
TK 421: Số dư Nợ ĐK: 60tr, PS Nợ = 121tr, PS Có 108tr => Số dư cuối kỳ của TK 421 = 73tr.
Như vậy cuối năm 2009 cty mình sẽ là Lỗ 73tr có phải ko các bạn?
Và số lỗ 60tr của năm 2008, đến năm nay khi làm BCTC mình mới có thể làm được Bảng kế hoạch chuyển lỗ đúng ko?
Nhưng trong Báo cáo kết quả SNKD của mình năm 2009 thì Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế là -20tr (Doanh thu - các khoản CP).
Như vậy thì mình xác định số lỗ của năm 2009 là số nào? Mọi người cho mình ý kiến với.
Ngày 1/1/2009 mình làm bút toán kết chuyển:
Nợ 4211: 60tr
Có 4212: 60tr
Đến khi lên sổ sách kế toán mình kiểm tra số liệu trong Bảng CĐKT có số phát sinh trong kỳ của các TK như sau:
TK 4211: Số tiền PS Nợ: 60tr, Số tiền PS Có = 0
TK 4212: Số tiền PS Nợ: 61tr, Số tiền PS Có = 108tr
TK 421: Số dư Nợ ĐK: 60tr, PS Nợ = 121tr, PS Có 108tr => Số dư cuối kỳ của TK 421 = 73tr.
Như vậy cuối năm 2009 cty mình sẽ là Lỗ 73tr có phải ko các bạn?
Và số lỗ 60tr của năm 2008, đến năm nay khi làm BCTC mình mới có thể làm được Bảng kế hoạch chuyển lỗ đúng ko?
Nhưng trong Báo cáo kết quả SNKD của mình năm 2009 thì Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế là -20tr (Doanh thu - các khoản CP).
Như vậy thì mình xác định số lỗ của năm 2009 là số nào? Mọi người cho mình ý kiến với.