kế toán xây dựng!

Tuananh_Ts07

New Member
Hội viên mới
Xin chào các bạn mặc dù đã làm trong nghề kế toán được 5 năm rồi nhưng bây giờ mình mới tham gia vào diễn đàn về kế toán này, mong mọi người cùng chia sẻ nhưng kiến thức về kế toán với mình nhé, đặc biệt làm lĩnh vực kế toán xây dựng.
Các bạn giúp mình với, đơn vị mình có 1 trường hợp xảy ra như thế này, đó là vừa rối bọn mình có mua 1 lô vật tư phục vụ thi công công trình, người bán đã xuất hóa đơn cho mình và mình đã nhập kho lô hàng đó rồi, nhưng sau đó kiểm tra chất lượng hàng không đạt yêu cầu nên bên mình yêu cầu trả lại cho người bán và họ đã đồng ý, xong vấn đề của mình là khi xuất vật tư ra khỏi kho liên quan đến hóa đơn tài chính thi mình làm sao để giảm số vật tư đó và định khoản, kê khai thuế như thế nào?
- Mình cũng đã đặt ra một số giả thiết mà không biết là cách nào đúng đây
1 , Theo mình khi trả lại lô hàng đó thì thủ tục theo mình là đề nghị bên bán xuất tiếp 1 hóa đơn bán ra với phần ghi âm đúng bằng số hóa đơn đã xuất để họ giảm doanh thu của họ đi, và mình hạch toán âm để giảm vật tư này đi.
2, Đề nghị họ hủy Hóa đơn VAT đã xuất, nhưng theo mình chỉ có thể làm được khi mới xuất Hóa đơn thôi, chứ sau 1 thời gian rồi thì phương án này không khả thi.
3, CÓ 1 số ý kiến cho rằng mình nên xuất lại cho họ 1 hóa đơn đúng bằng số họ xuất, nhưng theo mình về bản chất là sai.
Còn các bạn có cao kiến nào không nhớ trả lời sớm cho mình tham khảo nhé, Cản ơn mọi người nhiều!
 
Ðề: Chuyên mục về kế toán xây dựng!

theo em thì lập phiếu xuất kho hàng bán trả lại xuất hd bình thường anh à
 
Ðề: Chuyên mục về kế toán xây dựng!

Mẫu này bao nhiu điều vậy, post chưa đủ nên ko down được
-----------------------------------------------------------------------------------------
theo em thì lập phiếu xuất kho hàng bán trả lại xuất hd bình thường anh à

Xuất kho bán lại sao được, kobiết người ta có Giấy phép KD có lĩnh vực buôn bán vật tư ko mà xuất bán, theo em thì nói bên bán xuất hóa đơn âm như anh nói ở điều 1 là ok đó, thường em thấy nhìu người làm như vậy lắm, nếu thấy đúng khi nào dằt em đi uống vài ly cà fê nha :ibbanana:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kế toán xây dựng!

Vấn đề là hạch toán ở chỗ người bán tương đối đơn giản. Bạn cứ làm phiếu xuất kho trả lại số hàng đã nhập + hóa đơn bán hàng của người bán:
Hạch toán : Nợ TK 331, Có TK 152.
Còn việc khai báo thuế sẽ báo âm số hóa đơn đã khai thuế rồi sau đó khi nào bên bán xuất lại HĐ thì hạch toán và khai báo thuế bình thường.
Have a good day.
 
Ðề: Chuyên mục về kế toán xây dựng!

Mẫu này bao nhiu điều vậy, post chưa đủ nên ko down được
-----------------------------------------------------------------------------------------


Xuất kho bán lại sao được, kobiết người ta có Giấy phép KD có lĩnh vực buôn bán vật tư ko mà xuất bán, theo em thì nói bên bán xuất hóa đơn âm như anh nói ở điều 1 là ok đó, thường em thấy nhìu người làm như vậy lắm, nếu thấy đúng khi nào dằt em đi uống vài ly cà fê nha :ibbanana:

ai nói xuất hóa đơn bán mà phải xuất hóa đơn hàng bán trả lại
 
Ðề: kế toán xây dựng!

Theo mình bên bán đã kê khai thuế hóa đơn bán, thì điều chỉnh lại ở kỳ kê khai thuế này thôi, còn mình trả lại hàng ( nếu đơn vị mình chưa kê khai thuế)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top