Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

mohatinh

New Member
Hội viên mới
Các anh các chị,các bạn ơi jup e ĐK cái này với:
Trong Quý 2/09 em tạm trích thuế TNDN:
N 8211:2tr
C 3334:2tr nhưng e vấn chưa nộp số thuế này vì được giãn đến 30/04/2010 mới hết hạn nộp.
Trong BCTC năm 2009, lúc XĐKQKD thì lỗ.Vậy TK 8211 e phải kết chuyển như thế nào đây để cho nó cân 2 bên ạ?
Lưy ý thêm chỉ có Quý 2 là có lãi còn lại các Quý khác đều lỗ.
Mọi người trả lời nhanh hộ e với nhé.huhu!! sắp hết hạn nộp BCTC rùi mà e vẫn chưa làm xong.
:sohappy::sohappy:
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

Các anh các chị,các bạn ơi jup e ĐK cái này với:
Trong Quý 2/09 em tạm trích thuế TNDN:
N 8211:2tr
C 3334:2tr nhưng e vấn chưa nộp số thuế này vì được giãn đến 30/04/2010 mới hết hạn nộp.
Trong BCTC năm 2009, lúc XĐKQKD thì lỗ.Vậy TK 8211 e phải kết chuyển như thế nào đây để cho nó cân 2 bên ạ?
Lưy ý thêm chỉ có Quý 2 là có lãi còn lại các Quý khác đều lỗ.
Mọi người trả lời nhanh hộ e với nhé.huhu!! sắp hết hạn nộp BCTC rùi mà e vẫn chưa làm xong.
:sohappy::sohappy:

Em cho A biết số liệu cụ thể lãi lổ từng quý, số quyết toán cuối năm nhé.
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

Các anh các chị,các bạn ơi jup e ĐK cái này với:
Trong Quý 2/09 em tạm trích thuế TNDN:
N 8211:2tr
C 3334:2tr nhưng e vấn chưa nộp số thuế này vì được giãn đến 30/04/2010 mới hết hạn nộp.
Trong BCTC năm 2009, lúc XĐKQKD thì lỗ.Vậy TK 8211 e phải kết chuyển như thế nào đây để cho nó cân 2 bên ạ?
Lưy ý thêm chỉ có Quý 2 là có lãi còn lại các Quý khác đều lỗ.
Mọi người trả lời nhanh hộ e với nhé.huhu!! sắp hết hạn nộp BCTC rùi mà e vẫn chưa làm xong.
:sohappy::sohappy:
như này sao đủ số liệu để làm nó cân đc bạn ơiiiiiiii????????:giabo:
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

Em cho A biết số liệu cụ thể lãi lổ từng quý, số quyết toán cuối năm nhé.

Ví dụ thế này vậy:
Quý 1: lổ 10T
Quý 2: Lãi 2T
Quý 3: lổ 5T
Quý 3: lổ 5T

Ta thấy Lổ 20T, lãi 2T -> cộng lại là còn lổ 18T
Nếu cuối năm quyết toán lổ .thì ko hạch toán vào 8211. Chỉ HT : 421/911
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

nhưng mà a lamquang ơi,trong quý 2 e phải làm bút toán là
N 8211:2tr
C 3334: 2tr
như a nói k hạch toán vào 8211 là thế nào hả a? a nói kỹ jup e với ạ.
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

nhưng mà a lamquang ơi,trong quý 2 e phải làm bút toán là
N 8211:2tr
C 3334: 2tr
như a nói k hạch toán vào 8211 là thế nào hả a? a nói kỹ jup e với ạ.

hàng quý chỉ tạm tính thôi em, ko cần hạch toán đâu. Quan trọng là cuối năm làm quyết toán thôi.
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

Em cho A biết số liệu cụ thể lãi lổ từng quý, số quyết toán cuối năm nhé.
vâng ạ:
Quý I lỗ 78.487.450
Quý II lãi 2.000.000
Quý III lỗ 21.358.371
Quý IV lỗ 3.489.600
Cuối năm lỗ 57.797.178
huhu. a ơi a jup e với nha
Cam on a nhiu ạ.
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

hàng quý chỉ tạm tính thôi em, ko cần hạch toán đâu. Quan trọng là cuối năm làm quyết toán thôi.
huhu.thế hả a.tại vì em mới đi lam dc mấy tháng nhưng phải lập BCTC nam nay rùi nên chưa có kinh nghiệm.
Nhưng mà ở trường bọn e dc học là hàng Quý vẫn phải có bút toán tạm trích và tạm nộp thuế TNDN mà a?
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

Các anh các chị,các bạn ơi jup e ĐK cái này với:
Trong Quý 2/09 em tạm trích thuế TNDN:
N 8211:2tr
C 3334:2tr nhưng e vấn chưa nộp số thuế này vì được giãn đến 30/04/2010 mới hết hạn nộp.
Trong BCTC năm 2009, lúc XĐKQKD thì lỗ.Vậy TK 8211 e phải kết chuyển như thế nào đây để cho nó cân 2 bên ạ?
Lưy ý thêm chỉ có Quý 2 là có lãi còn lại các Quý khác đều lỗ.
Mọi người trả lời nhanh hộ e với nhé.huhu!! sắp hết hạn nộp BCTC rùi mà e vẫn chưa làm xong.
:sohappy::sohappy:
bạn làm theo quý à? Bên cty mình thì làm TK TNDN tạm tính nhưng chỉ tạm tính thui chứ cũng ko nhất thiết phải treo vào 821, cuối năm quyết toán một thể.
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

bạn làm theo quý à? Bên cty mình thì làm TK TNDN tạm tính nhưng chỉ tạm tính thui chứ cũng ko nhất thiết phải treo vào 821, cuối năm quyết toán một thể.
k bên tớ làm theo năm.thế hàng Quý tớ k phải treo trên TK 821 hả bạn?
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

k bên tớ làm theo năm.thế hàng Quý tớ k phải treo trên TK 821 hả bạn?
Làm theo năm thì để cuối năm làm cả thể, làm hàng quý làm chi cho mệt. Hàng quý mình chỉ tạm tính thui và nếu có phải nộp thì cứ đi tạm nộp.
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

1/Hàng quí báo cáo thuế tạm nộp (chưa nộp thuế)
Nợ TK821 :2.000.000
Có TK333.4: 2.000.000
2/Cuối năm lập tờ khai thuế TNDN, nếu số phải nộp nhỏ hơn tạm nộp điều chỉnh giảm.
Nợ TK333.4: 2.000.000
Có TK821: 2.000.000
3/ Cuối kỳ kết chuyển (thuế TNDN phát sinh trong năm)
Nợ TK911:
Có 821:
* Mong các anh chị đóng góp ý kiến thêm, thank's
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

Các anh các chị,các bạn ơi jup e ĐK cái này với:
Trong Quý 2/09 em tạm trích thuế TNDN:
N 8211:2tr
C 3334:2tr nhưng e vấn chưa nộp số thuế này vì được giãn đến 30/04/2010 mới hết hạn nộp.
Trong BCTC năm 2009, lúc XĐKQKD thì lỗ.Vậy TK 8211 e phải kết chuyển như thế nào đây để cho nó cân 2 bên ạ?
Lưy ý thêm chỉ có Quý 2 là có lãi còn lại các Quý khác đều lỗ.
Mọi người trả lời nhanh hộ e với nhé.huhu!! sắp hết hạn nộp BCTC rùi mà e vẫn chưa làm xong.
:sohappy::sohappy:

đã treo vô 821 rùi thì giờ giảm nó đi bằng bút toán ngược lại thui. vì lỗ thì cũng ko phải nộp thuế nữa mà. vậy là ok nhá....:xoadau:
 
Ðề: Kết chuyển 8211 như thế nào đây?

vâng ạ:
Quý I lỗ 78.487.450
Quý II lãi 2.000.000
Quý III lỗ 21.358.371
Quý IV lỗ 3.489.600
Cuối năm lỗ 57.797.178
huhu. a ơi a jup e với nha
Cam on a nhiu ạ.

Quý 2/09 em lãi 2triệu hay là tiền thuế TNDN tạm tính 2tr, vì lãi 2tr khác với thuế TNDN 2tr em a.Nếu thuế 2tr thì e hạch toán như sau:
N8211/3334:2tr.
Cuối năm do cả năm lỗ nên em phải làm bút toán như sau: N3334/8211:2triệu.Còn 3 quý còn lại thì chắc em biết phải hạch toán thế nào rồi chứ.Chúc em thành công nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top