Cả nhà giúp tôi vụ này với.
Tháng 10/2008 chi nhánh của Cty tôi có xuất 03 hoá đơn GTGT. Khi yêu cầu nộp tờ khai thì kế toán của chi nhánh báo không có phát sinh. Nhưng đến kỳ kê khai tháng 11 tôi phát hiện có 03 hoá đơn GTGT được viết ở tháng 10 kê khai vào tờ khai tháng 11 này. Mặc dù lúc đó số thuế phải nộp của chúng tôi đang (-) âm rất lớn. Vậy bây giờ chúng tôi phải sử lý làm sao? Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Thank!
Tháng 10/2008 chi nhánh của Cty tôi có xuất 03 hoá đơn GTGT. Khi yêu cầu nộp tờ khai thì kế toán của chi nhánh báo không có phát sinh. Nhưng đến kỳ kê khai tháng 11 tôi phát hiện có 03 hoá đơn GTGT được viết ở tháng 10 kê khai vào tờ khai tháng 11 này. Mặc dù lúc đó số thuế phải nộp của chúng tôi đang (-) âm rất lớn. Vậy bây giờ chúng tôi phải sử lý làm sao? Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Thank!
Sửa lần cuối: