Kế toán tiền lương

dinh thi cuc

New Member
Hội viên mới
Mọi người ơi cho em hỏi tý. Em làm bảng lương cho công nhân thi công. Giờ phải định khoản lương công nhân thi công như thế nào ạ. Em định khoản là nợ 622 có 334 đúng ko ạ? N lương công nhân dưới công trường có 2 kiểu là lương công nhân trực tiếp thi công công trình và lương công nhân gián tiếp coi nhân công làm và vật liệu.như thế em định khoản như thế nào? hãy giúp em với các anh chị ơi!:helpsmilie::helpsmilie:
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Lương công nhân trực tiếp thì hạch toán Nợ 622, Co 334
Lương Cn gián tiếp thì hạch toán: Nợ 627, Có 334
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Neu the thi luong cua nhan vien truc o van phong thi phai dinh khoan no 642 co 334 a? nhu vay dung khong?:sleep_1::sleep_1:

Đúng rùi, nếu đó là bộ phận quản lý thì hạch toán vào TK 642, còn nếu là bộ phận kinh doanh thì hạch toán qua TK 641 (QĐ 15) còn nếu QĐ 48 thì dùng chung luôn TK 642.
Nợ TK 642
Nợ TK 641
Có TK 334
Em nhớ lần sau viết có dấu nhé vào sửa lại có dấu đi em!

Thân!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán tiền lương

Đúng rùi, nếu đó là bộ phận quản lý thì hạch toán vào TK 642, còn nếu là bộ phận kinh doanh thì hạch toán qua TK 641 (QĐ 15) còn nếu QĐ 48 thì dùng chung luôn TK 642.
Nợ TK 642
Nợ TK 641
Có TK 334
Em nhớ lần sau viết có dấu nhé vào sửa lại có dấu đi em!

Thân!

hihi. vâng ạ. em cảm ơn. nhưng em hỏi tiếp là nếu công trình còn đang dở dang mà chưa có doanh thu thì có làm bảng lương cho công nhân trực tiếp thi công công trình đó ko (tk 622)? hay là cứ để thế đến khi nào công trình hoàn thành thì mới làm lương cho công nhân trực tiếp thi công công trình đó rồi mới định khoản 622?:sweatdrop::sweatdrop:
 
Ðề: Kế toán tiền lương

hihi. vâng ạ. em cảm ơn. nhưng em hỏi tiếp là nếu công trình còn đang dở dang mà chưa có doanh thu thì có làm bảng lương cho công nhân trực tiếp thi công công trình đó ko (tk 622)? hay là cứ để thế đến khi nào công trình hoàn thành thì mới làm lương cho công nhân trực tiếp thi công công trình đó rồi mới định khoản 622?:sweatdrop::sweatdrop:

+ Em vẫn làm bảng lương và hạch toán lương cuối tháng bình thường cho CNV cuối kỳ kết chuyển TK 622 vào TK 154.

Thân!
 
Ðề: Kế toán tiền lương

+ Em vẫn làm bảng lương và hạch toán lương cuối tháng bình thường cho CNV cuối kỳ kết chuyển TK 622 vào TK 154.

Thân!

Vâng, Em hiểu rồi. thế em hỏi nhé lương giám đốc em cho vào lương quản lý (TK 642) được ko?hay cho vào TK 627? công ty em là công ty cổ phần
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Lương GĐ em cho vao TK 6421 ( CP NVQL ) Thân !
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Lương GĐ em cho vao TK 6421 ( CP NVQL ) Thân !

mọi người ơi cho em hỏi tý. em muốn hỏi là tiền thưởng của nhân viên (ví dụ là tiền thưởng 2/9, thưởng 1/1) có được tính vào lương ko? và định khoản thế nào ạ? giúp em với các bác ơi!:hypo::hypo:
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Đã gọi là thưởng thì không đựoc tính là chi phí hợp lý. Có đưa vào 622, 642, 641 cũng bị xuất tóan thôi.
Nếu cty có quỹ khen thưởng phúc lợi thì hạch toán:
Cơ QD thì HT Nợ TK 431/ Nợ 334
Khi chi tiền HT: Nợ 334/có 111,112
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Đã gọi là thưởng thì không đựoc tính là chi phí hợp lý. Có đưa vào 622, 642, 641 cũng bị xuất tóan thôi.
Nếu cty có quỹ khen thưởng phúc lợi thì hạch toán:
Cơ QD thì HT Nợ TK 431/ Nợ 334
Khi chi tiền HT: Nợ 334/có 111,112

Nếu công ty em không có quỹ khen thưởng phúc lợi thì tiền thưởng hoạch toán vào đâu? trong khi đó không được tính vào chi phí?
thanks!
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Nếu công ty em không có quỹ khen thưởng phúc lợi thì tiền thưởng hoạch toán vào đâu? trong khi đó không được tính vào chi phí?
thanks!

Nếu Cty em ko có quỹ khen thưởng phúc lợi thì em phải lấy lợi nhuận sau thuế để chi thôi. Như vậy sẽ ko bị cơ quan thuế xuất toán khi thanh tra quyết toán thuế
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Cám ơn chị Cattien nhìu nhìu hen.
Good luck !
 
Ðề: Kế toán tiền lương

Nếu Cty bạn không có quỹ khen thưởng phúc lợi thì bạn hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:
Nợ TK 421
có TK 334
Khi thanh toán lương
Nợ TK 334
có TK 111,112
:ibbanana:
 
Ðề: Kế toán tiền lương

công ty phải trích lập quỹ khen thưởng, kể cả khi không có lợi nhuận.

Tuy nhiên trong quá trình đi kiểm tra thực tế tôi thấy 1 số DN vẫn đưa vào TK 642. Nhưng khi tính thuế TNDN thì bỏ khoản chi phí này ra. Và các CQ quản lý địa phương cũng chấp nhận.
 
Ðề: Kế toán tiền lương

công ty phải trích lập quỹ khen thưởng, kể cả khi không có lợi nhuận.

Tuy nhiên trong quá trình đi kiểm tra thực tế tôi thấy 1 số DN vẫn đưa vào TK 642. Nhưng khi tính thuế TNDN thì bỏ khoản chi phí này ra. Và các CQ quản lý địa phương cũng chấp nhận.

Đã đưa vào 642 thì phải kết chuyển sang 911 và sang 421. Vậy bây giờ bạn nói là khi tính thuế TNDN thì bỏ khoản này ra như thế nào? Bạn nói rõ 1 chút đc ko?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top