Công ty mình thành lập từ 1/9/2007, năm 2007 bên mình chưa nộp BCTC, năm 2008 bên mình phải lập báo cáo tài chính tính từ tháng 9/ 2007 đến 31/12/2008. Công ty mình phát sinh các nghiệp vụ không nhiều, và 3 tháng của năm 2007 chưa có doanh thu. Cho mình hỏi là chi phí 632, 642 có phải kết chuyển vào cuối của các tháng không? hay khi nào có doanh thu thì mới phải kết chuyển. Thanks!