kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

Thảo luận trong 'Kế Toán Tổng Hợp' bắt đầu bởi maxo178, 27/5/10.

  1. maxo178

    maxo178 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Anh chị cho e hỏi, cty e vào sổ nhật ký chung theo tháng, bắt đầu hoạt động từ tháng 4. Từ tháng 4 - tháng 6 lỗ, khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế cho từng tháng e hạch toán:
    Nợ 421
    có 911
    Tháng 7 lãi, e hạch toán
    Nợ 911
    Có 421
    từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
    sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
    vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
    E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
    Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
    E cảm ơn cả nhà.
     
  2. dung212

    dung212 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    Bạn à hoạt động của tháng tiếp theo phải liên quan đến tháng trước chứ.
    Tháng 4 cty hoạt động lỗ thì sang tháng 5 bạn làm bút toán chuyển lỗ tháng 4 sang tháng 5 cứ như vậy đến tháng 12. Và kết quả kinh doanh của tháng 12 chính là của năm của cty bạn à.
    Mọi người cho ý kiến nhé !
     
  3. Dragon489

    Dragon489 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    Các tháng làm thế thì cuối năm cộng số phát sinh trên các TK đã kết chuyển của từng tháng để ra số của cả năm chứ không làm gì thêm cả.
     
  4. maxo178

    maxo178 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    đó là trong sổ cái các tài khoản, còn với sổ nhật ký chung phải làm cho từng tháng chứ sao lại chuyển lỗ từ tháng này sang tháng khác được ạ? Điều e muốn hỏi là cuối tháng 12 khi mình hạch toán lỗ thì sẽ phải định khoản như thế nào ạ?
     
  5. thuongdong

    thuongdong New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    bạn vẫn định khoản lồ như các tháng ở trên. còn muốn biết cả năm lời hay lổ thì bạn xem trên TK 412 đó ( Bạn có tính lũy kế phát sinh không, nếu có thi thấy liền mà )
     
  6. Hathuong

    Hathuong Càng nhìn càng yêu Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    Khi bạn làm BCTC thì lấy số dư trên sổ cái của ngày cuối cùng năm tài chính. Vì vậy bạn ko lên quan tâm đến tháng nào lỗ lãi như thế nào và chỉ lấy số dư cuối của TK 421.
     

Chia sẻ trang này