Kế toán xây dựng

domai108

Member
Hội viên mới
Mình mới đi làm, khi mới đến công ty lại đúng dịp làm BCTC do ch­ưa nắm bắt được tình hình Cty mà cũng không có ai bàn giao lại nên mình phải tự làm tất cả. Công ty mình làm về xây dựng.
Bây giờ xem lại thì mới thấy năm 2007 Cty đã có 3 công trình nho nhỏ bắt đầu khởi công từ tháng 11/2007 và đến tháng 01/2008 đã bắt đầu nghiệm thu giai đoạn đồng thời bên chủ đầu tư họ cũng đã bắt đầu gửi tiền cho mình vào ngân hàng nhưng hoá đơn đầu vào chưa có 1 chút gì cả. BCTC năm 2007 thì đã làm nên không thể thay đổi gì trong năm đó được nữa, nếu bây giờ mình mới bắt đầu đi lấy hoá đơn đầu vào của các công trình đó và hạch toán thì có được không và mình phải làm như thể nào cho hợp lệ đây vì do năm 2007 không có hoá đơn chứng từ gì nên toàn bộ mọi chi phí của công trình đó mình cũng không hạch toán gì cả, mình hoang mang quá! các bạn giúp mình với!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không ai giúp mình với à! :helpsmilie:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không ai giúp mình với à!:sweatdrop:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán xây dựng

Mình mới đi làm, khi mới đến công ty lại đúng dịp làm BCTC do ch­ưa nắm bắt được tình hình Cty mà cũng không có ai bàn giao lại nên mình phải tự làm tất cả. Công ty mình làm về xây dựng.
Bây giờ xem lại thì mới thấy năm 2007 Cty đã có 3 công trình nho nhỏ bắt đầu khởi công từ tháng 11/2007 và đến tháng 01/2008 đã bắt đầu nghiệm thu giai đoạn đồng thời bên chủ đầu tư họ cũng đã bắt đầu gửi tiền cho mình vào ngân hàng nhưng hoá đơn đầu vào chưa có 1 chút gì cả. BCTC năm 2007 thì đã làm nên không thể thay đổi gì trong năm đó được nữa, nếu bây giờ mình mới bắt đầu đi lấy hoá đơn đầu vào của các công trình đó và hạch toán thì có được không và mình phải làm như thể nào cho hợp lệ đây vì do năm 2007 không có hoá đơn chứng từ gì nên toàn bộ mọi chi phí của công trình đó mình cũng không hạch toán gì cả, mình hoang mang quá! các bạn giúp mình với!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không ai giúp mình với à! :helpsmilie:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không ai giúp mình với à!:sweatdrop:

+ Phần chủ đầu tư chuyển tiền cho bạn thì bạn cần hạch toán
Nợ TK 111,112
Có TK 131
Phần tiền chủ đầu tư thanh toán.
Với bút toán này nó sẽ ảnh hưởng tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2007 của bạn, nhưng nếu đã làm BCTC và đã gạt khoản này ra bạn có thể để sang tháng 1 năm 2008 để hạch toán.
+ Phần hóa đơn đầu vào nếu bạn chưa xuất HĐ để ghi nhận doanh thu thì cũng không có gì khó khăn trong trường hợp này, bạn có thể đi lấy HĐ GTGT đầu vào của các ctrinh này về hạch toán bình thường, khi nào quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình thì khoảng sau đó khi bạn lấy HĐ GTGT về sẽ gặp khó khăn trong việc đưa vào giá vốn của công trình, còn giai đoạn này bạn có thể hoàn toàn yên tâm hạch toán vào chi phí dở dang để kết chuyển vào giá vốn của công trình.

Thân chào bạn!
 
Ðề: Kế toán xây dựng

Dragon489 ơi bạn có thể giải thích rõ hơn không, mình cũng gặp trường hợp như bạn đó nhưng mà mình chưa rõ lắm khi đọc cách giải thích của bạn.
 
Ðề: Kế toán xây dựng

Dra... nói dúng đấy nhưng minh xin phep Amend chút nha: "Phần hóa đơn đầu ra nếu bạn chưa xuất HĐ để ghi nhận doanh thu thì cũng không có gì khó khăn trong trường hợp này, bạn có thể đi lấy HĐ GTGT đầu vào của các ctrinh này về hạch toán bình thường, khi nào quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình thì khoảng sau đó khi bạn lấy HĐ GTGT về sẽ gặp khó khăn trong việc đưa vào giá vốn của công trình, còn giai đoạn này bạn có thể hoàn toàn yên tâm hạch toán vào chi phí dở dang để kết chuyển vào giá vốn của công trình." chứ không phải "đầu vào" bạn ạ.
Lỗn lận linh tinh rồi!!!
 
Ðề: Kế toán xây dựng

+ Phần chủ đầu tư chuyển tiền cho bạn thì bạn cần hạch toán
Nợ TK 111,112
Có TK 131
Phần tiền chủ đầu tư thanh toán.
Với bút toán này nó sẽ ảnh hưởng tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2007 của bạn, nhưng nếu đã làm BCTC và đã gạt khoản này ra bạn có thể để sang tháng 1 năm 2008 để hạch toán.
+ Phần hóa đơn đầu vào nếu bạn chưa xuất HĐ để ghi nhận doanh thu thì cũng không có gì khó khăn trong trường hợp này, bạn có thể đi lấy HĐ GTGT đầu vào của các ctrinh này về hạch toán bình thường, khi nào quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình thì khoảng sau đó khi bạn lấy HĐ GTGT về sẽ gặp khó khăn trong việc đưa vào giá vốn của công trình, còn giai đoạn này bạn có thể hoàn toàn yên tâm hạch toán vào chi phí dở dang để kết chuyển vào giá vốn của công trình.

Thân chào bạn!
2 dòng chữ đỏ chú ko thấy vô lý sao, như thế là lệch tiền NH đó, ===>>>> BCTC sai.
nếu 111 thì còn tạm được. nhưng nếu có đối chiếu về công nợ thì là ko được

-----------------------------------------------------------------------------------------
Dra... nói dúng đấy nhưng minh xin phep Amend chút nha: "Phần hóa đơn đầu ra nếu bạn chưa xuất HĐ để ghi nhận doanh thu thì cũng không có gì khó khăn trong trường hợp này, bạn có thể đi lấy HĐ GTGT đầu vào của các ctrinh này về hạch toán bình thường, khi nào quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình thì khoảng sau đó khi bạn lấy HĐ GTGT về sẽ gặp khó khăn trong việc đưa vào giá vốn của công trình, còn giai đoạn này bạn có thể hoàn toàn yên tâm hạch toán vào chi phí dở dang để kết chuyển vào giá vốn của công trình." chứ không phải "đầu vào" bạn ạ.
Lỗn lận linh tinh rồi!!!
Cái này ko đơn giản đâu bạn, nó còn liên quan cả đến biên bản nghiệm thu của từng giai đoạn đó nhé! Bạn có thấy vô lý khi năm 2007 có 1 số khối lượng hoàn thành rồi, mà chưa có tý chi phí cho công trình này, mà đến năm 2008 bạn mới hạch toán, như thế là vô lý, khi cơ quan thuế kiểm tra, giải trình ra sao đây hả bạn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán xây dựng

Tạm thời cứ hạch toán mua NVL nợ người bán Nợ 152 Có 331 các đối tượng mình lấy hoá đơn, sau đó làm biên bản xác nhận công nợ hoặc biên bản giao nhận hàng hoá tại thời điểm mình định nhập theo nhật ký thi công ý, sau đó nhận được hoá đơn giá trị thời điểm nào thì ghi nhận thuế vào thời điểm ấy ;))
 
Ðề: Kế toán xây dựng

+ Phần chủ đầu tư chuyển tiền cho bạn thì bạn cần hạch toán
Nợ TK 111,112
Có TK 131
Phần tiền chủ đầu tư thanh toán.
Với bút toán này nó sẽ ảnh hưởng tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2007 của bạn, nhưng nếu đã làm BCTC và đã gạt khoản này ra bạn có thể để sang tháng 1 năm 2008 để hạch toán.
+ Phần hóa đơn đầu vào nếu bạn chưa xuất HĐ để ghi nhận doanh thu thì cũng không có gì khó khăn trong trường hợp này, bạn có thể đi lấy HĐ GTGT đầu vào của các ctrinh này về hạch toán bình thường, khi nào quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình thì khoảng sau đó khi bạn lấy HĐ GTGT về sẽ gặp khó khăn trong việc đưa vào giá vốn của công trình, còn giai đoạn này bạn có thể hoàn toàn yên tâm hạch toán vào chi phí dở dang để kết chuyển vào giá vốn của công trình.

Thân chào bạn!

Phong2V thắc mắc đúng đấy,
Phần trả lời của Dragon489 (Phần hóa đơn đầu vào nếu bạn chưa xuất HĐ để ghi nhận doanh thu thì cũng không có gì khó khăn trong trường hợp này, bạn có thể đi lấy HĐ GTGT đầu vào của các ctrinh này về hạch toán bình thường, khi nào quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình thì khoảng sau đó khi bạn lấy HĐ GTGT về sẽ gặp khó khăn trong việc đưa vào giá vốn của công trình, còn giai đoạn này bạn có thể hoàn toàn yên tâm hạch toán vào chi phí dở dang để kết chuyển vào giá vốn của công trình)

Trong trường hợp này sao mà lấy HĐ GTGT đầu vào của các ctrinh này về hạch toán bình thường được , Thời gian trên hợp đồng đã hết. hạch toán vào cơ quan thuế loại ra thẳng tay đấy Dragon489 ạ, Công ty mình mới bị quyết toán loại ra những chi phí đó tới 2tỷ, mình đang khóc lên , khóc xuống vụ đó, yên tâm sao mà yên tâm được.
 
Ðề: Kế toán xây dựng

Bạn phải có nghiệm thu hoặc biên bản giao nhận vật liệu đầu vào, hợp đồng ktế chứng tỏ thời điểm khởi công công trình, phiếu nhập xuất phù hợp với thời gian công trình, tất cả chứng từ đó hoàn toàn hợp pháp lý cho việc hạch toán vào chi phí sản xuất KDDD và đưa vào giá vốn công trình mà
 
Ðề: Kế toán xây dựng

Bạn phải có nghiệm thu hoặc biên bản giao nhận vật liệu đầu vào, hợp đồng ktế chứng tỏ thời điểm khởi công công trình, phiếu nhập xuất phù hợp với thời gian công trình, tất cả chứng từ đó hoàn toàn hợp pháp lý cho việc hạch toán vào chi phí sản xuất KDDD và đưa vào giá vốn công trình mà

Nếu mà có những biên bản trên thì không có gì để nói, còn nều những biên bản trên đều hết hạn use, thì những hoá đơn đó đua vào đâu?
Đề tài ban đầu là những công trình nhỏ thi công vào tháng 11/2007 thì hợp đồng tối đa là 02/2008, nhưng vẫn chưa có hoá đơn, bây giờ mới chạy hoá đơn.

Mình mách nhỏ có 1 cách: Nếu hợp đồng không có đăng ký trên cơ quan thuế thì hãy dấu nó luôn khi duyệt quyết toán thuế , mình chỉ nói hợp đồng miệng không có giấy tờ nên cơ quan thuế không có căn cứ vào đâu để xuất toán những khoản đó. hợp đồng miệng vẫn áp dụng được.
Thân chào nhé!
 
Ðề: Kế toán xây dựng

he he he, có những điều mà người kế toán phải lựa và lách nhất là trong xây dựng, bạn nên tìm cách bàn với lãnh đạo xem làm nhật ký thi công chủ yếu vào tháng 1, chỉ cần 1 tháng là xong, làm tăng ca công nhật tăng lên còn năm cũ như vậy là bó tay rồi, đấy là cách duy nhất, có nghĩa là đã ký hợp đồng tháng 11/2007 nhưng kéo dài đến tháng 1/2008 mới thi công hoặc cách nữa gọi là giải pháp tình thế tàm tạm thôi là cứ làm bảng kê chi phí công trình từ tháng 11 đến tháng 1 xong đến tháng 1 mới chi tiền nên mới hạch toán, thuế vào có thể vẫn linh động trường hợp đó vì công trình nhỏ và do sai sót của kế toán cũ, đôi khi vẫn ok thôi! Chúc bạn sớm giải quyết đc vđề!
 
Ðề: Kế toán xây dựng

Nếu mà có những biên bản trên thì không có gì để nói, còn nều những biên bản trên đều hết hạn use, thì những hoá đơn đó đua vào đâu?
Đề tài ban đầu là những công trình nhỏ thi công vào tháng 11/2007 thì hợp đồng tối đa là 02/2008, nhưng vẫn chưa có hoá đơn, bây giờ mới chạy hoá đơn.

Mình mách nhỏ có 1 cách: Nếu hợp đồng không có đăng ký trên cơ quan thuế thì hãy dấu nó luôn khi duyệt quyết toán thuế , mình chỉ nói hợp đồng miệng không có giấy tờ nên cơ quan thuế không có căn cứ vào đâu để xuất toán những khoản đó. hợp đồng miệng vẫn áp dụng được.
Thân chào nhé!

Theo bạn domai108 thì đến tháng 1 mới làm kết toán giai đoạn chứ ko phải là hợp đồng tối đa là T2/2008 đâu nhé bạn. Và theo mình là ko nên dấu nó luôn khi duyệt quyết toán thuế đâu bạn nhé.
và theo mình làm theo ý kiến của bạn hoa_tckt là ổn rồi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top