Hoạt động kinh doanh của công ty em là SMS và thiết kế phần mềm. Trong lĩnh vực SMS thì bên em có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 1 bên đối tác kinh doanh lĩnh vực này. Cuối tháng thường đối soát doanh thu, bên em hưởng 85% còn đối tác hưởng 15%. Tuy nhiên bên em bị áp doanh thu tối thiểu là 2,2T, hàng tháng sẽ bù trừ con số 2,2T này và khoản 15% đối tác đã hưởng từ doanh thu bên em làm được.Và bên em tiến hành xuất hóa đơn để bên cung cấp dịch vụ thanh toán tiền.
Em có thắc mắc là khoản 2,2T hàng tháng bên em phải trả cho bên cung cấp dịch vụ thì có thể coi là chi phí cho dịch vụ này không?Ngoài ra còn có các chi phí khác như: đăng tin quảng cáo quảng, mua tin nhắn, và nhân sự (những chi phí này ko có hoá đơn gì cả)
Em không biết phải hạch toán các chi phí này như thế nào để xác định được giá vốn khi xuất hoá đơn ah?
Nếu không tập hợp được chi phí, khi bán chỉ ghi nhận mình doanh thu có được không ah?
Mong các anh chị nào cùng làm trong lĩnh vực này giúp em với ah? Em đang rối quá!
Em có thắc mắc là khoản 2,2T hàng tháng bên em phải trả cho bên cung cấp dịch vụ thì có thể coi là chi phí cho dịch vụ này không?Ngoài ra còn có các chi phí khác như: đăng tin quảng cáo quảng, mua tin nhắn, và nhân sự (những chi phí này ko có hoá đơn gì cả)
Em không biết phải hạch toán các chi phí này như thế nào để xác định được giá vốn khi xuất hoá đơn ah?
Nếu không tập hợp được chi phí, khi bán chỉ ghi nhận mình doanh thu có được không ah?
Mong các anh chị nào cùng làm trong lĩnh vực này giúp em với ah? Em đang rối quá!