Kế toán chi phí trích trước

Thảo luận trong 'Kế Toán Chi Phí' bắt đầu bởi huemagic1810, 13/3/08.

  1. huemagic1810

    huemagic1810 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Hi hi hi! Chào tất cả các thành viên của Danketoan. Đây là lần đầu tiên mình post bài nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. Mình mới làm KTT của CTy CP Xây dựng nhưng chưa hiểu lắm về KTXD. Mình có 2 câu hỏi rất mong mọi người quan tâm chỉ giúp
    1>Hết 2007 mình còn nhiều công trình dở dang, có cái xuất HĐ đầu ra rồi mà 2008 mới có HĐ đầu vào thì fải làm CP trích trước Có 335 đúng ko, nhưng mình hỏi 1 số người lại bảo ko cần, mình ko biết sao nữa.
    2>CTy mình khoán gọn cho các đội và chỉ thu % trên giá trị quyết toán thôi, và mình phải thanh toán cho các đội khi họ gửi đầy đủ quyết toán về, trường hợp quyết toán vào 2007 mà có HĐ đầu vào 2008 thì phải sang 2008 mới viết PC trả tiền cho đội về các HĐ đó đúng ko, Cám ơn mọi người nhiều nghen!
     
  2. vansi200780

    vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    1-trường hợp này bạn không cần chi phí trích trước. Nhưng bạn sử dụng chi phí trả trước không sao cả, miễn bạn chắc chắn rằng phải chi trả khoản đó trong năm 2008.
    Bạn hạch toán
    Nợ TK chi phí
    Có TK 335
    Năm 2008, bạn trả tiền
    Nợ TK 335
    Nợ TK 133
    Có TK 111.
    2-Trường hợp này cũng không có gì xảy ra cả.
    Năm 2007.Khi nhận hóa đơn
    Nợ TK chi phí
    Nợ TK 133
    Có TK 331
    Năm 2008 trả
    Nợ TK 331
    Có TK 111
    Chào
     
  3. cattien

    cattien Quy ẩn giang hồ. Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    1. Đâu phải cái nào bạn cũng dùng chi phí trích trước được. VD bạn mua cát, đá, xi măng đã làm xong công trình rồi mà còn chưa nhận hđơn đầu vào thì e không ổn rồi
    2. Cái việc trả tiền thì bạn trả lúc nào cũng được. Trả trước khi có hđơn thì là ứng trước tiền, sau khi có hđơn thì là thanh toán. Công trình đã quyết toán xong mà chưa có hđơn đầu vào thì thấy ko hợp lý rồi đó
     
  4. huemagic1810

    huemagic1810 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhưng bạn vansi200780 này, câu 2 :theo mình biết thì HĐ đầu vào ghi ngày của 2008 thì 2008 mới gh Nợ 133 được chứ.
    Ý mình muốn hỏi là quyết toán vào 2007 và xuất HĐ cho bên A năm 2007 rồi nhưng trong tập quyết toán của đội làm có HĐ đầu vào ghi ngày 02/01/2008, như thế về phần hạch toán mình cho vào Có 335 như bạn nói là được rồi
    - Còn làm bảng thanh toán với đội vào 31/12/2007 và cũng phải viết PC ngày đó thì mình chỉ trả cho các Hđ của 2007 thôi có được ko hay là mình phải trả luôn (Tổng giá trị quyết toán-Các khoản đội đã tạm ứng-3%Phí quản lý) không phân biệt HĐ đầu vào ghi ngày nào.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Thế nhưng tớ thấy nhiều trường hợp như thế mà. VD mua vật liệu vào T12/2007 và công trình hoàn thành quyết toán 2007 nhưng đến T1/2008 mới trả tiền VL thì ng ta mới trả HĐ cho mình chứ. Như thế ko làm CP trích trưứoc thì hạch toán thế nào bây giừ. Tớ lo quá
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/08
  5. vansi200780

    vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    .
    Hóa đơn năm 2008 thì mình kê khai năm 2008 và thuế cũng vậy -bạn nói đúng rồi. Còn bảng thanh toán với đội bạn viết phiếu chi .Việc trả tiền có thể là dựa vào hóa đơn xuất ra hoặc ứng tiền trước cho đội khi xuất hóa đơn năm 2008.
    Chào
     
  6. tuanav

    tuanav New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Trường hợp này doanh nghiệp xây lắp mắc 99%. Bạn cứ trích trước qua 335 nhưng đừng để kéo dài.
    Thân
     
  7. Hientn

    Hientn Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Bạn làm theo vansi đi, không hạch toán vào 335 trong trường hợp này. Khi bạn nhận vật tư chưa có hóa đơn thì không có nghĩa là bạn chưa có nghĩa vụ nợ với nhà cung cấp.
    Khi nhận vật tư chưa có hóa đơn ghi N152, 621/C331 theo giá tạm tính.
    Khi nhận hóa đơn chính thức sẽ ghi thêm thuế đầu vào, điều chỉnh giá tạm tính về giá chính thức trên tài khoản 632 (nếu công trình đã bàn giao), hoặc trên tài khoản 154 (nếu chưa bàn giao công trình).
     
  8. LieuACC

    LieuACC New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Các anh chị ơi!
    Em đang làm báo cáo quý II, có một số vấn đề thắc mắc, mong các anh chị giải đáp em với ạ!
    1. Ở công ty em thường đến ngày 10 tháng sau mới được nhận lương tháng hiện tại, vậy đến ngày cuối tháng này nếu em trích trước tiền lương thì có hợp lý không?
    2. Tiền công bốc xếp nguyên liệu đầu vào đến ngày 05 tháng sau mới thanh toán cho đội bốc xếp, vậy để tính được giá trị vật liệu tồn kho đến cuối tháng này thì khoản chi phí bốc xếp đó em trích trước có được không?
    Cảm ơn các anh chị rất nhiều!!!!
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.