Kế toán tiền lương?

yt.hybg

Member
Hội viên mới
Các bạn cho mình hỏi công ty mình hỏi về bút toán tính lương.mình thấy có người DK1.Nợ 6421,64222/có 334.và DK2.Nợ 154,6422/có 334. cho mình hỏi khi nào thì dùng TK154 và 6421 vào bút toán tính lương cho phù hợp??mong các bạn chỉ bảo.
 
Ðề: Kế toán tiền lương?

Các bạn cho mình hỏi công ty mình hỏi về bút toán tính lương.mình thấy có người DK1.Nợ 6421,64222/có 334.và DK2.Nợ 154,6422/có 334. cho mình hỏi khi nào thì dùng TK154 và 6421 vào bút toán tính lương cho phù hợp??mong các bạn chỉ bảo.

Theo QĐ48 thì không có tài khoản 621, 622, 627, 641. Khi phản ánh các TK621, 622, 627 thì sẽ tập hợp trực tiếp vào TK154. Vì vậy khi thanh toán lương cho công nhân, bộ phận QL theo QĐ48 sẽ là Nợ 154, 6422/Có 334 bạn nhé.
TK6421 là tài khoản phản ánh chi phí bán hàng vì theo QĐ48 cũng không có TK641. Chắc là đơn vị bạn đang áp dụng QĐ48 rồi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán tiền lương?

Nếu Công ty thực hiện theo QĐ 48 thì Tk6422 phản ánh tiền lương của bộ phận Q.lý, Tk6421 phản ánh tiền lương của bộ phận Bán hàng, Tk154 phản ánh tiền lương của bộ phận sản xuất.
 
Ðề: Kế toán tiền lương?

mình cảm ơn nha mình cứ thắc mắc mãi ko hiểu hóa ra là tùy theo quyết định.Cảm ơn bạn nhiều nhiều nah
 
Ðề: Kế toán tiền lương?

vậy cho mình hỏi ở công ty gia công sản xuất , áp dụng theo quyết định 48 lương từ tháng 1-11 thì trích vào 642, còn riêng tháng 12 thì trích vào 154 là sao vậy
mình ko hiểu hic các bạn giải đáp giúp mình với LuuLuukt.097@gmail.com
 
Ðề: Kế toán tiền lương?

vậy cho mình hỏi ở công ty gia công sản xuất , áp dụng theo quyết định 48 lương từ tháng 1-11 thì trích vào 642, còn riêng tháng 12 thì trích vào 154 là sao vậy
mình ko hiểu hic các bạn giải đáp giúp mình với LuuLuukt.097@gmail.com

Cái này mình nghĩ bạn nên xem xem phần trích lương đó là của bộ phận nào nhé! TK 642 dùng để phản ánh lương của bộ phận quản lý, còn TK154 thì phản ánh lương của bộ phận công nhân lao động. Nếu theo như bạn nói thì có nghĩa tháng 1-11 thì chỉ có bộ phận quản lý hoạt động mà không duy trì sản xuất nên cho hết vào 642, tháng 12 thì bộ phận quản lý nghỉ ngơi cho công nhân làm việc nên phản ánh như vậy?
 
Ðề: Kế toán tiền lương?

Chào các pạn
các pạn cho mèh hỏi với
mình làm ở công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thi hạch toán tiền lương theo quyết định số 48 như thế nào
các pạn giúp mềnh vôứi nhé
 
Ðề: Kế toán tiền lương?

chít e rùi...khi e làm bảng cân đối e có cho tk 641 và 632 rùi...bây h e chuyển hết tk 641 sang tk 642 có đc ko ạ?
 
Ðề: Kế toán tiền lương?

Chào các pạn
các pạn cho mèh hỏi với
mình làm ở công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thi hạch toán tiền lương theo quyết định số 48 như thế nào
các pạn giúp mềnh vôứi nhé

theo qđ48 bạn có thể tách nhỏ tk 154 ra thành
1541: chi phí nhân công tt (tương ứng 621 của qđ15)
1542: chi phí nhân công tt (tương ứng 622của qđ15)
1543: chi phí nhân công tt (tương ứng 623của qđ15)
1544: chi phí nhân công tt (tương ứng 627của qđ15)
1545: chi phí nhân công tt (tương ứng 154 của qđ15)

sau đó k/c các chi phí từ 1541,1542,1543,1544->1545 và tính giá vốn, giá thành từ 1545-155 hoặc từ 1545 sang 632
Các hạch toán thì bạn chỉ thay 621 thành 1541,622 bằng 1542,623 bằng 1543 và 627 bằng 1544
Tách ra như vậy sẽ tiện cho việc kiểm tra đối chiếu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top