Kết chuyển giá vôn

muabuon_dhs

Member
Hội viên mới
trong năm cty mình làm 5 công trình cuối năm mới có 1công trình bàn giao quyết toán mà chi phí của cả 5 công trình cứ có hoá đơn về là KT cũ nhập vào phiếu chi PM không ghi rõ chi cho công trình nào.vậy khi K/c giá vốn 632 và KQKD cho CT hoàn thành và chi phí SXKD dở dang 154 thì mình có phải tách ra cho từng CT không vậy?mình chưa làm lần nào nên chưa có kinh nghiệm
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

Theo mình thì bạn nên kết chuyển riêng theo từng CT sẽ dễ theo dõi hơn
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

Theo mình thì bạn nên kết chuyển riêng theo từng CT sẽ dễ theo dõi hơn

như mình đã nói là mỗi khi có hoá đơn về thì KT cũ không ghi rõ của công trình nào nên bây giờ mình cũng không biết tách ra kiểu gì nữa
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

Phân bổ chi phí theo tỷ lệ phần trăm có được không bạn.
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

phân bổ chi phí theo phần trăm cũng được, nhưng mình nghĩ phải theo dõi từng công trình chính xác hơn
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

phân bổ chi phí theo phần trăm cũng được, nhưng mình nghĩ phải theo dõi từng công trình chính xác hơn

mình biết theo dõi từng công trình chính xác nhưng từ đầu đã không theo dõi được thì giờ mình làm theo cách PB chi phí theo phần trăm có được không vậy?bạn có thể nói cụ thể cách PBCP theo % thế nào giúp mình được không vì mình chưa làm bao giờ nên không biết
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

Không được đâu bạn ạ, bạn phải quay lại từ đầu, tách ra thôi. Vì mội công trình sử dụng vật tư khác nhau. Chịu khó làm không phải 1, 2, 3 công trình mà có đến 5 công trình, bạn nên xem lại nhật ký công trình, hỏi Giám đồc hoặc các đội trưởng, và mượn dự tóan để theo đó tách.

Nếu không làm được, nhắn cho TRẪM.
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

hiiiiiiiiiiii!!!!!!!! nói chung al2 mết nhưng nếu bạn định gộp lại thì không được bạn nên dành thời gain tách hản và phân chia sõ ràng ra vào các công trình mà kết chuyển cho chính xác Ai bảo bạn lúc đầu làm như vậy chứ?
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

trong năm cty mình làm 5 công trình cuối năm mới có 1công trình bàn giao quyết toán mà chi phí của cả 5 công trình cứ có hoá đơn về là KT cũ nhập vào phiếu chi PM không ghi rõ chi cho công trình nào.vậy khi K/c giá vốn 632 và KQKD cho CT hoàn thành và chi phí SXKD dở dang 154 thì mình có phải tách ra cho từng CT không vậy?mình chưa làm lần nào nên chưa có kinh nghiệm

Ở công ty mình, hoá đơn từ các công trình về đều bấm ghim riêng cho từng công trình. Hàng tháng, đều lập bảng theo dõi chi phí cho mỗi công trình.
Mình nghĩ, bạn phải tập hợp, sắp xếp lại từ đầu từng hoá đơn thui nêu ko mún dùng cách phân bổ theo 1 tiêu thức nào đó :taptheduc:


hiiiiiiiiiiii!!!!!!!! nói chung al2 mết nhưng nếu bạn định gộp lại thì không được bạn nên dành thời gain tách hản và phân chia sõ ràng ra vào các công trình mà kết chuyển cho chính xác Ai bảo bạn lúc đầu làm như vậy chứ?

bạn ấy đã nói là chị kế toán cũ làm rùi muh` :k6175436:
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

Bạn bắt buộc phải lần mò lại từ đầu từ biết chính xác chi phí đó là của công trình nào. Chứ không thể phân bổ theo tỷ lệ phần trăm được. Các công trình khác nhau thì chi phí cấu thành cũng khác nhau. Thôi đành phải chịu khó làm lại từ đầu vậy. chúc bạn thành công
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

Bên bạn ko mở sổ theo dõi riêng cho từng công trình sao?Như vậy khi HĐ của ctrình nào thì mình theo dõi theo công trình đó.Bạn phải dò lại từ đầu năm thôi vì sau này bạn kết chuyển giá vốn công trình nữa mà,nếu chia phần trăm thì đôi lúc thuế lại nghĩ là mình cố tình làm vậy để trốn thuế đấy.Bạn dựa vào hợp đồng đã ký và các giấy tờ có liên quan rồi tách riêng từng công trình ra.Chúc bạn may mắn.
 
Ðề: Kết chuyển giá vôn

Chi phí NVL thi tách riêng ra rất dễ mà, còn các chi phí lặt vặt thi bạn phân bổ theo chi phí NVL cũng được, mình nghĩ tách các chi phí này khó lắm đó.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top