Kết chuyển 632 ???

-NhungMit-

New Member
Hội viên mới
Tự dưng quên hết mấy nghiệp vụ định khoản ...

Bên mình là công ty thương mại dịch vụ. tháng này hàng hàng thu về nhiều hơn hàng bán đi, nên khi định khoản cuối kỳ thì thấy Nợ 632 < Có 632
Vậy cuối kỳ kết chuyển Nợ 911 - Có 632 thì lấy số bên Nợ hay có của 632 ???????

HELP ME @_@:k4232942:
 
Ðề: Kết chuyển 632 ???

Tự dưng quên hết mấy nghiệp vụ định khoản ...

Bên mình là công ty thương mại dịch vụ. tháng này hàng hàng thu về nhiều hơn hàng bán đi, nên khi định khoản cuối kỳ thì thấy Nợ 632 < Có 632
Vậy cuối kỳ kết chuyển Nợ 911 - Có 632 thì lấy số bên Nợ hay có của 632 ???????

HELP ME @_@:k4232942:

Phát sinh Nợ Tk 632 là khi bán hàng
Phát sinh Có TK 632 là khi hàng bàn bị trả lại hoặc điều chỉnh lại

Và cuối kỳ kết chuyển thì chúng ta sẽ kết chuyển sao cho số dư TK 632 bằng 0 (vì TK này ko có số dư)
Do đó bạn phải kết chuyển số tiền là Số PS Nợ TK 632 trừ (-) Số PS Có TK 632

Chúc bạn làm tốt!
Thân!
 
Ðề: Kết chuyển 632 ???

Tự dưng quên hết mấy nghiệp vụ định khoản ...

Bên mình là công ty thương mại dịch vụ. tháng này hàng hàng thu về nhiều hơn hàng bán đi, nên khi định khoản cuối kỳ thì thấy Nợ 632 < Có 632
Vậy cuối kỳ kết chuyển Nợ 911 - Có 632 thì lấy số bên Nợ hay có của 632 ???????

HELP ME @_@:k4232942:

mình mua hàng về không phản ánh giá vốn đâu bạn nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top