Kế toán khách sạn

hong_duyen

New Member
Hội viên mới
Em mới tốt nghiệp ra trường và đang làm kế toán cho một khách sạn nhỏ ở Cần Thơ. Anh chị có kinh nghiệm trong nghề xin giúp đỡ em nghiệp vụ này với:
1. Ngày 15 tháng 04 năm 2013, hóa đơn GTGT tiền mua sắt, thép, xi măng 880 triệu đồng (tới tháng 6 khách sạn mới hoạt động và nhận được hóa đơn này)
2. Ngày 15 tháng 05 năm 2013, hóa đơn GTGT tiền mua nệm, ga, tủ lạnh 330 triệu đồng (tháng 6 mới nhận được hóa đơn)
Anh chị giúp em giải thích nghiệp vụ, định khoản và lập phiếu chi với. Em rất biết ơn.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán khách sạn

Công ty bạn đã hoàn thiện quyết toán công trình (quyết toán XDCB) của khách sạn chưa? Nếu chưa thì bạn hạch toán như thế này nhé:
1. Nợ TK2412: 800 tr
Nợ TK1331: 80 tr
Có TK 1111: 880 tr
2. Nợ TK153: 300 tr
Nợ TK1331: 30 tr
Có TK1111: 330 tr
Không biết số tiền của bạn đã bao gồm thuế hay chưa nên minh tạm viết số tiền vậy nhé.
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Tháng 5 mua NVL để xây dựng
1.
- Nếu mua NVL nhập kho để XD
Nợ tk 152 = 800
nợ tk 133 = 80
có tk 111,112,331 = 880
+ Xuất NVL cho XD
Nợ tk 241/có tk 152 = 800
- nếu chuyển thẳng NVL đến địa điểm thi công
Nợ tk 2412 = 800
Nợ tk 133 = 80
có tk 111,112,331 = 880
2. Nợ tk 153 = 300
nợ tk 133 = 30
có tk 111,112,331 = 330
Kết chuyển
Nợ tk 142,242/có tk 153 = 300
Khi phân bổ:
Nợ tk 641,642,154/có tk 142
Vấn đề này hơi dài dòng. bạn có gì k hiểu thì nt vào mail m.
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Theo mình thì như vầy( Cái này là honey Mình chỉ cho mình)
- Đi mua vây liệu
Nợ 152=800
Nợ 133=80
Có 331=880 phải trả
- t/h chuyển thẳng vào ctrinh
Nợ 241 =800
Có 152 =800
- cp nhân công + bảng lương+ bảng chấm công+ hợp đồng
Nợ 622
Có 334
Kết chuyển lương nc
Nợ 241
Có 621,622
- xác Đinh thời gian khkhấu hao
Nợ 627,641,642
Có 214
Còn TH2
Trên Hóa đơn mua ga, nêm, tủ lạnh....xem thử cái nào có giá trị lớn 30 tr thì đưa vào tscd để khấu hao ,còn lại đưa vào chi phí để phân bổ dần .:tanghoa:
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Công ty bạn đã hoàn thiện quyết toán công trình (quyết toán XDCB) của khách sạn chưa? Nếu chưa thì bạn hạch toán như thế này nhé:
1. Nợ TK2412: 800 tr
Nợ TK1331: 80 tr
Có TK 1111: 880 tr
2. Nợ TK153: 300 tr
Nợ TK1331: 30 tr
Có TK1111: 330 tr
Không biết số tiền của bạn đã bao gồm thuế hay chưa nên minh tạm viết số tiền vậy nhé.

doanh nghiep cua minh đã hoàn thành rồi! đay là khách sạn thuê lại và hoạt đọng. mua vật tư để sữa chữa lại cho mới. mình ko biet phân bổ chi phí như thế nào la hợp lý nũa!!!!!!!! mình lại ko biết doanh nghiẹp làm sổ sách theo hình thức nào và quyết định nào là do minh tự chọn lựa hay theo quy đinh của nhà nước nưa!!!!!!! giúp mình với! mình rối lắm!!!!!!

---------- Post added at 05:05 ---------- Previous post was at 04:57 ----------

doanh nghiệp mình nhỏ nên chưa có bảng lương cho nhân viên! khách sạn này là thuê lại nên cung ko có khấu hao tscđ.chỉ có phân bổ chi phí thui nhưng minh ko biết làm!!!!!! tất cả các hóa đơn đều dưới 20tr nên ko phải trả qua ngân hàng nữa.nhưng mình chưa biet cách làm và bắt đầu từ đâu thui! mình chỉ biết ghi hđ, phtu phiếu chi,và làm bcao thuế thôi.nhưng công việc còn lại mình chưa làm được.
mình ko biết làm công việc kế toán bắt đầu từ đâu nũa! mình có phần mềm acosoft nhưng chưa biết cách hạch toán trên đó!!!!!!!!!! mình cảm thấy lo lắng lắm!
 
Ðề: Kế toán khách sạn

chị oi e gui mail chị rồi, nếu rảnh chị đọc và trả loi e nhe! cám ơn chị!!!!!!!!!!!
 
Re: Ðề: Kế toán khách sạn

doanh nghiep cua minh đã hoàn thành rồi! đay là khách sạn thuê lại và hoạt đọng. mua vật tư để sữa chữa lại cho mới. mình ko biet phân bổ chi phí như thế nào la hợp lý nũa!!!!!!!! mình lại ko biết doanh nghiẹp làm sổ sách theo hình thức nào và quyết định nào là do minh tự chọn lựa hay theo quy đinh của nhà nước nưa!!!!!!! giúp mình với! mình rối lắm!!!!!!

---------- Post added at 05:05 ---------- Previous post was at 04:57 ----------

doanh nghiệp mình nhỏ nên chưa có bảng lương cho nhân viên! khách sạn này là thuê lại nên cung ko có khấu hao tscđ.chỉ có phân bổ chi phí thui nhưng minh ko biết làm!!!!!! tất cả các hóa đơn đều dưới 20tr nên ko phải trả qua ngân hàng nữa.nhưng mình chưa biet cách làm và bắt đầu từ đâu thui! mình chỉ biết ghi hđ, phtu phiếu chi,và làm bcao thuế thôi.nhưng công việc còn lại mình chưa làm được.
mình ko biết làm công việc kế toán bắt đầu từ đâu nũa! mình có phần mềm acosoft nhưng chưa biết cách hạch toán trên đó!!!!!!!!!! mình cảm thấy lo lắng lắm!
Bạn lấy lại báo cáo cũ coi kế toán trước đang áp dụng chế độ ktoán bao nhiu? Hình thức sổ sách ntn rùi mới bit làm được chứ.
 
Ðề: Re: Ðề: Kế toán khách sạn

Bạn lấy lại báo cáo cũ coi kế toán trước đang áp dụng chế độ ktoán bao nhiu? Hình thức sổ sách ntn rùi mới bit làm được chứ.

khach san e moi khai truong dau th5.2013.va e la nguoi dau tien lam ke toan.chi có 1mh e lam nen e ko biet hỏi ai.nhờ các anh chi tư vấn cho em

---------- Post added at 05:49 ---------- Previous post was at 05:45 ----------

Theo mình thì như vầy( Cái này là honey Mình chỉ cho mình)
- Đi mua vây liệu
Nợ 152=800
Nợ 133=80
Có 331=880 phải trả
- t/h chuyển thẳng vào ctrinh
Nợ 241 =800
Có 152 =800
- cp nhân công + bảng lương+ bảng chấm công+ hợp đồng
Nợ 622
Có 334
Kết chuyển lương nc
Nợ 241
Có 621,622
- xác Đinh thời gian khkhấu hao
Nợ 627,641,642
Có 214
Còn TH2
Trên Hóa đơn mua ga, nêm, tủ lạnh....xem thử cái nào có giá trị lớn 30 tr thì đưa vào tscd để khấu hao ,còn lại đưa vào chi phí để phân bổ dần .:tanghoa:
chị cho em hỏi mình có cần lại chi cục thuế dăng kí hình thức kế toán và chế độ ktoans của doanh nghiep ko chị? hay do mình tự chọn????????????

---------- Post added at 05:53 ---------- Previous post was at 05:49 ----------

Theo mình thì như vầy( Cái này là honey Mình chỉ cho mình)
- Đi mua vây liệu
Nợ 152=800
Nợ 133=80
Có 331=880 phải trả
- t/h chuyển thẳng vào ctrinh
Nợ 241 =800
Có 152 =800
- cp nhân công + bảng lương+ bảng chấm công+ hợp đồng
Nợ 622
Có 334
Kết chuyển lương nc
Nợ 241
Có 621,622
- xác Đinh thời gian khkhấu hao
Nợ 627,641,642
Có 214
Còn TH2
Trên Hóa đơn mua ga, nêm, tủ lạnh....xem thử cái nào có giá trị lớn 30 tr thì đưa vào tscd để khấu hao ,còn lại đưa vào chi phí để phân bổ dần .:tanghoa:

anh cho em hỏi, e đưa truc tiep vao tk 242 ko thông qua but toán xuất dùng 153 đc ko a?
nợ 242
nợ 1331
co111
cuoi tháng phân bỏ
nợ 6422
có 242
anh em dạy em vay đó,em thấy nó hơi khác với đk của a! a xem dùm và tư vấn dùm e nhe!

---------- Post added at 05:58 ---------- Previous post was at 05:53 ----------

Tháng 5 mua NVL để xây dựng
1.
- Nếu mua NVL nhập kho để XD
Nợ tk 152 = 800
nợ tk 133 = 80
có tk 111,112,331 = 880
+ Xuất NVL cho XD
Nợ tk 241/có tk 152 = 800
- nếu chuyển thẳng NVL đến địa điểm thi công
Nợ tk 2412 = 800
Nợ tk 133 = 80
có tk 111,112,331 = 880
2. Nợ tk 153 = 300
nợ tk 133 = 30
có tk 111,112,331 = 330
Kết chuyển
Nợ tk 142,242/có tk 153 = 300
Khi phân bổ:
Nợ tk 641,642,154/có tk 142
Vấn đề này hơi dài dòng. bạn có gì k hiểu thì nt vào mail m.
e mua nvl dua vào su dung ngay,nên bỏ wa công đoạn đk 153,133 có 111 đuoc kochij? e có gui mail cho chị.chị đoc dùm e nhe
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Theo Mình thấy chỗ bạn sửa chữa lớn lên chắc hợp đồng thuê cũng thuộc loại thuê tài chính>>>> có tài sản thuê và có khấu hao
Tháng 4: Nợ 241/Có 331,112 hoàn thành bàn giao Nợ 211/Có 241
Tháng 5: Nợ 142,242,211/Có 331,112 (tùy từng đk để hạch toán cho đúng)
Tháng 6 nhận hóa đơn: Nợ 1331,1332/Có 331,112
Mọi người cùng thảo luận tiếp nhé
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Theo Mình thấy chỗ bạn sửa chữa lớn lên chắc hợp đồng thuê cũng thuộc loại thuê tài chính>>>> có tài sản thuê và có khấu hao
Tháng 4: Nợ 241/Có 331,112 hoàn thành bàn giao Nợ 211/Có 241
Tháng 5: Nợ 142,242,211/Có 331,112 (tùy từng đk để hạch toán cho đúng)
Tháng 6 nhận hóa đơn: Nợ 1331,1332/Có 331,112
Mọi người cùng thảo luận tiếp nhé

cho mượn chứ hok phai cho thuê đâu bạn!ko co giaodich thanh toan gi ca.nói đon giản là:nhà của cha cho con muon làm ksan vay ha.
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Cái này thì mình không rõ lắm nhưng chắc chắn là có sự bất ổn rồi, vì Dn đang kinh doanh trên phần đất không thuộc về mình, sử dụng tài sản không thuộc về mình @@.
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Em mới tốt nghiệp ra trường và đang làm kế toán cho một khách sạn nhỏ ở Cần Thơ. Anh chị có kinh nghiệm trong nghề xin giúp đỡ em nghiệp vụ này với:
1. Ngày 15 tháng 04 năm 2013, hóa đơn GTGT tiền mua sắt, thép, xi măng 880 triệu đồng (tới tháng 6 khách sạn mới hoạt động và nhận được hóa đơn này)
2. Ngày 15 tháng 05 năm 2013, hóa đơn GTGT tiền mua nệm, ga, tủ lạnh 330 triệu đồng (tháng 6 mới nhận được hóa đơn)
Anh chị giúp em giải thích nghiệp vụ, định khoản và lập phiếu chi với. Em rất biết ơn.

Theo nội dung các bài viết. vì tài sản là thuê, mượn nên bạn làm thủ tục mượn và ghi rõ thơi gian mượn, chi phí sửa chữa do cty chịu đề hạch toán chi phí sửa chữa.
Hạch toán các khoản mua vật liệu: đề đơn giản, có hóa đơn tháng nào kê khai thuế hạch toán vào tháng đó:
Nơ 152
Nơ 1331
Có 111
Và xuất sử dụng ngay
Nơ 242
Có 152

Các chi phí mua đồ dùng, dụng cụ nều < 30tr bạn hạch toán vào TK 242 và phân bổ hàng tháng

Phân bổ:
Vì các chi phí phục vụ kinh doanh khách sạn, nên bạn hạch toán vào chi phí dịch vụ
Nợ 154
Có 242

Và các chi phí khác hạch toán vao 154, cuối tháng kết chuyểnn vào giá vốn đề xác định kết quả kinh doanh.
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Nếu vậy mình hỏi cái này luôn nhá
làm sao mình xác định được giá vốn cụ thể ấy (cp thì chỉ có điện là dùng chung cho 1 nhà nghỉ+ Cp phân bổ ccdc...)
VD Doanh thu cho từng phòng 1 = 300
Phòng 2 =500
phỏng= 250
Thì giá vốn sẽ xác định như thế nào ????
 
Ðề: Kế toán khách sạn

Nếu vậy mình hỏi cái này luôn nhá
làm sao mình xác định được giá vốn cụ thể ấy (cp thì chỉ có điện là dùng chung cho 1 nhà nghỉ+ Cp phân bổ ccdc...)
VD Doanh thu cho từng phòng 1 = 300
Phòng 2 =500
phỏng= 250
Thì giá vốn sẽ xác định như thế nào ????

Em không làm về cái này nhưng em tính cũng nhiều đấy chứ, tiền lương cnv, tiền ăn uống, tiền dịch vụ# nếu có...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top