Các anh chị cho em hỏi chút, cty em đầu năm có mua phần mềm diệt vi rút, em đã kê khai lên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào là 0%, nhưng em tìm hiểu lại thì đc biết phần mềm diệt vi rút ko chịu thuế. vậy với những HĐ em đã kê khai lên bảng kê thì bây giờ phải xử lý như thế nào ạ?
Còn 1 trường hợp nữa em muốn nhờ các anh chị tư vấn là trong t4 và t5 có phát sinh HĐ bán hàng thông thường nhưng kế toán lại kê khai lên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bây giờ em phải làm lại tờ khai đúng (bỏ HĐ bán hàng thông thường ra) cho tháng đó và nộp lại đúng ko ạ?
Mới vào làm kế toán nên còn nhiều phần chưa biết mong các anh, chị chỉ bảo.
Còn 1 trường hợp nữa em muốn nhờ các anh chị tư vấn là trong t4 và t5 có phát sinh HĐ bán hàng thông thường nhưng kế toán lại kê khai lên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bây giờ em phải làm lại tờ khai đúng (bỏ HĐ bán hàng thông thường ra) cho tháng đó và nộp lại đúng ko ạ?
Mới vào làm kế toán nên còn nhiều phần chưa biết mong các anh, chị chỉ bảo.