kê khai sai thuế TNDN tạm nộp

saohom1983

New Member
Hội viên mới
E đã nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý III. Nhưng do làm gấp quá nên có sự nhầm lẫn lớn. Giá trị tài sản cố định mua vào trong năm 2007 e đã cho hết vào chi phí hàng hóa DV mua vào mà không phân bổ gì cả. Vậy e có thể điều chỉnh chênh lệch này vào kỳ tính thuế tạm nộp quý IV không các anh chị? ( cụ thể là chỉ tiêu số [13]). Và em có phải làm bảng giải trình gì nữa không?
Dù sao thì phần thuế thu nhập tạm nộp của em vẫn =0 mà.
Xin các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo. E cảm ơn nhiều!
 
Ðề: kê khai sai thuế TNDN tạm nộp

E đã nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý III. Nhưng do làm gấp quá nên có sự nhầm lẫn lớn. Giá trị tài sản cố định mua vào trong năm 2007 e đã cho hết vào chi phí hàng hóa DV mua vào mà không phân bổ gì cả. Vậy e có thể điều chỉnh chênh lệch này vào kỳ tính thuế tạm nộp quý IV không các anh chị? ( cụ thể là chỉ tiêu số [13]). Và em có phải làm bảng giải trình gì nữa không?
Dù sao thì phần thuế thu nhập tạm nộp của em vẫn =0 mà.
Xin các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo. E cảm ơn nhiều!

Nói chung theo anh nghĩ vẫn ổn, quan trọng nhất là quyết toán năm thôi. Lúc đó điều chỉnh vẫn còn có thể kịp
 
Ðề: kê khai sai thuế TNDN tạm nộp

Nói chung theo anh nghĩ vẫn ổn, quan trọng nhất là quyết toán năm thôi. Lúc đó điều chỉnh vẫn còn có thể kịp

+ Theo em thì ko ổn, sẽ có nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc này để tránh đóng thuế TNDN tạm tính, họ sẽ chỉ đóng khi quyết toán năm => thất thoát ngân sách
+ Lúc trước khi tập huấn TT60 có nói là khi sai sót về thuế TNDN tạm tính vẫn phải lập 01/KHBS & nộp tiền thuế thiếu + chậm nộp, điều này em cho là ko phù hợp vì đây là bản tạm tính thuế TNDN, nhưng ngay ở trong 01A/TNDN & 01B/TNDN có dòng: Tôi cam kết số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai => vậy có thể hiểu đây là số liệu tạm tính không ? :-O15:
Mấy ông thuế má chán nhỉ :sifone:
 
Ðề: kê khai sai thuế TNDN tạm nộp

+ Theo em thì ko ổn, sẽ có nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc này để tránh đóng thuế TNDN tạm tính, họ sẽ chỉ đóng khi quyết toán năm => thất thoát ngân sách
+ Lúc trước khi tập huấn TT60 có nói là khi sai sót về thuế TNDN tạm tính vẫn phải lập 01/KHBS & nộp tiền thuế thiếu + chậm nộp, điều này em cho là ko phù hợp vì đây là bản tạm tính thuế TNDN, nhưng ngay ở trong 01A/TNDN & 01B/TNDN có dòng: Tôi cam kết số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai => vậy có thể hiểu đây là số liệu tạm tính không ? :-O15:
Mấy ông thuế má chán nhỉ :sifone:

Lý thuyết thì vẫn là lý thuyết. Cơ quan thuế nhắm thử có đủ người kiểm tra toàn bộ tình hình tạm tính quý của đơn vị không đây???

Em nói không sai về mặt hình thức chung. Nhưng saohom thì nêu vấn đề hơi cá nhân chút xíu, thuế phải nộp vẫn < 0 thì suy cho cùng cũng không lo lắm đâu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top