KÊ KHAI SÓT HĐ GTGT ĐẦU VÀO T12/2014

LeNhung2012

Member
Hội viên mới
Hnay em kiểm tra lại chứng từ thì phát hiện trong quý 4/2014 có kê khai sót 02 tờ hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 12, nhưng trong sổ sách thì lại có. Vậy jo em làm lại tờ khai bổ sung cho quý 4/2015 và điều chỉnh lại số thuế được khấu trừ vào chỉ tiêu [38] của quý 3/2015 hay phải xử lý 2 hóa đơn này ntn ạ ( do công ty mới thành lập tháng 11/2014 , ko đủ 90 ngày nên chưa có làm BCTC 2014, nên ko ảnh hưởng tới). Mong cả nhà chỉ giúp.
 
Chưa kê khai thì quý này kê khai thôi không sao cả.
Trong sổ sách có là thế nào hả bạn mình không hiểu lắm?
 
Bạn làm như thế này nhé.
1. Kê khai bổ sung vào kỳ thuế quý 04/2014, và điền số chênh lệch ở chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT quý 3/2015. Cái này thì thưường người ta áp dung cho trường hợp sót hóa đơn đầu ra.
2. Cách 2 là bạn có thể kê khai vào kỳ thuế quý 3/2015 mà ko cần làm kê khai bổ sung điều chỉnh gì cả. Trên sổ sách bạn đã làm từ quý 04/2015 tức là bạn đã làm đúng theo nguyên tắc kịp thời nên ko vấn đề gì cả nhé. Cái này thì theo thông tư 219/2013 và thưường là áp dụng do kê khai thiếu hóa đơn đầu vào.
 
Chưa kê khai thì quý này kê khai thôi không sao cả.
Trong sổ sách có là thế nào hả bạn mình không hiểu lắm?
có nghĩa là, trên tờ khai thuế thì ko có kê khai 2 hóa đơn đó, nhưng trên sỏ sách thì kế toán đã hạch toán thuế và hàng hóa rùi,. ì trong tháng 12 có xuất món hàng đó nên mình mún hỏi là giờ kê khai bổ sung đc ko để có đầu vào ak bạn
 
Bạn làm như thế này nhé.
1. Kê khai bổ sung vào kỳ thuế quý 04/2014, và điền số chênh lệch ở chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT quý 3/2015. Cái này thì thưường người ta áp dung cho trường hợp sót hóa đơn đầu ra.
2. Cách 2 là bạn có thể kê khai vào kỳ thuế quý 3/2015 mà ko cần làm kê khai bổ sung điều chỉnh gì cả. Trên sổ sách bạn đã làm từ quý 04/2015 tức là bạn đã làm đúng theo nguyên tắc kịp thời nên ko vấn đề gì cả nhé. Cái này thì theo thông tư 219/2013 và thưường là áp dụng do kê khai thiếu hóa đơn đầu vào.
cám ơn bạn, vấn đề là mình là hàng hóa của 2 hóa đơn đó đã xuất ra trong tháng 12/2014 lun ak bạn, nên nếu ko kê khai bổ sung vào quý 4/2014 thì mình sợ ko có đầu vào cho số hàng đã xuất ra. Sổ sách thì đã hạch toán trong quý 4/2014 lun rùi .
 
hi bạn. Vấn đề của bạn cứ làm theo như của mình nhé/Còn cái bạn lo lắng thì như bạn nói: trong sổ sách bạn đã hạch toán rồi mà. mà bạn lại có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì bạn không lo. Hơn nữa tờ khai thuế GTGT thì nhằm xem mình có phải phát sinh nghĩa vụ nộp thuế hay không thôi mà!
 
hi bạn. Vấn đề của bạn cứ làm theo như của mình nhé/Còn cái bạn lo lắng thì như bạn nói: trong sổ sách bạn đã hạch toán rồi mà. mà bạn lại có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì bạn không lo. Hơn nữa tờ khai thuế GTGT thì nhằm xem mình có phải phát sinh nghĩa vụ nộp thuế hay không thôi mà!
cám ơn bạn, vậy mình làm theo cách 2 của bạn cũng hợp lý đúng ko bạn, hj.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top