kết chuyển giá vốn hàng bán

CARO7799

Member
Hội viên mới
Thân gửi Các bác.
Cty mình nhập kho tháng 5, nhưng tháng 6 mới xuất hàng đi bán, vậy trong tháng 5 mình có phải kết chuyển giá vốn kg vậy?Mong các bác giúp mình với nha
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Thân gửi Các bác.
Cty mình nhập kho tháng 5, nhưng tháng 6 mới xuất hàng đi bán, vậy trong tháng 5 mình có phải kết chuyển giá vốn kg vậy?Mong các bác giúp mình với nha
Khi bạn xuất bán mới tính giá vốn chứ, T6 xuất bán thì tính GV vào T6 bạn nhá.
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Thân gửi Các bác.
Cty mình nhập kho tháng 5, nhưng tháng 6 mới xuất hàng đi bán, vậy trong tháng 5 mình có phải kết chuyển giá vốn kg vậy?Mong các bác giúp mình với nha
Khi nào bạn có doanh thu thì bạn mới kết chuyển giá vốn hàng bán. Tháng 5 bạn chưa có doanh thu thì không phải kết chuyển giá vốn hàng bán được.
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Khi bạn xuất bán mới tính giá vốn chứ, T6 xuất bán thì tính GV vào T6 bạn nhá.

nếu như vậy trong tháng 5 Bc KQHDKD mình sẽ bị lỗ,vì trong tháng 5 mình chỉ nhập chứ kg có xuất, ngược lại tháng 6, mình sẽ lãi nhiều hơn đúng kg bạn.
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

nếu như vậy trong tháng 5 Bc KQHDKD mình sẽ bị lỗ,vì trong tháng 5 mình chỉ nhập chứ kg có xuất, ngược lại tháng 6, mình sẽ lãi nhiều hơn đúng kg bạn.

Bạn hỏi gì lạ vậy? Tháng 5 bạn có chịu chi phí gì đâu mà lỗ được, hàng bạn nhập về chưa bán thì nó nằm trong kho của bạn chứ có mất đi đâu mà kêu lỗ được, nếu tháng 6 bạn đem bán số hàng đó với giá bán thấp hơn giá mua thì lúc đó bạn mới bị lỗ.:ibbanana:
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

nếu như vậy trong tháng 5 Bc KQHDKD mình sẽ bị lỗ,vì trong tháng 5 mình chỉ nhập chứ kg có xuất, ngược lại tháng 6, mình sẽ lãi nhiều hơn đúng kg bạn.

Trong tháng 5 BC KQHDKD của bạn sẽ bị lỗ khi và chỉ khi Cty bạn có phát sinh chi phí : phí vận chuyển hàng hoá, tiền điện thoại , xăng, tiền lương ....
tháng 6 sẽ lãi nhiều hơn nếu bạn bán hàng nhiều và lời nhiều sau khi đã trừ đi các khoản chi phí.
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Ko được bạn ạ. Nhập kho thì tăng giá trị hàng, khi nào có đủ chứng từ về tăng doanh thu thì mới kết chuyển giá vốn tương ứng
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Ko được bạn ạ. Nhập kho thì tăng giá trị hàng, khi nào có đủ chứng từ về tăng doanh thu thì mới kết chuyển giá vốn tương ứng

Chị ơi em lại không hiểu?:confuse1: tại sao chỉ tăng giá trị hàng và phải đợi khi nào có đủ chứng từ về tăng doanh thu thì kết chuyển giá vốn tương ứng?
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

VD nhé: Khi bạn nhập kho TP từ sản xuất
N155/ C154
Khi xuất kho Tp bán thì mới k/c giá vốn: N632/C155
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

VD nhé: Khi bạn nhập kho TP từ sản xuất
N155/ C154
Khi xuất kho Tp bán thì mới k/c giá vốn: N632/C155

Dạ, khi xuất kho thành phẩm bán chưa hạch toán được Nợ TK 632 có TK 155 đâu ạ, mà khi nào xuất HD GTGT mới hạch toán phản ánh giá vốn chứ ạ, hàng xuất kho bán mà mới chỉ gửi bán hoặc bán nhưng khách hàng chưa chấp nhận, chưa xuất HD GTGT, mới giao theo đợt theo HD chưa có HD thì vẫn chỉ nằm ở TK 155 mà thôi :happy3:
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Chị ơi em lại không hiểu?:confuse1: tại sao chỉ tăng giá trị hàng và phải đợi khi nào có đủ chứng từ về tăng doanh thu thì kết chuyển giá vốn tương ứng?

Chỉ tăng giá trị hàng : nhập kho thì hàng hoá tăng lên (Nợ156-1331/Có331)
có đủ chứng từ về tăng doanh thu thì kết chuyển giá vốn : khi xuất hoá đơn bán hàng thì mới tạo ra doanh thu (Có3331-5111/Nợ131) ->kết chuyển giá vốn (Có156/Nợ632)
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Cty mình nhập kho tháng 5, nhưng tháng 6 mới xuất hàng đi bán, vậy trong tháng 5 mình có phải kết chuyển giá vốn kg vậy?Mong các bác giúp mình với nha
Bạn làm như thế này nhé.
Trong tháng 5 của bạn khi nhập kho thì định khoản:
Nợ TK155 ,156- Nợ TK 133/ Có TK111,113,331
Tháng 6 bạn xuất hàng ký gửi thì định khoản
Nợ TK157/Có TK155,156
Nếu xuất hàng ra bán thì phản ánh giá vốn:
Nợ TK 632/Có TK 155,156
Đồng thời Định khoản phản ánh doanh thu:
Nợ TK111,112,131/Có TK 511, Có TK 3331
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Dạ, khi xuất kho thành phẩm bán chưa hạch toán được Nợ TK 632 có TK 155 đâu ạ, mà khi nào xuất HD GTGT mới hạch toán phản ánh giá vốn chứ ạ, hàng xuất kho bán mà mới chỉ gửi bán hoặc bán nhưng khách hàng chưa chấp nhận, chưa xuất HD GTGT, mới giao theo đợt theo HD chưa có HD thì vẫn chỉ nằm ở TK 155 mà thôi :happy3:
Sao lại nằm ở 155 nhỉ
Trường hợp tiêu thụ theo phương thức chờ chấp nhận thì fải thế này chứ: N157/ C155 ( làm giảm 155 và tăng 157 chứ)
Khi hàng được chấp nhận: N632/ C157.
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Sao lại nằm ở 155 nhỉ
Trường hợp tiêu thụ theo phương thức chờ chấp nhận thì fải thế này chứ: N157/ C155 ( làm giảm 155 và tăng 157 chứ)
Khi hàng được chấp nhận: N632/ C157.

Dạ, ý em đang nói là nó đang nằm ở TK 155 mà chưa phải sang 632 là giá vốn đó anh chinhvn ạ:cheers1:
 
Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán

Thân gửi Các bác.
Cty mình nhập kho tháng 5, nhưng tháng 6 mới xuất hàng đi bán, vậy trong tháng 5 mình có phải kết chuyển giá vốn kg vậy?Mong các bác giúp mình với nha

Hi. Bút toán ghi nhận giá vốn luôn được ghi đồng thời với bút toán doanh thu. Khi chưa ghi nhận doanh thu thì dù có xuất hàng đi cũng không được ghi giá vốn đâu bạn ah. chỉ được ghi N157/C156 thui. Thân ái!

---------- Post added at 05:20 PM ---------- Previous post was at 05:12 PM ----------

Chỉ tăng giá trị hàng : nhập kho thì hàng hoá tăng lên (Nợ156-1331/Có331)
có đủ chứng từ về tăng doanh thu thì kết chuyển giá vốn : khi xuất hoá đơn bán hàng thì mới tạo ra doanh thu (Có3331-5111/Nợ131) ->kết chuyển giá vốn (Có156/Nợ632)

Tôi nghĩ trường hợp này Haiauo2000 muốn hỏi về hàng gửi đi bán ở đại lý, chỉ được ghi giá vốn tương ứng với doanh thu theo hoá đơn đã viết. Bút toán N632/C156 không gọi là kết chuyển giá vốn. Bút toán kết chuyển giá vốn là N911/C632. Bạn đồng ý không ?Thân ái
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top